你好,来年汇算清缴调增,但是这个问题建议和领导汇报,只有收入没有成本的话影响比较大
老师,我们是商贸类企业,购入商品再卖出,之前购入商品的发票没收到,我暂估了商品入帐,开出去的发票都缴纳了增值税,现在发票收到了,账套里暂姑我冲销课,但是把发票认证的话这样留底税是不是就多了出来
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,我们是商贸类企业,十月份购买了3吨产品,然后销售了3 吨,当时发票没拿到,我暂估入库了,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,结转了相应成本,现在老板说这张发票拿不到了,那我现在要怎么账务处理呢
老师,我们是商贸类企业,有一批次产品当时没有发票我暂估入库了,销售说这些是问个人购入拿不到发票,那我是年底冲销还是来年汇算调增
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,体检每人1000元过中秋和春节发放粮油2000元福利,都做到应付职工薪酬贷方,发放做借方。但是集团福利不需要申报个税。这样新季报就提示和个税数相差大。这怎么搞呀?,谢谢老师回复我
老师,每年年终奖是在12月申报还是1月申报好,一般年终奖领导都是快过年时准备发放,可是都过了12月了,应该怎么操作
老师,公司为什么要交城建土地使用税
听说现在小规模的报税要比对营业外收入,我把二季度减免的增值税的营业外收入做到七月份了,要不要调啊
老师,我们是和景区合作,我们的员工是演员,然后他们的工资我计入了主营业务成本,给员工买的早饭、午饭我记福利费还是主营业务成本
老师我公司是做玻璃的,开发票名称开成工程服务可以吗
老师,我以前计提的物业费,有部分有发票,有部分没票,我去年做汇算时调增,但财务帐没动,钱一直没付,那如果现在要付,那没票的部分就直接支付就可以哦
工会经费的计税依据是按应发工资还是实发工资?如果拖欠工资未发,工会经费是不是夜晚按应发上交工会经费?
出口退税货物没有进项,也能免对应出口销售税额是吗?只是不能退进项税了是吗?还是说没有进项,销项税额也需要缴纳?