您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年

老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
请问我之前开给客户的发票嗯,多开了,然后客户呢?已经把那个发票去拿去抵扣了,他也不愿意开红字,然后他的意思是把多开的那一部分发票他开增值税发票回来给我,我收到这个发票,要怎么做帐呢?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
老师请问一下,我们做了无票收入,但这个月客户又喊我们公司把票开给开,我们在红冲的时候是把金额全部冲完还是要留一小部分不红冲?
请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
跨年了会怎么样?12月我公司很可能会申报很多不开票收入,之后再开票肯定都会跨年。
您好,只要保证年度未开票收入要大于等于0就没问题,我怕的是今年有未开票收入,明年没有了,那明年想开这个发票时申报未开票收入负申报不了
那冲红未开票收入税局会不会要求提供很多资料,很麻烦?
您好,不会,不用提供资料的,年度累计未开票收入要大于等于0就自己操作,方便得很