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未到年底分红如何做会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 东方言 发表的提问:
2019年1月,审计局王三在单位预借差旅费1000元(零余额账户用款额度支付),2019年底,王三未报账,财务会计和预算会计分别如何做分录。
您好,年底财务会计,预算会计都不做处理。
151楼
2023-01-29 09:39:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录?
你好  先红冲原无票分录 。按发票入账 用以前年度损益 调整
152楼
2023-01-29 09:51:00
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微笑 旳弧度:回复玲老师 但我收到的发票是比往年计提的少 我该如何具体做分录?
2023-01-29 10:13:31
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 多计提 了就红冲  按发票入账  要是计提 的数正常 只是收到发票少 就红冲发票一样金额的暂估 按发票再入账
2023-01-29 10:33:17
微笑 旳弧度:回复玲老师 具体分录能做一下吗 谢谢
2023-01-29 10:45:39
玲老师:回复微笑 旳弧度你好  但我收到的发票是比往年计提的少  哪个数是正确的  
2023-01-29 11:08:29
微笑 旳弧度:回复玲老师 其实具体情况是这样的 往年公司为了不用那么多企业所得税 所以多计提了成本 领导的意思就是想在今年一点点拿发票回来冲暂估
2023-01-29 11:18:56
玲老师:回复微笑 旳弧度你好  按收到发票金额冲暂估 没收到票的不冲 借 应付 贷以前年度损益 调整 借 以前年度损益 调整 贷应付 借以前年度损益 调整 贷未分配利润 
2023-01-29 11:45:11
微笑 旳弧度:回复玲老师 当时的会计分录是 借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 这样的话 可以按你分录套进去吗
2023-01-29 12:05:22
玲老师:回复微笑 旳弧度我上面写的分录 就是对的  
2023-01-29 12:24:38
微笑 旳弧度:回复玲老师 可是收到的发票金额小于暂估 那就按发票金额多少冲多少吗?
2023-01-29 12:37:23
玲老师:回复微笑 旳弧度那就按发票金额多少冲多少
2023-01-29 12:56:31
微笑 旳弧度:回复玲老师 如果最后不能有发票回来了 最后先一笔冲回成本 怎么做分录??
2023-01-29 13:24:39
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 不用调整账了,是汇算时纳税调整交所得税  
2023-01-29 13:40:05
微笑 旳弧度:回复玲老师 这样的话 账上的成本岂不是一直都有?
2023-01-29 13:50:44
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 等于成本正常入账 不用调整的  就是没有发票 
2023-01-29 14:06:11
微笑 旳弧度:回复玲老师 这个当年计提的成本,但今年没有发票回来,这不就相当于冲回多计提的成本吗?这情况下是有做会计分录的呀
2023-01-29 14:27:33
玲老师:回复微笑 旳弧度不是 没有发票回来的是账上不调整了,是是汇算时纳税调整交所得税  
2023-01-29 14:43:44
微笑 旳弧度:回复玲老师 还是不太懂呢 为啥不调账 这样账一直都是有暂估在
2023-01-29 15:06:39
玲老师:回复微笑 旳弧度暂估的就已经正常计入成本费用了。就是没有发票的,要纳税调整。
2023-01-29 15:17:32
玲老师:回复微笑 旳弧度所以不用再做帐上调整的分录。
2023-01-29 15:27:40
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胜过惠华 发表的提问:
联营分成账务处理月底如何做营业收入的会计分录
借:银行存款贷:投资收益
153楼
2023-01-30 09:04:43
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胜过惠华:回复袁老师 结转成本的会计分录呢?(涉及到工资还有电费等)
2023-01-30 09:19:22
袁老师:回复胜过惠华借:生产成本贷:应付职工薪酬,银行存款等
2023-01-30 09:37:48
胜过惠华:回复袁老师 那有些品牌是当天要把所有营业收入汇入厂家,有些品牌是次月只返还分成部分给厂家,这两种情况下的会计分录怎么分配?
2023-01-30 09:52:53
袁老师:回复胜过惠华借:应付账款贷:银行存款,借:应付账款贷:银行存款,主营业务收入
2023-01-30 10:13:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录?
你好 需要把之前计提费用的分录红冲,然后根据发票再做费用分录 
154楼
2023-01-30 09:13:06
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微笑 旳弧度:回复邹老师 其实具体情况是这样的 往年公司为了不用那么多企业所得税 所以多计提了成本 领导的意思就是想在今年一点点拿发票回来冲暂估;而且 当时的会计分录是 借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 这样的话 可以按你分录套进去吗
2023-01-30 09:29:05
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,请看你的描述,具体是什么情况呢 
2023-01-30 09:40:16
微笑 旳弧度:回复邹老师 就是当时为了不缴纳那么多企业所得税,就计提了成本 分录为:借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 现在发票每个月回来一些发票,就是平时打车啊 坐车的费用发票,那现在回来的发票该怎么做分录?
2023-01-30 10:00:36
邹老师:回复微笑 旳弧度你好 冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 
2023-01-30 10:17:01
微笑 旳弧度:回复邹老师 不用通过未分配利润吗
2023-01-30 10:38:44
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,结转的分录,需要把以前年度损益调整结转到利润分配—未分配利润   核算  
2023-01-30 10:53:31
微笑 旳弧度:回复邹老师 那你分录要自己做的吗
2023-01-30 11:15:23
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是的,需要自己做结转处理的 
2023-01-30 11:35:39
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 那分录怎么做
2023-01-30 12:05:22
邹老师:回复微笑 旳弧度你好 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目  结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用
2023-01-30 12:29:47
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 那之前你说的:冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本,金额就是当时计提多少就多少吗?
2023-01-30 12:56:22
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是的,是这样的 
2023-01-30 13:17:38
微笑 旳弧度:回复邹老师 那这分录不做,按发票回来的时候做根据取得的发票(打车,坐车的费用发票) 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用 可以吗?
2023-01-30 13:33:54
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是需要做这个分录的 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目  结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用
2023-01-30 13:50:14
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 我的意思是不做冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本(金额就是当时计提多少就多少),不做这分录。行不?
2023-01-30 14:13:53
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,需要把之前暂估入账的成本分录红冲的 
2023-01-30 14:42:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 叮咚 发表的提问:
年底发放年终奖 该如何做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
155楼
2023-01-30 09:29:36
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叮咚:回复邹老师 老师可以走应付职工薪酬-奖金科目吗? 还有 就是个税不需要计提吗? 谢谢老师
2023-01-30 09:53:59
邹老师:回复叮咚你好,不需要通过奖金明细的 需要计提的 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
2023-01-30 10:04:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 朴素的斑马 发表的提问:
请问村集体经济向贫困户分红的会计分录如何做
你好,同学。 借,盈余分配 贷,应付利润
156楼
2023-01-30 09:47:58
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ *左耳* 发表的提问:
年底结转本年利润如何做分录
一、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录: 1、先将余额转入未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 2、(1)如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。 (2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷、应付股利 可以合并以下作如下分录 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取盈余公积 贷:利润分配——应付股利 二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
157楼
2023-01-31 08:28:01
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*左耳*:回复默雨老师 分录做完就可以结账了 是吗 老师
2023-01-31 08:49:01
默雨老师:回复*左耳*你好,是的,对完账无误了就可以结账了
2023-01-31 09:03:16
*左耳*:回复默雨老师 老师请问附加税是按照什么依据缴纳
2023-01-31 09:17:44
默雨老师:回复*左耳*全面实施营改增后,附加税的计税依据主要是应交增值税额。 附加税包括城建税、教育费附加、地方教育费附加等。计算公式为: 城建税=增值税*5%或7% 教育附加费=增值税*3% 地方教育附加=增值税*2%
2023-01-31 09:35:45
*左耳*:回复默雨老师 如果没有达到起征点 没有交增值税 附加税也不用交
2023-01-31 09:46:12
默雨老师:回复*左耳*没有起征点,销售就有增值税除非你们有进项抵扣
2023-01-31 10:13:18
*左耳*:回复默雨老师 小规模纳税人 不到三万
2023-01-31 10:31:03
默雨老师:回复*左耳*那是所得税,不是增值税
2023-01-31 10:57:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 莉子吖_ 发表的提问:
老师您好,年底给员工的分红应该如何计算?如何上税。
你好,是员工有股份,还是年终奖的性质?
158楼
2023-01-31 08:37:05
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莉子吖_:回复邹老师 有股份的。
2023-01-31 08:51:23
邹老师:回复莉子吖_你好,个人所得税=分红金额*20%
2023-01-31 09:12:12
莉子吖_:回复邹老师 那年终奖的性质呢?
2023-01-31 09:23:11
邹老师:回复莉子吖_你好,先用年终奖除以12得到的商数,确定税率,速算扣除数 然后用全年一次性奖金*适用税率-速算扣除数 计算个人所得税 如果当月工资低于5000,需要用年终奖减去工与5000的差额,然后按上述方法计算的
2023-01-31 09:43:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 莫雨凉 发表的提问:
2018年2月收到员工报销2017年度差旅费(2017年未计提该费用),这时如何做会计分录,在所得税汇算清缴时如何申报这部分费用
借:以前年度损益调整 贷:库存现金 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 所得税汇算清缴时要做专项申报
159楼
2023-01-31 09:00:05
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莫雨凉:回复张艳老师 这个专项申报是不是要去税务局备案登记才能申报么
2023-01-31 09:27:42
张艳老师:回复莫雨凉这个是可以在所得税汇算清缴时,填进相应的专项申报表
2023-01-31 09:46:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A000@清雅@ 发表的提问:
老师,公司盈利,年底分红,如何合理合法的既拿到分红、又降低个税?
这里的话要根据你的实际情况来看,方法是有很多,但是你要结合你企业实际情况来进行处理。你说发放股票股利。或者是让股东开一部分发票,一成本的形式走账出来。或者是让股东成立个体工商户,一个体工商户的名义入股,那么你企业与企业之间的分红是免税。
160楼
2023-01-31 09:18:15
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A000@清雅@:回复陈诗晗老师 老师还有别的方式吗
2023-01-31 09:42:40
陈诗晗老师:回复A000@清雅@没有,因为你这个分红给法人,只要你是按分红的方式去给他,就是20%的个税。
2023-01-31 10:11:13
A000@清雅@:回复陈诗晗老师 不按分红的话,年末企业盈利部分怎么处理呢
2023-01-31 10:36:08
陈诗晗老师:回复A000@清雅@可以考虑按我前面跟你说的这几种方式呀。
2023-01-31 10:48:40
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 精明的吐司 发表的提问:
上个月未开票收入的会计分录和这个月开票,如何做会计分录?
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应应交税费…销项,开票后红字冲销这笔分录,然后再做蓝字此笔分录。
161楼
2023-01-31 09:45:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 桅子 发表的提问:
老师:现代服务业增值税加计扣除。如果全额抵扣包含加计10%,如何做分录?如果有留底又是如何做分录?月底或者年底有什么账务处理?
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】 其中计提、结余、调减,都不做会计分录的,都是体现在附表四的。
162楼
2023-02-01 08:36:37
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桅子:回复张艳老师 那我这个月增值税销项税额是20031.83,进项税额是2614.46,加计扣除金额就是261.45,
2023-02-01 09:27:50
桅子:回复张艳老师 分录是根据哪个做?拿到发票做吗?还是另外做?
2023-02-01 09:46:39
桅子:回复张艳老师 平时拿到专票,借:管理费用,借:应交税费-进项税,贷:银行存款
2023-02-01 10:03:10
张艳老师:回复桅子您这个情况,什么都不用做的,月末形成留抵税额了。
2023-02-01 10:32:08
桅子:回复张艳老师 那我分录不是和实际缴纳的税额不一致了
2023-02-01 10:50:59
张艳老师:回复桅子之前没有加计抵减税额的政策时,月末形成期末留抵税额,也是不需要做增值税结转分录的。
2023-02-01 11:03:39
桅子:回复张艳老师 那老师开始说的这个分录是什么时候用的呢?
2023-02-01 11:25:11
张艳老师:回复桅子就是当期需要缴纳增值税且真正使用到加计抵减税额时,才做的分录。
2023-02-01 11:42:30
桅子:回复张艳老师 是享受到加计扣除了
2023-02-01 11:58:25
桅子:回复张艳老师 我收到的进项税发票是不是照常做分录?借:管理费用,贷:应交税费-进项税,贷:银行存款?金额按照发票上来填
2023-02-01 12:13:56
张艳老师:回复桅子是的,只有真正享受了加计抵减,发生了加计抵减税额时,才会做最开始的分录。
2023-02-01 12:31:23
桅子:回复张艳老师 那我们这个月享受了261.45的加计抵扣的
2023-02-01 12:50:55
张艳老师:回复桅子比如您这个应缴纳561.45元的税款,但是由于可以享受加计抵减政策,那么最终缴纳税款为300元 借:应交税费--未交增值税 561.45. 贷:银行存款 300【实际缴纳税款时,会减除掉这个加计抵减的金额】 其他收益 261.45
2023-02-01 13:14:52
桅子:回复张艳老师 这个就是等下个月做账的时候做这笔分录吗?
2023-02-01 13:37:25
张艳老师:回复桅子是的,实际缴纳税款时,再做。
2023-02-01 13:47:42
桅子:回复张艳老师 我本来销项税额是20031.83,进项税额是2614.46,应缴20031.83-2614.46=17417.37。享受加计扣除261.45,实际缴税就是17417.37-261.45=17155.92,那么分录就是借:应交税费-未交增值税 17417.37,贷:银行存款 17155.92,贷:其他收益 261.45
2023-02-01 14:07:54
张艳老师:回复桅子是的,分录和金额都是正确的。
2023-02-01 14:18:52
桅子:回复张艳老师 嗯嗯。好的。谢谢老师
2023-02-01 14:39:24
张艳老师:回复桅子您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-01 15:03:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问:
请问一下股东现在准备提前拿走一部分红利,余下的部分到年底核算后拿完余下部分红利,这个会计分录,我不太会做!
借其他应收款贷银行存款。
163楼
2023-02-01 09:00:01
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郭老师:回复会计小白_ph991763年末的时候,借利润分配应付利润贷应付利润借应付利润贷其他应收款应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
2023-02-01 09:21:54
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 大气的发带 发表的提问:
村集体经济分红会计分录如何出?
借,利润分配--分配利润。贷,应付利润。
164楼
2023-02-01 09:24:36
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税未达起征点如何做会计分录
借:应交税费贷:营业外收入
165楼
2023-02-01 09:44:59
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