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会计中工资会计当月计提分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 皮皮 发表的提问:
8月工资个税小数点差,少计提1分钱,9月份报个税实际比8月计提多了1分。会计分录怎么调整?
你好,其实个税不用计提的,发工资做一笔,交税做一笔就好,现在这1分可以计入营业外支出科目。
166楼
2023-02-06 08:48:54
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皮皮:回复徐阿富老师 我们是当月最后一天发放的,就是发放工资时计提一笔,实际交税在做一笔。计入营业外的话,应交个税账上和实际肯定就不一致了啊??
2023-02-06 09:13:42
徐阿富老师:回复皮皮你好,做营业外支出,借营业外支出 贷应交税费-个税,这样平的吧?
2023-02-06 09:36:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 林儿 发表的提问:
一个月的工资一般计提多少,会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 这个没有绝对金额规定的
167楼
2023-02-06 08:57:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 暴躁的猫咪 发表的提问:
计提下个月的工资。但是里面那个养老保险金额是这个月公司已经代缴了,会计分录怎么做
你好 工资不是都是计提当月的吗 怎么是计提下月工资了
168楼
2023-02-06 09:18:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ fighting 发表的提问:
老师您好,如果一月份计提一月份的工资,是按什么计提的呢,是按十二月份的工资计提,然后少记补,多记就减吗,会计分录是怎么做的呢
您好!可以的。分录一样。借管理费用-工资-暂估贷应付职工薪酬
169楼
2023-02-06 09:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Fairy 发表的提问:
上个月发了工资24200,补计提了21200,这个月多了一个人要发26400,请问会计分录怎么做
你好 意思你是少计提了上月工资。 那么你现在补计提即可 。 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
170楼
2023-02-07 08:33:57
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Fairy:回复meizi老师 是补计提5200吗
2023-02-07 08:47:10
Fairy:回复meizi老师 那这个月还要再做下个月的计提吗
2023-02-07 09:02:00
meizi老师:回复Fairy你好 你计提是计提当月工资 。如果当月工资没计提 次月可以补计提 。 你现在就补计提你们没计提的金额就行
2023-02-07 09:18:21
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
冲回多计提人员工资的会计分录怎么写?
你好,借:应付职工薪酬 贷:相应的成本费用(红字)
171楼
2023-02-07 08:51:33
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 宋兆英 发表的提问:
上月计提的工资大于实际数,本月怎么做会计分录?
本月吧多计提的工资冲减
172楼
2023-02-07 08:59:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好。爱心基金是扣每个员工10元,这个是不是不用计提,支付工资是会计分录怎么做
同学,你好,这个也是需要计提的,因为你这个类似于职工的福利费,也是需要计提和支付两步处理。
173楼
2023-02-07 09:18:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
计提的时候是不知道具体下个月发多少工资的,出现差额(多计提或者少计提)的话那应该怎么做会计分录
你好,多计提就冲销,少计提就补计提就是了
174楼
2023-02-07 09:26:59
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,请指教,暂估工资会计分录怎么做,还有暂估和计提有什么不问,老师可以解答一下,谢谢!
暂估和计提分录是一样的,只不过金额不同而已,前者是不确定的金额,等到确定了再进行调整即可
175楼
2023-02-08 08:58:59
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微信用户:回复董老师 老师,做一个月帐,可以计提和暂估同时做吗?
2023-02-08 09:13:50
董老师:回复微信用户一个月之内最好不要做暂估和计提
2023-02-08 09:32:13
微信用户:回复董老师 老师,不这样子,成本不够,因为没有其他方便有成木,老师这样子帐要怎么做,才可以做的不用交企业所得税,我现在不知道怎么做了。
2023-02-08 09:51:10
董老师:回复微信用户以后有足够的成本来抵吗,如果有可以暂估其他的成本或者费用;如果没有,就正常缴纳,因为年终汇算清缴也要缴纳
2023-02-08 10:02:53
微信用户:回复董老师 老师,以后月份有成本抵,就是现在不够。
2023-02-08 10:18:44
董老师:回复微信用户那就估一下其他的费用,工资不能随便估算了,比如说项目成本等
2023-02-08 10:43:32
微信用户:回复董老师 以后月份成本也就工资方面成本,现在做我就先暂估费用,老师可以这样子做吗?
2023-02-08 11:09:54
微信用户:回复董老师 老师,现在暂估其他费用,那以后月份没有发生其他费用,是不是用红字冲回。是这样子操作?
2023-02-08 11:32:16
董老师:回复微信用户那就没办法了,调整其实也是权责发生制来做,提前确认项目成本已经不符合规范了,所以正常缴纳吧
2023-02-08 12:01:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,我2019年1到6月的工资计提的少了,工资到现在都还没有发,现在该怎么处理呢?会计分录该怎么做呢
这个直接补提工资,做补提工资。
176楼
2023-02-08 09:11:49
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乐一:回复江老师 分录和之前计提的时候一样,摘要栏写不计提就可以了吗?
2023-02-08 09:36:23
乐一:回复江老师 我们公司办了保理业务,麻烦老师看一下这个原始凭证该如何做分录呢
2023-02-08 09:56:52
江老师:回复乐一是的,一样的分录,就是摘要写补提,需要有补提的依据,应计提多少金额,实际计提多少金额,差额就是需要补提的数据
2023-02-08 10:10:44
乐一:回复江老师 直接把工资表附在后面可以不
2023-02-08 10:30:37
江老师:回复乐一直接附工资的补提依据就可以了。
2023-02-08 10:46:46
乐一:回复江老师 那要附什么呢,写个单据附进去?
2023-02-08 11:16:14
江老师:回复乐一自制的补提工资的依据,可以附各月的工资表,减掉已经计提的数据,就是需要补提的工资数据
2023-02-08 11:37:40
乐一:回复江老师 我们公司办了个保理,你看一下这个原始凭证该如何做会计分录呢
2023-02-08 11:53:42
江老师:回复乐一借:银行存款 借:财务费用 贷:应收账款
2023-02-08 12:13:52
乐一:回复江老师 这个收付款方是同一个公司是怎么回事呢
2023-02-08 12:28:26
江老师:回复乐一这个是不同的银行户,直接是转款,就是保理款放款后在自己的两个银行转款。 借:银行存款——另外一个银行户 贷:银行存款——收到保理款的银行户
2023-02-08 12:56:53
乐一:回复江老师 我们公司平时周转的钱都是固定转到一个人的卡里,做分录时摘要栏该怎么写呢
2023-02-08 13:22:55
江老师:回复乐一提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款
2023-02-08 13:47:39
乐一:回复江老师 金额小的这样做,那金额比较大的呢,借:其他应收款 贷:银行存款 摘要栏写某人借款可以不
2023-02-08 14:09:43
乐一:回复江老师 还是都写借款呢
2023-02-08 14:38:01
江老师:回复乐一这个直接要不就是用现金支票取现处理。这个不是借款,也没有人愿意说是借款的。
2023-02-08 14:54:19
乐一:回复江老师 支付的保理费做在管理费用还是财务费用里呢
2023-02-08 15:22:57
江老师:回复乐一这个是计入财务费用,属于融资的费用
2023-02-08 15:38:57
乐一:回复江老师 好的,谢谢老师,辛苦了
2023-02-08 15:55:36
江老师:回复乐一有不明白的问题再咨询
2023-02-08 16:09:48
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 文怡呀 发表的提问:
做工资会计分录时要先计提吗?
您好,做工资的时候需要计提的 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资/社保等
177楼
2023-02-08 09:26:59
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文怡呀:回复宸宸老师 那本月做上个月增值税和城建税附加的时候怎么做呢?
2023-02-08 09:43:25
宸宸老师:回复文怡呀您好 城建税附加 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城市维护建设税 您说的“那本月做上个月增值税”是说增值税的分录吗? 还有就是上个月的增值税为什么不做在上个月呢?
2023-02-08 10:03:35
文怡呀:回复宸宸老师 老师,是这样的,现在是九月份,然后做八月份的账,八月份报的税是七月份的不是吗?那这个银行扣的税回执单日期是八月份的。那这怎么做呢?
2023-02-08 10:27:13
宸宸老师:回复文怡呀您好,那就做在8月份的帐。 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-08 10:39:28
文怡呀:回复宸宸老师 只有这样吗?那实操里面有时候还会有转出未交增值税
2023-02-08 11:01:03
文怡呀:回复宸宸老师 这个未交增值税是指七月份的未交是吗?
2023-02-08 11:17:36
宸宸老师:回复文怡呀您好,我做的是最后一步分录 1.您平常销项和进项的分录 您应该会做的吧,我这里借不做了 2.将应交税费——应交增值税的明细科目下的三级科目结转到“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)” 【我这里只结转销项和进项的,如有其它的三级科目,也需要结转】 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 应交税费——应交增值税(进项税额) 3.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)转到应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4.缴纳税款 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-08 11:35:19
文怡呀:回复宸宸老师 老师就是要先转出未交增值税(是指上个月应交而未缴的税)是吗?转到应交未交增值税,然后再缴税是吗?
2023-02-08 11:45:39
宸宸老师:回复文怡呀您好,是的。这个月交上个月的税,那么上面的第4笔分录是这个月做分录的
2023-02-08 12:01:13
文怡呀:回复宸宸老师 如果严谨一些是不是前面三个分录也要写呀
2023-02-08 12:27:36
宸宸老师:回复文怡呀您好,是的哦,我的分录是严谨的哦
2023-02-08 12:55:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
@答疑-张老师(702433146) 企业新成立,老板IO月发9月的工资,我发现9月没计提,我刚到企业,应怎样做会计分录
你好,可以补提
178楼
2023-02-09 08:17:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
付临时人员工资会计分录怎么做,这个应该不用计提吧
你好,临时人员的可以不需要计提 借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
179楼
2023-02-09 08:44:23
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微信用户:回复邹老师 老师,付临时人员工资要什么表,一般是按时还按天来计算工资。
2023-02-09 08:59:39
邹老师:回复微信用户你好,需要附上劳务所得表格
2023-02-09 09:25:33
微信用户:回复邹老师 老师,是按总临时人员工资,还是分开
2023-02-09 09:51:13
邹老师:回复微信用户你好,把所有临时人员汇总在一个表格,列明每个人分别是多少
2023-02-09 10:16:49
微信用户:回复邹老师 老师,如果临时人员工资达到要交个税,是不是也要交个税
2023-02-09 10:28:21
微信用户:回复邹老师 如果交个税,是不是临时人员自行交税。
2023-02-09 10:58:15
邹老师:回复微信用户你好,按月的劳务报酬超过800就需要缴纳 是单位代扣代缴的
2023-02-09 11:18:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 龙邦财务 发表的提问:
老师,计提的工资员工这个月没有领,下个月领怎么写会计分录
你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 体现在应付职工薪酬的贷方余额
180楼
2023-02-09 09:05:47
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