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应付职工薪酬福利费会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 强健的黑裤 发表的提问:
报销医药费,先计入应付职工薪酬—员工福利费科目,再结转应付职工薪酬—职工福利费科目,如何做会计分录?
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
1楼
2022-12-06 15:40:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 栀子花 发表的提问:
我公司未预提职工福利费,在发生职工福利费时,怎么做会计分录借,管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 对吗?
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2楼
2022-12-06 16:56:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
现金支付福利费的分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金还是先要借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
3楼
2022-12-06 18:05:33
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 君福 发表的提问:
见过用于职工福利会计分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬一职工福利费 借:应付职工薪酬一职工福利费 贷:主营业务收入 应交税费 为什么这图片分录不同?
你好,一般按你写的那些做的
4楼
2022-12-06 19:12:47
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 认真的柚子 发表的提问:
员工退回过节福利费,用应付职工薪酬过度的话分录是不是应该借:银行存款 贷:应付职工薪酬职工福利 借:应付职工薪酬职工福利 贷:费用福利费
你好,是的,您的分录处理正确
5楼
2022-12-06 20:21:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 可儿 发表的提问:
老师,两张发票为员工用,会计分录借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬- 福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金,这样对吗?
你好 是的 分录是这样来做账的
6楼
2022-12-06 21:18:37
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可儿:回复meizi老师 公司员工用,不管是吃饭、住宿或其他的日用品等,都列入福利费对吗
2022-12-06 21:29:47
meizi老师:回复可儿你好 是的 为员工支出的应该计入福利费的
2022-12-06 21:41:09
可儿:回复meizi老师 招待费年底做税审,按60%计算,那么做福利费,费用是怎么算的呢
2022-12-06 22:07:28
meizi老师:回复可儿你好 福利费是不超过工资总额的14%可以税前扣除的。
2022-12-06 22:30:21
可儿:回复meizi老师 公司购焊丝,车间用,会计分录怎么做呢?借:制造费用-二级为什么?贷库存现金
2022-12-06 22:54:43
meizi老师:回复可儿你好 制造费用-低值易耗品
2022-12-06 23:16:34
可儿:回复meizi老师 直接损耗,不用做原材料下面的二级科目是吗
2022-12-06 23:44:15
meizi老师:回复可儿你好 这个明细科目你们自己设置的。 没有要求的。 一级科目是有要求。
2022-12-07 00:01:57
可儿:回复meizi老师 老师,福利费14%是按年累计还旧按当月工资总额来计算呢?
2022-12-07 00:16:26
meizi老师:回复可儿你好 这个是汇算 按年来看的
2022-12-07 00:29:42
可儿:回复meizi老师 好的谢谢老师
2022-12-07 00:41:16
meizi老师:回复可儿没事的 希望能帮到你
2022-12-07 01:01:54
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
给员工发放福利,分录应该是借:管理费用―福利费 贷:应付职工薪酬―福利费 借:应付职工薪酬―福利费 贷:现金??
你好,是的,如果是给员工发放的现金,需要与工资合并缴纳个税。
7楼
2022-12-06 22:34:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 2333333 发表的提问:
福利费,分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 然后在借:应付职工薪酬 贷:现金
你好,是的,计提,发生是这样做分录的
8楼
2022-12-06 23:42:07
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2333333:回复邹老师 我福利费很少,只有8000多,可不可以直接 借:管理费用-福利费 贷:现金
2022-12-06 23:58:55
邹老师:回复2333333你好,需要现金,然后支付的
2022-12-07 00:13:08
2333333:回复邹老师 不是很明白,可不可以直接 借:管理费用-福利费 贷:现金呢?
2022-12-07 00:25:21
邹老师:回复2333333你好,福利费按规定是需要先计提,然后支付的
2022-12-07 00:38:17
2333333:回复邹老师 就是需要通过应付职工薪酬科目吗
2022-12-07 00:57:35
邹老师:回复2333333你好,是的 比如 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2022-12-07 01:21:57
2333333:回复邹老师 老师如果我当初没有计提福利费,直接走费用了,我现在该怎么办
2022-12-07 01:50:53
邹老师:回复2333333你好,以后需要按规定先计提,然后支付
2022-12-07 02:07:22
2333333:回复邹老师 那现在这个我不管了吗
2022-12-07 02:28:08
邹老师:回复2333333你好,可以先冲销,然后补计提,再支付 今后的就按规定先计提,然后支付
2022-12-07 02:40:46
2333333:回复邹老师 老师就是我把原分录冲掉,在做一笔正确的吗
2022-12-07 02:51:23
邹老师:回复2333333你好,是的,是这样处理
2022-12-07 03:20:41
2333333:回复邹老师 老师就是我把原分录冲掉,在做一笔正确的吗,老师我这样做可以吗
2022-12-07 03:35:40
邹老师:回复2333333你好,是的,是这样处理的
2022-12-07 04:05:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小慧 发表的提问:
福利费的分录,是不是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款
你好 是的 分录是这样做的
9楼
2022-12-07 01:09:45
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
员工购福利用品,分录为“借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费,借:应付职工薪酬---福利费 贷:现金”, 请问老师,这个福利费,一定得从“应付职工薪酬”过一下吗?为什么?
你好!按规定是的,规定是应付职工薪酬会计科目核算的范围
10楼
2022-12-07 02:14:59
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朱:回复晓海老师 可以直接这样做吗?借管理费用--福利费 贷:现金
2022-12-07 02:40:27
晓海老师:回复你好!按规定不可以
2022-12-07 03:03:05
萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ????. 发表的提问:
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
11楼
2022-12-07 03:12:00
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????.:回复萦萦老师 这是19年6月的账 是不是要把之前那笔分录也要写上 再写更正的的分录
2022-12-07 03:26:58
萦萦老师:回复????.您好,更正时您直接做反向分录就行:写上冲减XX月XX日XX号凭证 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-12-07 03:47:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 快乐 发表的提问:
食堂购菜的分录~借应付职工薪酬/福利费,贷:现金。借:管理费用/福利费,贷:应付职工薪酬/福利费。对吗
你好,对的,思路非常清晰。
12楼
2022-12-07 04:35:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 佘老师 发表的提问:
我有个问题,解除劳动合同经济补偿金的会计分录是这样吗? 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付支付薪酬-福利费 还是借:应付职工薪酬-工资?
你好,是这样做分录 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-辞退补偿 借;应付职工薪酬-辞退补偿, 贷;银行存款等科目
13楼
2022-12-07 05:27:07
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佘老师:回复邹老师 申报个税的时候有一项是解除劳动合同一次性补偿金,所以跟我的应付职工薪酬工资金额就对不上了
2022-12-07 05:53:07
邹老师:回复佘老师你好,按计提的辞退补偿金额申报,怎么会对不上呢?
2022-12-07 06:15:42
佘老师:回复邹老师 我明白了,个税申报是分开申报的,正常的工资薪金收入与应付职工薪酬-工资一致就没问题了,对不?然后应付职工薪酬-离职补偿金是单独申报个税的
2022-12-07 06:26:36
邹老师:回复佘老师你好,是的 ,是这样的
2022-12-07 06:47:21
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ fdq 发表的提问:
老师,请问公司组织员工旅游 1会计分录是 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费吗? 2 要交个税吗?
按照税费是要缴纳个税的,不过一般都没有缴纳。
14楼
2022-12-07 06:40:11
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fdq:回复罗老师 不交纳个税查到是不是要补缴还要罚款?如果交的话,是不是要把每个人旅游的费用并到工资表中交个税?
2022-12-07 06:57:50
罗老师:回复fdq一般税局没有检查这个项目 如果缴纳就并入工资表中。
2022-12-07 07:21:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰石 发表的提问:
老师您好,每个月职工的伙食费应该怎么样计提?即做分录。①借:管理费用-职工福利费。贷:应付职工薪酬-职工福利费。②借应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金。对吗
您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
15楼
2022-12-07 07:41:18
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