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月底要计提和结转的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 学堂用户_ph439732 发表的提问:
涉及月末收入和费用结转会计分录
1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用
136楼
2023-01-28 10:05:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师小规模企业,年底结账也需要做计提盈余公积的会计分录吗?
这个的话 也是要做的哦 计提净利润的10%为盈余公积 是法律规定的 与企业规模大小,没有关系哈
137楼
2023-01-29 09:50:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小⑧ 发表的提问:
增值税的计提,结转和缴纳的完整的会计分录,请以数据说明
你好 比如销项100,进项80,结转,缴纳分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 20 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 20
138楼
2023-01-29 09:59:16
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小⑧:回复邹老师 那这笔分录是用在什么地方:借应交税费-应交增值税销项100,贷应交税费-应交增值税进项80,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20
2023-01-29 10:20:03
邹老师:回复小⑧你好,不需要做进项,销项对冲分录的
2023-01-29 10:32:54
小⑧:回复邹老师 为什么不要对冲呀,老师
2023-01-29 10:54:57
邹老师:回复小⑧你好,是没有这种对冲分录 只需要把销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税就可以的
2023-01-29 11:15:06
小⑧:回复邹老师 哦,这样啊。那如果换一种情况,销项100进项130,但是后面任然交了两个点的税,比方交了10,这样的情况下我如何做完整的分录呢
2023-01-29 11:29:22
邹老师:回复小⑧你好,进项130,销项100,这种情况是不需要纳税,不需要做结转未交增值税分录的
2023-01-29 11:40:09
小⑧:回复邹老师 那我确实有缴税了,我如何处理
2023-01-29 12:03:01
邹老师:回复小⑧你好,那你是什么情况导致纳税 根据你提供销项100,进项130,这种情况是无法纳税的
2023-01-29 12:22:45
小⑧:回复邹老师 是建筑行业,开票必须缴纳两点的税,这个无法抵扣,其他部分都可以用进项抵扣
2023-01-29 12:42:05
邹老师:回复小⑧你好,你这个是外出经营预交税款,你只需要做预交税款账务处理就是了
2023-01-29 13:02:08
小⑧:回复邹老师 请老师指点分录如何做,谢谢
2023-01-29 13:30:10
邹老师:回复小⑧借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 你好,预交做这个分录
2023-01-29 13:43:11
小⑧:回复邹老师 好的,那么这一笔已交税金一直放这里,后面会要做什么处理吗?
2023-01-29 14:03:43
邹老师:回复小⑧你好,抵扣了应纳税额才需要做结转的 没抵扣就继续挂账的
2023-01-29 14:24:49
小⑧:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师辛苦了.
2023-01-29 14:48:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Yw.Mrs 发表的提问:
按季度缴纳企业所得税,请问12月底会计分录怎么做,凭证怎么写,怎么结转。平时没做计提
先计提 借所得税费用贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借本年利润贷所得税费用
139楼
2023-01-29 10:06:00
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 君临天下 发表的提问:
老师,月末会计都需要计提和结转哪些东西
你好,月末的话,你的税金是要计提的,然后你的收入成本和费用都要转到本年利润里面。
140楼
2023-01-30 09:11:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 转身 发表的提问:
公司每月工资的分录都分几步做?计提?发放?结转?具体每步的分录怎么做
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 结转 借;本年利润 贷;管理费用
141楼
2023-01-30 09:25:38
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转身:回复邹老师 计提的数是和最终发放的扣除保险和个税的数一致吗?
2023-01-30 09:53:41
邹老师:回复转身你好,计提是应付,实际发放是扣除了个人负担的五险一金,个人所得税之后的余额
2023-01-30 10:14:04
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 郭汝艳 发表的提问:
新公司,上月工资上月计提直接结转了,但是上月没有计提社保,本月怎么补提社保。分录应该怎么写?
这个需要补提社保费用 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 只计提公司承担的社保费用
142楼
2023-01-30 09:47:11
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郭汝艳:回复江老师 个人部分不用提吗,但是本月社保已缴纳,公司部分是878.57,个人部分是348.77,根据缴款凭证,借管理费用-社保(公司部分)878.57 其他应收款 348.77 贷银行存款1227.34,不提个人部分,那其他应收款348.77怎么冲掉?
2023-01-30 10:13:18
江老师:回复郭汝艳个人部分不用计提,缴纳时 直接计入基耸应收款——代扣个人社保
2023-01-30 10:35:33
郭汝艳:回复江老师 而且工资上月就结转了。
2023-01-30 10:56:41
江老师:回复郭汝艳是这样的,就是上月计提,本月发放,本月计提,下月发放处理。
2023-01-30 11:11:44
郭汝艳:回复江老师 我没描述清楚,上月工资上月发放,上月就结转,所以我就问当月缴纳的社保怎么补提上月的。
2023-01-30 11:23:16
江老师:回复郭汝艳这个可以补提社保费用处理。
2023-01-30 11:47:16
郭汝艳:回复江老师 老师,分录能写下嘛?
2023-01-30 12:14:22
江老师:回复郭汝艳一、补提社保费用,按公司承担的社保计提 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、付款时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2023-01-30 12:36:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
143楼
2023-01-30 09:52:39
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ En. 发表的提问:
老师我想问冲红上月发票,上月已经做计提产成品和结转成本了,我这个月要怎样做冲红的会计分录??
后续不开没吗,借应收 负数 贷主营业务收入 负数 ,销项税额 负数, 借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数
144楼
2023-01-30 10:02:58
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En.:回复maize老师 是制造业,那计提产成品呢要做冲红吗
2023-01-30 10:21:47
maize老师:回复En.借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数
2023-01-30 10:42:02
En.:回复maize老师 你说的那笔是结转成本的,我说的是计提产成品那笔哦
2023-01-30 10:57:11
maize老师:回复En.计提?借库存商品 贷应付账款,做这个吗?借库存商品 负数 ,贷应付账款 负数,我不知道你计提是啥意思,这个产品没有计提,只有暂估,那是没有到发票真实 有货物到才暂估,冲掉是取得发票时候冲掉
2023-01-30 11:24:18
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末计提、结转、交纳企业所得税会计分录如何做?
预缴(计提)所得税时:借:所得税 贷:应交税费——企业所得税 实际缴款时:借:应交税费——企业所得税 贷:银行存款 结转所得税时:借:本年利润 贷:所得税 年末结转 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
145楼
2023-01-31 09:26:19
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.43w
引用 @ 隐形的乐曲 发表的提问:
计算并结转本月应交增值税,并按7%和3%的比例计提本月应交的…… 老师,这个会计分录如何写
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税,教育附加等
146楼
2023-01-31 09:42:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 柚子味哎呦喂 发表的提问:
老师,年底往年初结转的话会计分录怎么写
你的意思是要结转去年的账套吗
147楼
2023-01-31 09:48:27
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柚子味哎呦喂:回复朴老师 是的
2023-01-31 10:17:11
朴老师:回复柚子味哎呦喂你结不了账提示什么呢
2023-01-31 10:45:05
柚子味哎呦喂:回复朴老师 没有提示
2023-01-31 10:59:38
朴老师:回复柚子味哎呦喂和平常月份结账是一样的,只是年度会多一笔分录 借:本年利润 贷:利润分配---未分配利润(或相反的分录)
2023-01-31 11:17:38
柚子味哎呦喂:回复朴老师 盈利和亏一样吗?
2023-01-31 11:34:51
朴老师:回复柚子味哎呦喂不一样,他俩是相反的分录
2023-01-31 11:59:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Lisa于 发表的提问:
计提,结转增值税的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
148楼
2023-01-31 10:03:02
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郭老师:回复Lisa于这个是一般纳税人的。
2023-01-31 10:18:30
Lisa于:回复郭老师 小规模纳税人呢
2023-01-31 10:46:50
郭老师:回复Lisa于小规模的借应交税费应交增值税贷银行存款,坐着一个就可以啊,如果交税的。
2023-01-31 11:15:50
Lisa于:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 11:35:26
Lisa于:回复郭老师 计提的时候是不是借营业税金及附加贷应交税费-应交增值税
2023-01-31 11:57:03
郭老师:回复Lisa于好小规模,不需要几题的,借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税就可以啊。
2023-01-31 12:16:01
Lisa于:回复郭老师 好的,明白了
2023-01-31 12:35:33
郭老师:回复Lisa于不用客气,工作愉快。
2023-01-31 12:53:09
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 亭&婳 发表的提问:
年底的库存商品结转就这一个会计分录吗?
是的,出了正常的出库入库,结转成本就是图片的会计分录
149楼
2023-02-01 08:30:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 行っている 发表的提问:
谁有关于税金计提,结转和缴纳的会计分录,麻烦发我一下哦
你好,具体的什么税
150楼
2023-02-01 08:59:22
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行っている:回复郭老师 所有关于税费的会计分录哦
2023-02-01 09:23:14
郭老师:回复行っている你好,增值税不用计提,一般纳税人需要需要结转借要税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税附加税印花税车船税计提借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
2023-02-01 09:35:06
行っている:回复郭老师 哦,谢谢老师好,公司劳务费进那个科目
2023-02-01 09:50:20
行っている:回复郭老师 劳务费账务处理
2023-02-01 10:13:37
郭老师:回复行っている你好,借成本费用相关科目贷银存,按你受益部门
2023-02-01 10:33:35
行っている:回复郭老师 那这个劳务费要缴纳劳务报酬税吗
2023-02-01 11:03:32
郭老师:回复行っている你好,不用,开发票税务局会收的
2023-02-01 11:29:31
行っている:回复郭老师 老师,对公司来说是劳务费,对对方来说就是劳务报酬所得对哇
2023-02-01 11:56:48
郭老师:回复行っている你好,是的
2023-02-01 12:08:51
行っている:回复郭老师 哦,
2023-02-01 12:30:52
郭老师:回复行っている你好,满意请五星好评,谢谢
2023-02-01 12:54:11

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