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月底要计提和结转的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
进项税额是8000,销项税额是7000怎么做会计分录,计提和结转分录?
你好,进项税额大于销项税额,月末不用处理
121楼
2023-01-10 10:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 端庄的羽毛 发表的提问:
本月已经交纳的海关增值税,前期也未计提,月底结转要怎么做会计处理
你好,你之前购进是按含税金额全部计入了库存商品成本?
122楼
2023-01-11 09:46:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 激情的硬币 发表的提问:
请教老师!增值税计提缴纳时分录?月末结转和年终结转分录?怎么写?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
123楼
2023-01-11 10:00:32
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税控系统服务费全额抵扣月底结转会计分录怎么做
借应交税费应交增值税减免税 贷营业外收入补贴收入
124楼
2023-01-11 10:09:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底进项税大于销项税,结转的会计分录?
你好 借;应交税费(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费(进项税额) 借;应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
125楼
2023-01-11 10:31:48
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 会计 发表的提问:
律师行业的执业风险金怎么计提和会记分录怎么作
律师执业风险金按年收入的5%计提。 借 管理费用 贷 其他应付款-风险准备金
126楼
2023-01-11 10:38:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 儒儒 发表的提问:
老师您好小规模纳税人月销售收入9万,月底需要结转增值税么?还是季末的时候结转,结转会计分录应该怎么做
需要,转到营业外收入-减免税额。 借:应交税费-增值税-销 贷:营业外收入-减免税额
127楼
2023-01-12 10:00:39
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
请问,本月无收入,发生退费的会计分录,和结转分录
您好!退费是退什么呢?需要具体点的
128楼
2023-01-12 10:09:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,3月份只开了一张负数发票,月底还需要结转吗?结账的时候会计分录该怎么做呢
您好 月份只开了一张负数发票,月底还需要结转 借:本年利润 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:本年利润
129楼
2023-01-12 10:36:00
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乐一:回复bamboo老师 老师没明白你的意思?
2023-01-12 10:53:02
bamboo老师:回复乐一就是对应的红字发票要做冲减收入 成本的分录 然后月末分别结转到本年利润
2023-01-12 11:11:31
乐一:回复bamboo老师 您看一下我的发票和分录对不对,具体该怎么做结转呢?
2023-01-12 11:38:44
bamboo老师:回复乐一您分录这样写正确的 然后冲减成本
2023-01-12 11:49:05
乐一:回复bamboo老师 具体该怎么冲减呢?分录该怎么做呢?
2023-01-12 12:06:19
bamboo老师:回复乐一您当时开具发票结转成本分录怎么写的
2023-01-12 12:30:00
乐一:回复bamboo老师 老师还是不懂,您能具体给我说一下这张发票该怎么结转吗?
2023-01-12 12:54:36
bamboo老师:回复乐一您前面开具蓝字发票 当时结转销售成本分录怎么写的?这个您不懂么?没有结转么?
2023-01-12 13:17:47
乐一:回复bamboo老师 前面的结转了
2023-01-12 13:31:47
bamboo老师:回复乐一我知道结转了 您结转分录怎么写的 现在收入开具了红字 对应的成本也应该红字冲回
2023-01-12 13:44:39
乐一:回复bamboo老师 借:主营业务收入 贷:本年利润 您的意思是这个月红冲的时候数字直接写成负数吗
2023-01-12 14:12:37
bamboo老师:回复乐一您当时结转销售成本怎么写的分录? 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样写的么
2023-01-12 14:36:53
乐一:回复bamboo老师 借:主营业务成本 贷:本年利润
2023-01-12 14:48:09
bamboo老师:回复乐一结转成本不可能这样写的啊
2023-01-12 15:09:11
乐一:回复bamboo老师 老师不好意思,我写反了
2023-01-12 15:37:19
bamboo老师:回复乐一这个是把销售成本结转到本年利润的分录 我的意思是 您销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这笔分录没有么
2023-01-12 16:02:36
乐一:回复bamboo老师 这个有的
2023-01-12 16:26:35
bamboo老师:回复乐一当时分录是怎么写的 跟我上面一样么
2023-01-12 16:53:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
当月计提下月工资,入管理费用科目。月末还要结转吗?怎么做会计分录
你好,需要的 借;本年利润 贷;管理费用
130楼
2023-01-27 11:11:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 素欣 发表的提问:
企业交的工会经会怎么做分录?需要月底计提吗?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目 需要计提,然后支付
131楼
2023-01-27 11:18:07
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
老师,年末计提盈余公积和年末结转损益的会计分录是放在12月末结转损益前做还是放在后面做?
您好 结转损益以后做,结转损益了以后才知道本年利润多少
132楼
2023-01-27 11:42:00
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熏衣草:回复文老师 直接点利润表也知道利润好多呀?
2023-01-27 12:06:03
熏衣草:回复文老师 只是借本年利润贷利润分配放在后面做嘛
2023-01-27 12:22:33
熏衣草:回复文老师 计提那个放在前面没影响啊
2023-01-27 12:48:49
文老师:回复熏衣草做利润表也需要先结转损益的吧
2023-01-27 13:06:26
熏衣草:回复文老师 我是说计提盈余公积的会计分录做了后再结转的损益
2023-01-27 13:33:27
文老师:回复熏衣草应该是先结转损益
2023-01-27 14:02:11
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末计提、结转、交纳企业所得税会计分录如何做?
预缴(计提)所得税时:借:所得税 贷:应交税费——企业所得税 实际缴款时:借:应交税费——企业所得税 贷:银行存款 结转所得税时:借:本年利润 贷:所得税 年末结转: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
133楼
2023-01-28 09:28:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 为了青春 发表的提问:
#提问#请问老师,年底奖金可以税前扣除吗?提的时候怎么做会计分录?12月份的工资和年底奖金会不会需要计算个税吗?
你申报了,发下去就可以的 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 可以合并也可以单独算个税的
134楼
2023-01-28 09:41:09
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为了青春:回复郭老师 我公司是一家物业公司。员工工资没那么高,算高的也就一两个。若果一个人为例,工资加上年底奖金也不超过5000元。那么可以不交个税吗?
2023-01-28 10:09:16
郭老师:回复为了青春你好,年累计收入不到六万就可以不交
2023-01-28 10:24:00
为了青春:回复郭老师 还有同样的一个问题,就是今年少数民族过节时(分别是两个节日,6月份和8月份,每个人一个节日发200现金)发的福利费加上工资也达不到起征点,这时不交个税可以吗?申报时怎么申报?
2023-01-28 10:39:19
郭老师:回复为了青春你好,可以 申报的时候在工资里面填写就可以
2023-01-28 10:58:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 阿杜 发表的提问:
这个会计分录怎么解释啊?是内账?内账月底也需要结转成本费用吧?
你好 1,是什么分录 2,需要结转收入对应的成本,需要把费用结转到本年利润
135楼
2023-01-28 09:56:08
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阿杜:回复邹老师 忘记上传图片了,不好意思
2023-01-28 10:17:01
邹老师:回复阿杜你好,一般是没有这种分录的
2023-01-28 10:29:45

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