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去年少入帐预收账款会计处理
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 危机的河马 发表的提问:
1.2018年7月会计账务处理: 借:预付账款——A 1000 借:预付账款——B 5000 借:预付账款——C 6000 贷:银行存款 12000 2.2018年12月会计账务处理: 借:主营业务成本 12000 贷:其他应付款—预提费用 12000 问题:2019年9月收到了陕西太田发票6000元,请问这个账务分录应该怎么做呢?
你好,借其他应付款 贷预付账款,等于把上面的预付账款和其他应付款平帐
166楼
2023-02-05 11:48:00
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危机的河马:回复徐阿富老师 老师,那如果这家公司为一般纳税人,这个开的发票进项税怎么做呢?您看我写的这个分录对吗:借:其他应付款 5820 借:应交税费—应交增值税(进)180 贷:预付账款 6000
2023-02-05 12:21:25
徐阿富老师:回复危机的河马你好,如果是专票,要调整成本了,简单说是借进项税额 贷以前年度损益调整或利润分配
2023-02-05 12:35:05
危机的河马:回复徐阿富老师 老师,再打扰您一下,您说的是这样做分录吗? 1、借:应交税费—进项税 180 贷:以前年度损益调整 180 2、借:其他应付款 6000 贷:预付账款 6000
2023-02-05 13:03:03
徐阿富老师:回复危机的河马你好,对的,没错是这样的
2023-02-05 13:31:01
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 要减肥的香氛 发表的提问:
三月买方向我们公司付了一笔货款计入预收账款,同年4月我们发货给对方并且验收入库,本公司做账务处理贷方记应收账款,现将货款挂入买方应收款该怎么做会计分录
你好 预收账款和应收账款对冲 
167楼
2023-02-06 09:02:00
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Kerry老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 妮子 发表的提问:
去年房租在今年11月才开发票付款,会计账怎么处理?会计分录?
你好,你什么时候付款给对方的
168楼
2023-02-06 09:27:21
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 湖水蓝蓝 发表的提问:
上月发票未收到预付账款暂估入账,现在收到发票金额比暂估预付账款少了一分钱,如何处理?
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票重新做凭证
169楼
2023-02-06 09:48:08
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湖水蓝蓝:回复徐阿富老师 材料成本已结转了,有别的办法吗
2023-02-06 10:15:55
徐阿富老师:回复湖水蓝蓝你好,那你这个1分差额直接计入主营业务成本就好
2023-02-06 10:29:02
湖水蓝蓝:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 10:48:14
徐阿富老师:回复湖水蓝蓝不客气,祝你成功,新年快乐,请为我五星评价,谢谢
2023-02-06 11:01:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 体贴的月饼 发表的提问:
会计处理中财政拨款收入和财政拨款预算收入金额应该一致吗
严格意义上讲,这两个科目的金额要一致的。
170楼
2023-02-06 09:56:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 兴奋的台灯 发表的提问:
2019年的预收账款在年末忘记转无票收入,清缴汇算时进行了纳税调增。现在会计师上应怎么处理?做分录?
你好,跨年了借:预收账款 贷:以前年度损益调整
171楼
2023-02-07 08:56:51
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兴奋的台灯:回复小云老师 跟增值税和所得税没关系吗?19应该交的增值税不是增加了吗?补交所得税不是也应该是19年的吗?这些都要怎么做分录
2023-02-07 09:29:05
小云老师:回复兴奋的台灯借:预收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
2023-02-07 09:42:44
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 鸟语花香 发表的提问:
请问老师,去年公司账上收到有一笔款当时公司办事人员没说清楚是预付的款项,会计把这笔款做了未开票收入了,今年别人要退这笔预付款,直接从公司账上退给别人了,那现在怎么账务处理啊
你好,冲减银行和主营业务收入和销项税额
172楼
2023-02-07 09:25:07
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鸟语花香:回复暖暖老师 去年的收入还可以冲吗,2018年的年报都已经做了呢,那冲减的话这个季度申报时收入金额跟开票系统里数据不一致能行吗,我公司是小规模纳税人
2023-02-07 09:57:22
暖暖老师:回复鸟语花香同时冲减未开票收入
2023-02-07 10:11:48
鸟语花香:回复暖暖老师 冲减未开票收入,那现在冲减是冲减的2019年收入而不是2018年收入了吧
2023-02-07 10:33:44
暖暖老师:回复鸟语花香是的,现在是冲减19年的收入
2023-02-07 10:46:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 画笔 发表的提问:
错把费用计入固定资产怎么处理?去年的帐
进行账务调整就是了。您把之前的分录传一下
173楼
2023-02-07 09:50:59
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画笔:回复张艳老师 是这样的之前工会规定500元以上就按固定资产入账,现在又改成了1000元以上
2023-02-07 10:21:07
张艳老师:回复画笔抱歉,没有接触过工会账务处理。这个帮您解答不了。非常抱歉。
2023-02-07 10:44:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 要减肥的短靴 发表的提问:
老师,我公司去年收的预收账款没有记帐,现在咋冲啊!
您好,预收账款是存入银行了,还是打入法人的私人账户可
174楼
2023-02-08 09:16:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
您好,去年有笔预收款,记成 借银行 贷其他业务收入了,今年应该怎么调,小企业会计准则 5万多 怎么调整呢 去年:借,银行 贷,其他业务收入, 其实不是收入是预收 我该怎么调整这笔帐
那你现在就是J利润分配,未分配利润贷预收账款。
175楼
2023-02-08 09:34:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A小诗 发表的提问:
之前收的款计入了预收账款,现在开了销售发票,收了尾款,现在怎么处理,怎么样做会计分录呢?
您好!借预收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税。
176楼
2023-02-08 09:47:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 冷静 发表的提问:
公司是建筑装饰业的汇算清缴时不是说调表不调帐吗?那2016年有一笔预收帐款,现在填汇算清缴时调增这笔预收账款,2017年还需要做帐务处理吗?
预收账款不影响汇算清缴。 17年做账务调整就可以。
177楼
2023-02-09 09:00:55
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冷静:回复方老师 要怎么做不会做?
2023-02-09 09:52:51
冷静:回复方老师 方老师收到的那笔预收帐款要不要填在纳税调增那里?
2023-02-09 10:10:37
方老师:回复冷静借银行存款 贷预收账款 不需要填写纳税调增。
2023-02-09 10:36:57
冷静:回复方老师 那我这个月就做以上分录就可以了是吗?凭证后面不用附什么单据吧,凭证摘要栏写什么?
2023-02-09 10:49:47
方老师:回复冷静写调账,你银行存款上面有这个多出的预收金额吧。
2023-02-09 11:16:15
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 木子李888 发表的提问:
老师您好!我是北京一家餐饮服务公司,小规模,现在帐上有一笔18万预收账款,现在我想把公司注销了,预收账款怎么处理掉?这个款退步回去了是抵货款的不用开票的,原来会计一直放着没处理。现在有这笔钱税务也注销不来吧?
你好,这笔预收款钱抵货款了能具体解释一下吗
178楼
2023-02-09 09:10:47
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木子李888:回复慧老师 这个就是货款,客户不需要开票但要走公户,当时问会计说可以吗?说可以放到预收账款就行后面也没说啥,现在要注销才想到这个。
2023-02-09 09:41:08
慧老师:回复木子李888也就是应该确认收入没确认收入,那现在注销只能确认收入缴税了
2023-02-09 10:00:00
木子李888:回复慧老师 好的明白了谢谢老师。另外老师还想问一下预收账款挂最多挂账几年?我这个挂了有3年多了。注销时会被查吗?
2023-02-09 10:23:22
慧老师:回复木子李888你好,预收账款应该在服务提供完成就转收入,存在被要求补缴滞纳金的风险
2023-02-09 10:35:53
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
代理记账,去年的暂估已入账,今年4月份发票开过来,数量少了一点,金额也少了几百,账务要怎么处理?要详细会计分录
红字冲销去年暂估,按照今年开票金额入账。 借:原材料/库存商品-暂估贷:应付账款(这个分录是红字) 按照发票金额入账 借:原材料/库存商品应交税费-应交增值税(进项税)贷银行存款 若开的是普票的话上面的应交税费-应交增值税(进项税)计入原材料或库存商品的金额里
179楼
2023-02-09 09:34:52
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娇气的啤酒:回复淑女老师 @张淑丽老师:老师,暂估的都已经入库,领料生产了,库存就成了负数了呀,这样不对吧
2023-02-09 09:56:24
淑女老师:回复娇气的啤酒就是因为要入库,领料生产所以以前才暂估入库呢 但是暂估的金额不精确,所有冲回再按照发票入账,只会影响暂估和发票金额的差额
2023-02-09 10:17:51
娇气的啤酒:回复淑女老师 老师,那差额部分怎么处理?
2023-02-09 10:43:52
淑女老师:回复娇气的啤酒你仔细看看我上面写的会计分录,这个差额就是增加或者减少材料/商品的价值了
2023-02-09 11:00:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 开心果果 发表的提问:
(中级财务管理)编制应收预算章节中,销售收现的计算中,讲的应收帐款总帐余额和应收帐款帐面价值不清楚。在例题中年末应收帐款已经是按销售收入的90%算的,为什么应收帐款帐面价值还要减去坏帐呢?
您好,预算的应收账款是按销售收入90%计算的,坏账准备是根据应收账款余额计提的。这是两个概念的,所以应收帐款帐面价值还要减去坏帐的。
180楼
2023-02-09 09:47:59
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