对的,是的。借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款, 借管理费用、福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。

老师好 职工宿舍发生的各项费用如网费,水电,床单被褥等,要过渡职工福利费吗?还是直接进到管理费用里如 借管理费用一网费/水电/床单被褥 贷应付职工薪酬一应付福利费 借应付职工薪酬一应付福利费 贷银行存款 另一种 借管理费用一网费/水电/床单被褥 贷银行存款 这两种哪个是对的
老师,我问一下:计提研发人员的工资时,借;研发支出-费用化-**项目-工资 ,贷:应付职工薪酬;是不是还要做一笔,借:管理费用-研发费用,贷:研发支出-费用化-**项目-工资,两笔分录都要做好,月底再结转损益是吧?
老师您 好,请教一下,公司员工开自已私家车出差,加的油费,通行费,报销时,做账是做应付职工薪酬-补贴,要是入补贴的话,通行费是可以抵进项的,那分录是借:管理费用-津贴 应交税费-进项 贷应付职工薪酬-津贴 这个分录有问题吗
老师,我想问下对于福利费开支记账的时候要不要通过应付职工薪酬——福利费科目核算?还是直接做一笔借管理费用——福利费 贷银行存款呢?
老师,请教一下宿舍楼的维修电梯的费用,税额要做进项转出对吧,分录是记管理费用还是要先通过应付职工薪酬科目来过渡一下?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
好的,那支付这笔凭证的现金流怎么记?
你好 支付给职工里面
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快