咨询
会计中工资会计当月计提分录
分享
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
8月发放7月工资会计分录
借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
211楼
2023-02-20 08:34:48
全部回复
陌上花开:回复李爱文老师 这样做好 月底的资产负债表是借方金额
2023-02-20 08:51:38
李爱文老师:回复陌上花开是这样的分录处理
2023-02-20 09:09:16
陌上花开:回复李爱文老师 @李爱文老师:那资产负债表 应付职工薪酬一栏 是负数。
2023-02-20 09:29:51
李爱文老师:回复陌上花开应结转工资费用 借:生产成本——直接人工 借:销售费用——工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2023-02-20 09:42:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 含糊的冬日 发表的提问:
从银行提取现金,以备发放本月工资的会计分录?
借库存现金贷银行存款
212楼
2023-02-20 09:02:59
全部回复
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
上一年度多计提的工资,今年会计分录怎么做?
你好,借应付职工薪酬。贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
213楼
2023-02-21 08:27:40
全部回复
夏天的秋天:回复蝴蝶老师 可以直接冲销管理费用和营销费用吗
2023-02-21 08:43:52
蝴蝶老师:回复夏天的秋天你好,不可以的,你可以直接借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润
2023-02-21 08:54:04
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 晓溪 发表的提问:
老师,计提支付工资的会计分录是什么
借管理费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 银行存款
214楼
2023-02-21 08:33:15
全部回复
晓溪:回复李老师 如果代扣保险和个税呢
2023-02-21 08:51:48
李老师:回复晓溪发工资加一个贷应交税费
2023-02-21 09:17:30
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 果果多多 发表的提问:
请问现在的工资不用当月计提的话,会计分录是什么做的?
你好!按规定是要计提在应付职工薪酬科目过一下的
215楼
2023-02-21 08:38:46
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 吴梓梅 发表的提问:
老师你好,请问下假如5月份工资已经计提,6月份没钱发,7月份才发,那么5月份的会计分录要做挂账吗?要的话如何会计分录?
直接在应付职工薪酬处理,发放时冲减 不另作会计处理
216楼
2023-02-21 08:50:47
全部回复
吴梓梅:回复陈诗晗老师 那么个税是5月份工资7月份发放,那么报个税是在7月份工资一起报吗?
2023-02-21 09:18:51
陈诗晗老师:回复吴梓梅原则个税是实际发放时申报,这样税也会多一点, 可以考虑当月申报
2023-02-21 09:33:47
吴梓梅:回复陈诗晗老师 那么没影响的吧?
2023-02-21 09:57:48
陈诗晗老师:回复吴梓梅没什么影响的,同学。不要太担心 了
2023-02-21 10:21:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
冲减去年计提的工资,然后重新计提去年的工资怎么做会计分录
借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整;借:管理费用贷:应付职工薪酬
217楼
2023-02-21 09:02:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
2018年多计提的工资怎么减?会计分录?
您好,涉及损益类科目对,您可以借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬-工资负数 借以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润
218楼
2023-02-22 07:50:13
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,红冲18年计提的工资,怎么做会计分录呀
您好,之前计提的分录请上传一下,老师帮您列调整分录。
219楼
2023-02-22 08:00:51
全部回复
末:回复张艳老师 借管理费用,待应付职工薪酬 我们现在要把她调平了
2023-02-22 08:14:36
张艳老师:回复借:以前年度损益调整 负数 贷:应付职工薪酬 负数 借:以前年度损益调整 正数 贷:利润分配--未分配利润 正数
2023-02-22 08:41:22
末:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 09:10:28
张艳老师:回复不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-22 09:28:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
在计提员工工资的时候工资表上体现有罚款项,那在计提的时候要怎么处理会计分录
你好,按扣除罚款之后的金额计提
220楼
2023-02-22 08:12:02
全部回复
禾~zZ:回复邹老师 是不是借管理费用 其他应收款 贷:应付职工薪酬。在发放的时候做相应的呀
2023-02-22 08:39:09
邹老师:回复禾~zZ你好,你这样计提,发放就是 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 银行存款等科目
2023-02-22 08:50:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 泡泡???? 发表的提问:
之前的会计没做四月份五月份的工资计提!现在7月份要发四五份五月份的工资了,会计分录应该怎么做?
你好,你补计提就可以的。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
221楼
2023-02-22 08:41:08
全部回复
泡泡????:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-22 09:09:46
郭老师:回复泡泡????不用客气的,应该的。
2023-02-22 09:24:35
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 瘦瘦的大侠 发表的提问:
公司每个月十五号发上个月十五号到这个月十五号的工资 我怎么做会计分录 还用计提吗 怎么计提
您好,需要计提,借成本费用科目,贷应付职工薪酬科目
222楼
2023-02-22 08:59:59
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ look 发表的提问:
老师,还有就是上个月计提了本月的工资,本月有了增员怎么处理会计分录?
您好同学 本月里补提一份工资就好了同学,本年的不用管月份的。
223楼
2023-02-23 07:44:12
全部回复
look:回复何江何老师
2023-02-23 08:08:21
look:回复何江何老师 那请假扣除的工资做什么处理呢?
2023-02-23 08:23:09
何江何老师:回复look同学这个不扣除,只要不计算工资这块就好了。 或者是算出每天的工资额*请假的日期就是了
2023-02-23 08:37:56
look:回复何江何老师 我计提的时候,提了总得,在发工资的时候我就不知道这部分工资怎么处理了
2023-02-23 09:00:55
何江何老师:回复look同学 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它应收款 借:其它应收款 贷;管理费用 ,就这样给冲回来
2023-02-23 09:22:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱听歌的夏天 发表的提问:
计提本月员工工资:各行政部门5300元,客房部13500元,餐厅部14200元,商场6800元,停车场4200元。怎么做会计分录呢
借,管理费用5300 主营业务成本13500➕14200➕4200 销售费用6800 贷,应付职工薪酬,总金额
224楼
2023-02-23 08:14:06
全部回复
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 老师,酒店里面的商场不是应该也计入主营业务成本吗?主营业务成本可不可以换成销售费用呢
2023-02-23 08:51:01
陈诗晗老师:回复爱听歌的夏天商场里面人员的工资是属于销售费用应,他是属于商贸类。
2023-02-23 09:01:07
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 酒店的客房餐厅停车场算是营业部门吗
2023-02-23 09:11:33
陈诗晗老师:回复爱听歌的夏天你这几个部门儿他没有单独的成本,这个工资就是属于成本,属于主营业务成本。
2023-02-23 09:39:01
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 好吧,谢谢老师
2023-02-23 09:57:22
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 好像商场的收入是可以列入主营业务收入的,这里为什么就不能把它列入主营业务成本呢
2023-02-23 10:15:16
陈诗晗老师:回复爱听歌的夏天你是卖产品呀,产品才是你的成本。
2023-02-23 10:43:49
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 噢噢我好像又懂了
2023-02-23 11:04:11
陈诗晗老师:回复爱听歌的夏天嗯嗯,懂了就可以了,早点休息
2023-02-23 11:21:29
爱听歌的夏天:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师,老师也早点休息
2023-02-23 11:31:46
陈诗晗老师:回复爱听歌的夏天不客气,祝你工作愉快
2023-02-23 11:59:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 千落 发表的提问:
上月计提当月工资出错了,但是会计报表报送了。账改过来了,这个月的报表就和上月就对不上了,这种情况该怎么办呢?
您好,这个月按改正后的报表上报就行了。
225楼
2023-02-23 08:31:36
全部回复
千落:回复王雁鸣老师 可是数据就和上个月的对接不上了,这样报送出去没关系吗?
2023-02-23 08:51:29
王雁鸣老师:回复千落您好,没关系的。
2023-02-23 09:02:32

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×