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老师,我们公司22年12月份申报增值税是按实际开票金额申报税费,企业所得税多了11月与12月计提的金额申报,现在税局要求我们调整增值税申报,这个要求合理吗,调整申报就会有滞纳金。

2024-12-27 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-27 20:56

同学你好,税务局要求调整通常是基于确保纳税申报准确、遵循税法规定的出发点,如果对要求存在疑问,可以和主管税务机关进一步沟通,了解清楚具体依据及需要调整的原因等情况。调整后一般会产生滞纳金的哦!

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同学你好,税务局要求调整通常是基于确保纳税申报准确、遵循税法规定的出发点,如果对要求存在疑问,可以和主管税务机关进一步沟通,了解清楚具体依据及需要调整的原因等情况。调整后一般会产生滞纳金的哦!
2024-12-27
您好,21年所得税申报表也要更正,调减1200,26行跨期扣除费用或还是35行 其他(和2022年填在同一行)
2023-08-31
同学,你好 账务也要更正的
2023-03-14
同学你好 你们是子公司的吗
2021-12-03
你好,你的增值税纳税义务完了吗?
2025-01-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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