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期末进行账项调整的会计基础
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我所得税汇算退了3000左右的税金,我用以前年度进行了调整,所有者权益变动表调整了会计调整,致使资产负债表中未分配利润去年的期末数不一致了,我应该如何调整?
你好;      是的。这个就是会有勾稽不平的。 有这个差异金额 。这个调整不了的。 一般财务软件不支持调整期初的  
106楼
2023-01-03 10:51:39
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
年报提示:1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第5行第4列“飞机、火车、轮船以外的运输工具_资产计税基础”为:【1221238.91】元; 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第5行第5列“飞机、火车、轮船以外的运输工具_税收折旧、摊销额”为:【1221238.91】元; 3.按照政策规定,飞机、火车、轮船以外的运输工具最低折旧年限为4年,请核实。 有没有事?
这提示是表示,已经折旧完了或享受加计折旧了
107楼
2023-01-03 10:56:58
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云:回复文文老师 我们是新购入的固定资产装载机,但是我看到表格提示是研发设备,我这样填对吗?
2023-01-03 11:12:57
文文老师:回复这样填写是可以的,享受一次性扣除
2023-01-03 11:39:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ sunny 发表的提问:
资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表中资产计税基础取什么数据
你好,就是税法允许扣除的金额
108楼
2023-01-04 10:14:33
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sunny:回复邹老师 是累计折旧摊销额吗
2023-01-04 10:31:04
邹老师:回复 sunny你好,如果税法与会计规定一致,是按账载金额填写的
2023-01-04 10:42:28
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080的资产计税基础怎么填
你好,一般情况下,等于固定资产原值!
109楼
2023-01-04 10:26:54
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税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ Lina 发表的提问:
.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第3行第4列“飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备_资产计税基础”为:【877010.27】元; 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第3行第5列“飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备_税收折旧、摊销额”为:【99558.54】元; 3.按照政策规定,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年,请核实。
你好,同学。这是让你核实一下填的有没有问题,也就是让你确定一下。
110楼
2023-01-04 10:53:59
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 阿涅 发表的提问:
老师好,我在填报18年的年报。 我们2017年6月份买了一个投影仪计入了固定资产,原价7798.79元,当年一直没有计提折旧,到18年7月份才开始计提折旧,18年累计计提了1440.60元。按照现行的税收政策,我在填报(资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 )时,资产计税基础和税收折旧额我分别应该填多少的数据?
你好,按照计提的呢,资产计税式7798.79,折旧是1440.6
111楼
2023-01-05 10:20:28
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阿涅:回复王晶老师 老师,我看了填报说明 第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 第5列“税收折旧额”:填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。 我们的固定资产金额不大,按照税收规定计算资产原值和折旧,我不清楚是不是应该就等于我们账面上的资产原值和折旧,因为对税收政策不是很了解。 麻烦老师看一下图,我填报的对不对?非常感谢老师
2023-01-05 11:02:23
王晶老师:回复阿涅嗯嗯,是的,是应该等于账上的原值和折旧的呢
2023-01-05 11:26:43
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 丁当MM 发表的提问:
.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为:【2973.33】元; 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第5列“电子设备_税收折旧、摊销额”为:【1486.73】元; 3.按照政策规定,电子设备最低折旧年限为3年,请核实。—电子产品原值4460,这个问题如何处理
分账载金额 和税收金额 账载金额分原值 本年折旧额 累计折旧额 税收金额的资产计税基础等同于原值(只是说法不一样) 所以 第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为4460 实际按3年摊销的话 第6行5列和2列的数字是一样的 第6行3列和8列是一样的
112楼
2023-01-05 10:31:17
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成蹊老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师,中级会计师
4.93
解题: 0.01w
引用 @ 纯真的小馒头 发表的提问:
一、1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为:【28697.88】元;2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第5列“电子设备_税收折旧、摊销额”为:【16752.82】元;3.按照政策规定,电子设备最低折旧年限为3年,请核实。
对于固定资产的这就和摊销,税法有明确的最低折旧年限的限制,电子设备最低折旧年限为3年。根据您的资产原值28697.88元,您本年的折旧和摊销额最多为9565.96元,如果您的账面上的折旧摊销额为16752.82,那么需要做纳税调增7186.86
113楼
2023-01-05 10:50:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 文静 发表的提问:
资产折旧摊销及纳税调整明细表里面资产计税基础怎么填写?1.是按照资产的原值-累计折旧 2.本年摊销金额
你好,同学。 如果你会计上价值和税法上的价值一致,你这里就直接是按你资产负债表上在金额填写就是
114楼
2023-01-06 10:04:54
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小妹 发表的提问:
资产折旧摊销及纳税调整明细表里资产计税基础如何填列?
你好,没有纳税调整的,资产计税基础=资产账载金额 1.第1列“资产账载金额”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。
115楼
2023-01-06 10:23:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 小丽坤 发表的提问:
老师,请问一下所得税汇算中,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中第4列的资产计税基础那里怎么填写?
您好 第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。
116楼
2023-01-06 10:50:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
老师,资产折旧纳税调整明细表我只有一个电子设备资产原值3016.38,那资产计税基础是不是也需要填写3016.38?资产原值跟资产计税基础必须一致是么
你好,如果没有税会差异的话,填写的数据是一致的。
117楼
2023-01-08 12:15:05
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天使爱美丽:回复QQ老师 如何知道有没有税会差异?
2023-01-08 12:44:23
QQ老师:回复天使爱美丽你好,你们固定资产折旧年限符合税务局规定的年限吗?所有的固定资产都有发票吗?
2023-01-08 13:08:49
天使爱美丽:回复QQ老师 新企业成立1年了,就只有1台电脑,我也没提折旧,有发票
2023-01-08 13:36:58
QQ老师:回复天使爱美丽你好,如果没有计提折旧的话,这张表不用填写。电脑你是一次性折旧了,还是忘记计提折旧了?
2023-01-08 13:56:46
天使爱美丽:回复QQ老师 没提折旧,
2023-01-08 14:08:24
天使爱美丽:回复QQ老师 老师的意思,没提折旧,这张表资产原值也不需要填写是么
2023-01-08 14:34:43
QQ老师:回复天使爱美丽你好,没有计提折旧的话,这张表可以不用填写。
2023-01-08 15:02:31
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 遥远的遥远 发表的提问:
老师你好,请问一下,所得税资产折旧,摊销及纳税调整明细表里资产计税基础和税收折旧额,摊销额怎么填?我填的对吗?
是的,如果没有不能扣除的折旧费,是这样填列的
118楼
2023-01-08 12:28:21
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 顺心的康乃馨 发表的提问:
老师好!本单位有两个账户,一个基础户,一个虚拟户,出纳错把基本户的存款记在虚拟户上,因为要撤销基础户,基础户的存款都转给上级单位了,现在才发现记错。如果现在调整记错的账,基础户的存款出纳账就多了这笔钱,做调节表跟银行对账就对不上,请教老师怎么办
你好,你现在应该把做错的科目调整!然后对账单!如果当时收支时间有差异就可以用余额表来调整!但是余额表不是做账的依据!先把账调整过来在核对!!
119楼
2023-01-08 12:33:51
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 菩提本无树,明镜亦非台 发表的提问:
汇算清缴是在第四季度的基础上进行纳税调增或调减吗?
不是,在年度所得税的数据上调整
120楼
2023-01-08 13:02:59
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菩提本无树,明镜亦非台:回复朴老师 如果是年度上调整的话,那为什么不直接填应缴纳的呢?为什么还要体现出调整的这一步呢?
2023-01-08 13:22:19
朴老师:回复菩提本无树,明镜亦非台汇算清缴就是这样调整的
2023-01-08 13:49:08
菩提本无树,明镜亦非台:回复朴老师 可以直接填写不做调整体现吗?
2023-01-08 14:03:04
朴老师:回复菩提本无树,明镜亦非台调整的就按照调整的来做
2023-01-08 14:19:13
菩提本无树,明镜亦非台:回复朴老师 好的,调整就按调整来做,不需要的就直接填是吗?
2023-01-08 14:37:47
朴老师:回复菩提本无树,明镜亦非台嗯,不需要调整的就不用调整
2023-01-08 14:53:27
菩提本无树,明镜亦非台:回复朴老师 这个意思是不是说我们根据帐来填写报表,然后再有需要调整的地方调整,有需要调减的就调减
2023-01-08 15:06:50
朴老师:回复菩提本无树,明镜亦非台是的,一般是没有调减的
2023-01-08 15:25:48

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