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去年少入帐预收账款会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 菠萝 发表的提问:
上年已作坏帐损失处理后又收回的其他应收款计入收入总额么
你好,不是计入收入的 应当这样做分录,借;银行存款,贷;坏账准备
151楼
2023-01-31 09:27:36
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 2324959635 发表的提问:
预收账款转收入,如何账务处理
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
152楼
2023-01-31 09:35:30
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 不炎 发表的提问:
我们是自产自销农业公司,公司去年5月转16万元到村委个人账户上支付5年的土地租金(没有取得发票),5月会计账务处理借:其他应收款**160000元 贷:银行存款,去年12月再次以现金支付该土地的青苗补贴款16150元(没有取得发票),会计账务处理:预付账款青苗补贴 贷现金。12月底错账冲销了其他应收款和预付账款,现在想更正回来,应该如何处理呢?
你想怎么调整呢?
153楼
2023-01-31 10:03:02
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不炎:回复方老师 老师好!借:预付账款-沈**160000元 借:预付账款-青苗补贴款16150元 贷:应付账款-养殖场土地租金176150元,这样可以么?
2023-01-31 10:40:44
方老师:回复不炎为啥这么处理,借预付贷应付钱不是已经付过了吗 青苗补偿你挂账啥时冲
2023-01-31 10:53:56
不炎:回复方老师 12月要摊销租地款时借长期待摊时冲销了青苗补贴款和预付款,现在发现冲销账了想调回预付款和青苗款,让这两笔款仍旧继续挂账
2023-01-31 11:20:28
方老师:回复不炎按正常处理,记入长期待摊费用也没错,你这个都是预付的以后的费用吗? 按权责发生制摊销时冲减长期待摊费用。
2023-01-31 11:32:00
不炎:回复方老师 老师早上好!我们和村委租的地,不确定有没有发票,现在金额也没确定得,是不是先挂在预付账上好点呢?
2023-01-31 12:01:04
方老师:回复不炎会计处理按权责发生制,属于当期的费用就要进行确认。 不确定有无发票可以先进行摊销,如果没有发票年底汇算时就没发票的部分进行调增。 如果后期租金也有变化可以再调账。 一般付给个人的青苗补偿是没有发票的。
2023-01-31 12:15:08
不炎:回复方老师 老师好!那我现在摊销冲了预付款对么?还要改么?
2023-01-31 12:31:04
方老师:回复不炎对的,不需要再修改了,如果以后有变动再进行调整。
2023-01-31 12:48:28
不炎:回复方老师 好的谢谢老师!!
2023-01-31 13:17:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 傻傻的黄蜂 发表的提问:
你好,老师!去年银行借款会计没有入帐,今年能补记入帐吗?
可以补记的 借:银行存款 贷:短期借款/长期借款
154楼
2023-02-01 09:24:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 虞小余 发表的提问:
我是危险废物处置单位,有危废公司打款,我做借银存,贷预收帐款,给他开发票,做预收,贷主营业务收入,应交税金,我去拉货有废品入库怎么入帐?处理废品做,借主营成本贷银存?
做库存商品就可以了
155楼
2023-02-01 09:50:51
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虞小余:回复朴老师 那不对啊,贷方什么科目?
2023-02-01 10:18:09
虞小余:回复朴老师 还是我会计处理科目不对了。
2023-02-01 10:30:10
朴老师:回复虞小余借库存商品贷营业外收入
2023-02-01 10:57:28
虞小余:回复朴老师 那处置呢?不对吧,老师,你明白我说的意思了吗?。
2023-02-01 11:27:20
朴老师:回复虞小余你给人家处置这个你收到了钱,还收到了废弃物,你们没有付款
2023-02-01 11:44:26
虞小余:回复朴老师 对的,但我开的发票就是劳务,危废处置费,这是我的收入,。 我把废品给人家,我要付钱的,人家会给我发票,算我的成本,所以行成中间这个收来的废品没有科目了
2023-02-01 12:10:31
朴老师:回复虞小余你卖给人家付款?我以为你收款呢 你不用入库,直接卖出去付的钱做成本就行了
2023-02-01 12:25:47
虞小余:回复朴老师 那这些货在仓库,我咱办?不入帐?我有很多单位是有拉废物回来。有些是没有拉废物回来,我们是新公司,所以这个帐务处理不会了
2023-02-01 12:46:52
朴老师:回复虞小余你可以单独做一个台账来记录一下
2023-02-01 13:05:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ gilbert 发表的提问:
无法支付的应付账款,以及三年未处理的预收、预付账款如何处理?
您好!对于无法支付的应付账款可以借鉴下面的说法。 新会计制度下规定企业由于非日常活动产生的经济利益的流入,应作为“利得”处理,“利得”包括“资本公积”和“营业外收入”。所以这可以作为营业外收入。 同样的,三年未处理或者无法处理的预付款可以计入营业外支出。
156楼
2023-02-01 10:02:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预收账款不退,并且没有发货,如何进行帐务处理
就先挂在预收款里,等发货时候冲销
157楼
2023-02-02 09:07:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问:
老师您好根据 财会【2016】 22号文《增值税会计处理规定》房地产开发企业简易计税的预收款,收到预收账款和开发票的账务处理怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
158楼
2023-02-02 09:20:38
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钟灵毓秀:回复邹老师 预收账款时先不做价税分离吗?一般计税的也是这样做的吗?
2023-02-02 09:42:45
邹老师:回复钟灵毓秀你好,是的,是的 确认收入了才需要价税分离的
2023-02-02 09:53:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ AAA 发表的提问:
有免租期的租金收入,在免租期内是不是税会账务处理一致,都要将所有的租金收入除以全部的租期(包含免租期)确认每年的收入?还是税会计处理不一致,调减会计上确认的收入?
税会处理一致,不产生差异。
159楼
2023-02-02 09:35:03
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小语 发表的提问:
公司去年这笔业务,会计做账的时候根据进口专用缴款书,把它放在了贷方预收账款,实际上问了公司的报关员说这批进口货物是卖配额给金玉球的,所有费用都是金玉球出的,因为会计做了进项和放在了预收账款,现在账上进项,库存很多,预收帐款159万,这笔账该如何处理好?
你好,预收挂在贷方?是不是用错了?
160楼
2023-02-02 09:43:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
那个那个内帐销售东西出去开发票出去这个收入内帐会怎么去处理比较好
你好,这个的话内账就是 借银行贷主营业务收入这样做
161楼
2023-02-02 09:59:59
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1+1=3的小幸福:回复朴老师 内帐交的税款呢这些不需要体现吗,内帐是不是做起来很没意思学不到东西
2023-02-02 10:20:05
朴老师:回复1+1=3的小幸福你好,内账的税款直接计入管理费用就行了,
2023-02-02 10:31:14
1+1=3的小幸福:回复朴老师 就是说销进不体现应交税金销项或者进项,交钱也不需要这科目平只要做个费用就好了,内帐是不是很没意思做起来
2023-02-02 10:41:22
朴老师:回复1+1=3的小幸福对的,内帐就是这样,按照实际业务做账就可以,外账是要考虑税 的
2023-02-02 11:00:33
1+1=3的小幸福:回复朴老师 内控不是内帐才可以体现吗,在这集团公司做税帐现在叫我转管理帐,我这是被贬值了
2023-02-02 11:27:13
朴老师:回复1+1=3的小幸福算是吧,内账就是内部控制,自己内部看的
2023-02-02 11:48:58
1+1=3的小幸福:回复朴老师 你是说我被降职了,
2023-02-02 12:08:55
朴老师:回复1+1=3的小幸福外账和内账差不多的,都是平级
2023-02-02 12:27:31
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师,我是房地产行业,我去年有一部分预收款办理了延期,是今年预交的,当时也没有计提附加税和土增,那今年汇算的时候这部分预收款及土增附加税怎么处理?是计入去年还是今年?
去年办理了延期是啥意思
162楼
2023-02-05 10:26:08
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简简单单:回复慧老师 去年没钱交税,今年交的税
2023-02-05 10:52:23
慧老师:回复简简单单计入今年就可以了
2023-02-05 11:08:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问:
还有其它方法吗?因为我们会计未处理的帐龄有十年之久,应收账款一直收不到钱,所以今年准备做让理,但又不想资产减少,所以想问下还有其它会计方法吗
你好!你当现金收到就好了
163楼
2023-02-05 10:55:59
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会计小白_ph991763:回复宋生老师 不明白
2023-02-05 11:26:13
宋生老师:回复会计小白_ph991763您好!你这些应收账款,当现金收到钱算了
2023-02-05 11:37:45
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 超帅的芹菜 发表的提问:
财务和预算两套帐下,预提工资在预算会计怎么做帐务处理?
你好,借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
164楼
2023-02-05 11:22:54
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刘永康
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 元宝儿 发表的提问:
去年的收入当时做成了其他应付款,今年怎么调账?预算会计怎么登记
收入你要做到20年度,还是21年度?
165楼
2023-02-05 11:30:40
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元宝儿:回复刘永康 20年收到的款,收入做到21年度,该怎么做账?最重要的是预算会计怎么处理
2023-02-05 12:11:49
刘永康:回复元宝儿借:其他应付款 贷:收入
2023-02-05 12:34:58
元宝儿:回复刘永康 财务会计这边我是这么做的,预算会计那边需要做账吗?要的话怎么处理?收到钱时进的其它应付款预算会计那边没做账
2023-02-05 12:50:05
刘永康:回复元宝儿借 资金结存 贷 其他预算收入
2023-02-05 13:19:09
元宝儿:回复刘永康 资金结存——货币资金吗,钱不是当期收到的不敢选货币资金,但选其他的好像也不对,预算会计这边就没搞明白过
2023-02-05 13:41:22
刘永康:回复元宝儿我日常接触到的都是企业和事业单位,预算会计这块实务中未接触,不好意思绑不了你
2023-02-05 14:00:33

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