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去年财务费用调整到今年会计
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 颖子 发表的提问:
去年多计提应付工资,今年通过以前年度损益调整科目冲减,但是管理费用那边怎么调整呢
你好,多计提了多少?使用小企业准则吗
211楼
2023-02-22 08:30:24
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颖子:回复佟老师 多计提了1万,使用小企业准则
2023-02-22 08:51:59
颖子:回复佟老师 老师,您好,我就想知道正规应该如何账务处理。借:应付工资 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:未分配利润,这样应付工资是平了,但多做的管理费用如何调整呢,请老师指点。谢谢
2023-02-22 09:18:55
佟老师:回复颖子你好,小企业准则不用以前年度损益调整的,是直接调整当期,冲减多计提部分
2023-02-22 09:40:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
调整去年多计的管理费用,借管理费用贷银行存款,今年要调到长期待摊费用中,应怎样处理?公司属于亏损状态
借:长期待摊费用贷:以前年度损益调整
212楼
2023-02-22 08:51:03
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阿黎:回复袁老师 只做这一笔就够了吗,那管理费用需要冲销吗
2023-02-22 09:22:12
袁老师:回复阿黎是的,跨年用以前年度损益调整代替管理费用
2023-02-22 09:45:24
阿黎:回复袁老师 软件中没有以前年度损益调整科目
2023-02-22 10:12:00
袁老师:回复阿黎用未分配利润吧
2023-02-22 10:26:57
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 依然悠扬 发表的提问:
老师,今年补记去年的费用,用以前年度损益调整,对今年的报表有影响吗?
对今年的利润是没有影响的 但是会影响资产负债标的未分配利润和你调整的对应科目的年初数
213楼
2023-02-22 09:14:21
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依然悠扬:回复马老师 是影响当月的资产负债表是吧?需要手动调整当月(2月补记)报表吗
2023-02-22 09:40:14
马老师:回复依然悠扬是的,要手动调整相应科目的年初数
2023-02-22 10:03:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
内账 去年就经营了 今年9月份才建账 那这样的话去年的其他应收 财务费用 管理费用 初始化的时候是没做 那现在做的话有涉及到以前年度损益调整吗
那你期初有数字吗,没有就之前做,借未分配利润 贷银行等等,
214楼
2023-02-22 09:20:59
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霜:回复maize老师 有 但是没做其他应收这个
2023-02-22 09:40:02
maize老师:回复没有就补上,借其他应收款,贷未分配利润
2023-02-22 09:51:28
霜:回复maize老师 那那个工资 房租水电啥的呢
2023-02-22 10:05:00
maize老师:回复借利润分配未分配利润贷其他应付款或者银行等等,
2023-02-22 10:18:18
霜:回复maize老师 只要是去年的都涉及利润分配未分配利润嘛 还是说只有损益类的需要
2023-02-22 10:40:43
maize老师:回复是说只有损益类的需要  
2023-02-22 11:07:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 疏影 发表的提问:
去年暂估记人业务活动成本的费用,今年发票到账,该怎样做账务处理,需要用“以前年度损益调整”科目吗?
你们是什么单位?民非吗?直接红冲就可以了
215楼
2023-02-23 08:15:22
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疏影:回复朴老师 不是民非,但基本上是人工费,去年经费用了,那除了我作分录,还应怎样做分录
2023-02-23 08:43:35
疏影:回复朴老师 进费用
2023-02-23 09:00:57
朴老师:回复疏影去年没有发票就做费用了吗
2023-02-23 09:30:47
疏影:回复朴老师 是的
2023-02-23 09:58:14
疏影:回复朴老师 做的暂估
2023-02-23 10:25:31
朴老师:回复疏影现在收到发票冲销去年的暂估,然后按照收到的发票做进去
2023-02-23 10:46:29
疏影:回复朴老师 因为去年进损益了,那么是不是要用“以前损益调整”科目
2023-02-23 11:10:03
朴老师:回复疏影是的, 要通过这个科目调整
2023-02-23 11:21:14
疏影:回复朴老师 和“利润分配”科目
2023-02-23 11:41:58
朴老师:回复疏影先用以前年度损益调整,再用利润分配把以前年度损益调整给平了
2023-02-23 11:56:36
疏影:回复朴老师 好的,谢谢!
2023-02-23 12:24:13
朴老师:回复疏影满意请给五星好评,谢谢
2023-02-23 12:47:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 阳光的大树 发表的提问:
老师,我单位执行的小企业会计准则,去年的一笔会计业务应计入管理费用的计入了其他应付款科目,请问今年如何调整账务
你好,去年汇算清缴的时候没有抵扣所得税是吗?
216楼
2023-02-23 08:34:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 潇洒的冥王星 发表的提问:
去年的一张专票进项税记成了费用 (当普票记账了),今年怎么调整 会计分录是什么 ?
你当时进行了进项税勾选了没有呢?
217楼
2023-02-23 09:01:09
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潇洒的冥王星:回复江老师 勾选认证了
2023-02-23 09:22:15
江老师:回复潇洒的冥王星那是相当于当时做账务处理错误了。你当月的进项税额申报应该与系统对不上吗?就是填写增值税附表二(进项税额明细表)的数据,申报数据与账务处理的进项税对不上。
2023-02-23 09:42:12
潇洒的冥王星:回复江老师 我先在要做什么分录调整?
2023-02-23 09:53:38
江老师:回复潇洒的冥王星借:费用类科目   负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额)  正数
2023-02-23 10:19:14
潇洒的冥王星:回复江老师 不用调整以前年度损益吗
2023-02-23 10:33:48
江老师:回复潇洒的冥王星一、如果你是考试,用以前年度损益调整。 二、如果是实际工作,你看费用减少了,需要补交企业所得税,因此直接减少费用,增加利润,补交企业所得税。
2023-02-23 10:47:52
潇洒的冥王星:回复江老师 一点点金额,不影响利润,不用交所得税,会计分录怎么写
2023-02-23 11:14:59
江老师:回复潇洒的冥王星你不是费用吗?这个与金额大小无关,与业务性质有关,是费用就会影响会计利润,会计利润变动了,就会影响所得税。
2023-02-23 11:29:07
潇洒的冥王星:回复江老师 借:费用类科目   负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额)  正数。只做这个会计分录吗?
2023-02-23 11:41:51
江老师:回复潇洒的冥王星你可以冲销原分录,再按正确的分录做分录。
2023-02-23 12:10:35
江老师:回复潇洒的冥王星直接可以这样做分录处理。
2023-02-23 12:30:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ? 发表的提问:
去年主营业务成本暂估 723000,实际收到678692 ,调增了44308,业务招待费调增了3188.49,合计调增了47496.49,补缴了企业所得税8732.51,我今年这整个具体分录的该(适用小企业会计准则)
你好  借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款  
218楼
2023-02-23 09:14:24
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?:回复meizi老师 成本之间的差额就不管了吗
2023-02-23 09:35:10
meizi老师:回复? 你好   这个   实际成本是不是  723000  ?       你主要看实际是多少。 我才好判断 
2023-02-23 09:45:19
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 2333333 发表的提问:
去年是把零余额账户的钱 转入工资专户,但当时的会计当做费用做出去了,今年该怎么调整
借:其他货币资金 5000 贷:以前年度损益调整 5000(举例)
219楼
2023-02-23 09:20:59
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2333333:回复陈老师Fairy 事业单位也用这个吗
2023-02-23 09:55:53
陈老师Fairy:回复2333333事业单位老师这边没有接触,不好意思同学
2023-02-23 10:05:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,往年的该计工资的的费用记成了往来,金额有5万多块钱,今年调整的话费用计入以前年度损益调整还是可以适当计入今年的费用 我的调整是做了工资表,然后计入到了费用计入了以前年度损益调整,冲销往来,今年给他们补申报个税,这样可以吗
你好;    这个工资是往年的。 你如果要在22年调整分录。  这个要走以前年度损益调整科目去处理哈   。     是的。到时 个税产生了缴纳 还得 产生滞纳金的  
220楼
2023-02-24 08:05:34
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 正直的眼神 发表的提问:
你好 我去年手工记账 今年用软件 去年应付账款在借方 审计调整把应付账款调整到预付账款了 我下一年怎么处理
您好,这是重分类,可以不调整的。
221楼
2023-02-24 08:21:55
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 麦子caitlin 发表的提问:
老师,去年的费用可以录进今年吗?还有5月31日汇算清缴前能不能计入去年的费用?如果可以是通过以前年度调整损益这个科目去调整吗
5月31日汇算清缴前能计入去年的费用,是通过以前年度调整损益这个科目去调整
222楼
2023-02-24 08:35:48
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麦子caitlin:回复文文老师 老师,具体分录是什么呢
2023-02-24 08:59:49
麦子caitlin:回复文文老师 明白了,谢谢老师
2023-02-24 09:16:34
文文老师:回复麦子caitlin不用谢,有帮到你就好。
2023-02-24 09:27:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 以为的以为 发表的提问:
老师,请问我们去年在银行承兑电票,今年取得利息发票,去年已做账务处理计入财务费用,今年汇算清缴,需要纳税调增吗?
你好    去年做了利息费用 然后汇算之前取得了发票  就可以税前扣除的  不需要调整的 
223楼
2023-02-24 08:54:18
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以为的以为:回复meizi老师 老师,我取得利息发票时是当月做红冲之前的费用还是可以把发票直接贴在以前做的账后面?
2023-02-24 09:21:01
meizi老师:回复以为的以为 你好 直接附 2020年凭证后面去  
2023-02-24 09:47:23
以为的以为:回复meizi老师 发票开具日期是今年也可以吗?
2023-02-24 10:09:33
meizi老师:回复以为的以为你好,是的可以入账的
2023-02-24 10:38:35
以为的以为:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 10:56:14
以为的以为:回复meizi老师 老师,那如果汇算清缴后才能收到利息发票,可以汇算清缴税前扣除吗?
2023-02-24 11:21:19
meizi老师:回复以为的以为 你好       不能税前扣除的; 要汇算之前收到合理的发票来税前扣除  
2023-02-24 11:43:52
以为的以为:回复meizi老师 好的,老师,那我如果收到利息发票时不是直接贴在以前的凭证后面而是红冲可以的吗?
2023-02-24 11:54:55
meizi老师:回复以为的以为 你好   附你们利息的凭证后面去哦  
2023-02-24 12:06:44
以为的以为:回复meizi老师 不可以红冲吗?
2023-02-24 12:30:25
meizi老师:回复以为的以为 你好 你说的红冲是什么意思 ? 你上面不是说你没有发票吗  。现在收到发票没有金额差异直接附凭证后面去就行了 
2023-02-24 12:52:25
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
内账 去年就经营了 今年9月份才建账 那这样的话去年的其他应收 财务费用 管理费用 初始化的时候是没做 那现在做的话有涉及到以前年度损益调整吗
如果是内账的话。可以不用那么复杂,直接就做在今年
224楼
2023-02-24 09:17:59
全部回复
霜:回复文老师 好嘞 谢谢
2023-02-24 09:33:56
霜:回复文老师 那就是正常怎么做就怎么做对吧 
2023-02-24 09:47:04
文老师:回复您好,是的,是这样的
2023-02-24 09:58:48
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 萌兔女郎 发表的提问:
请问老师,之前汇算清缴已经做了,今年账上走了一笔调整去年收入成本的以前年度损益调整,财务报表之前按照2019年账面数据填的,那这笔调整要影响调整财务报表吗?
您好,按照您的描述,这笔跨期损益类科目调整影响2019年财务报表。
225楼
2023-02-26 18:21:35
全部回复
小林老师:回复萌兔女郎您好,汇算清缴应该按照调整后的损益表做申报。
2023-02-26 18:45:18
萌兔女郎:回复小林老师 更改的话多交了税款会退回账上吗
2023-02-26 19:04:08
小林老师:回复萌兔女郎您好,若涉及退税,那您需要做专项申报,还原19年准确利润表。
2023-02-26 19:30:24
小林老师:回复萌兔女郎您好,可能不会退税,但可以递减您以后的应纳税额。
2023-02-26 19:49:50
萌兔女郎:回复小林老师 什么专项申报
2023-02-26 20:04:45
萌兔女郎:回复小林老师 我们是小微企业,如果不是更改这一系列影响大吗?
2023-02-26 20:29:23
小林老师:回复萌兔女郎您好,针对本次沟通,专项申报是去税务机关做企业所得税汇算清缴的补充申报,否则税务机关无法知道您多交税款的情况。您也可以不做专项申报,毕竟您是多纳税。
2023-02-26 20:42:00
萌兔女郎:回复小林老师 哦,因为这边调整我是走的纳税调整明细表,没有走主表,这样做不对是吗?
2023-02-26 20:53:31
小林老师:回复萌兔女郎您好,您的处理其实是不准确的。因为做纳税调减是比较敏感的。
2023-02-26 21:23:06
萌兔女郎:回复小林老师 主要是业务招待费改了的话他的计算基数变了,调增的数据就变少,会影响一点最终的金额,老师,那我现在的做法是还是去更改嘛
2023-02-26 21:51:46
萌兔女郎:回复小林老师 影响税额大概几百块
2023-02-26 22:03:22
小林老师:回复萌兔女郎您好,这个您综合考虑,以后尽可能申报汇算清缴与调整后的报表一致。
2023-02-26 22:19:27

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