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我们公司国内买了一单产品 卖到国外去了 退不了关税的 视同内销 然后这个月签了合同的话 我是只要这个月交一下采购+销售总金额对应的万三印花税 然后25年1月收付齐了以后根据发票金额交增值税 所得税 附加税就可以了吗?

2024-12-27 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-27 12:16

印花税:本月签合同,本月按采购与销售总金额的万三交。 增值税:货物移送当天就需交,不是 25 年 1 月收付齐后,计税依据为不含税销售额,税率依公司情况和货物类别定。 企业所得税:按年计算,月度或季度预缴,此业务影响预缴和汇算清缴金额,采购成本等符合规定可税前扣除。 附加税:以实际缴纳的增值税等为计税依据,与增值税同时缴纳,非 25 年 1 月

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印花税:本月签合同,本月按采购与销售总金额的万三交。 增值税:货物移送当天就需交,不是 25 年 1 月收付齐后,计税依据为不含税销售额,税率依公司情况和货物类别定。 企业所得税:按年计算,月度或季度预缴,此业务影响预缴和汇算清缴金额,采购成本等符合规定可税前扣除。 附加税:以实际缴纳的增值税等为计税依据,与增值税同时缴纳,非 25 年 1 月
2024-12-27
第一个有风险的,这个晚的话还会晚很多长时间嘛,如果晚的时间不长的话,你可以不用管的,可以忽略 2可以按照不含税的金额来填写,或者是你在这里面填写上总的金额,后面再跟着税率,这样的话也可以按照不含税的。
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