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补交以前年度增值税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 招力 发表的提问:
老师,这个季度的利润弥补以前年度亏损,如何做分录?那计提这个季度的所得税就是按实际的数来计提吧?
您好,这个季度的利润弥补以前年度亏损,不需要做分录,那计提这个季度的所得税,就是按弥补亏损后的数来计提的。
211楼
2023-02-22 08:31:36
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招力:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 08:55:15
王雁鸣老师:回复招力您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-22 09:21:49
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 可爱多 发表的提问:
以前年度补交的增值税是计入什么科目?
同学,你好 借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
212楼
2023-02-22 09:01:17
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可爱多:回复小菲老师 我公司不用 以前年度损益调整科目 可以直接放在 未分配利润吗?
2023-02-22 09:33:16
小菲老师:回复可爱多同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-02-22 10:02:41
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Young Swallow 发表的提问:
您好,请问补交前一年度的增值税,怎么做分录呢
借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
213楼
2023-02-22 09:13:22
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Young Swallow:回复江老师 不用对以前年度做调整吗
2023-02-22 09:40:14
Young Swallow:回复江老师 以前年度没有提现过
2023-02-22 09:51:49
江老师:回复Young Swallow这个是我写的分录,这个不影响本年利润,因为增值税是价外税,不影响利润表的
2023-02-22 10:17:25
Young Swallow:回复江老师 那借方应交税费的科目不就多了?
2023-02-22 10:44:59
Young Swallow:回复江老师 这笔增值税对应的收入之前也没有确认过
2023-02-22 10:59:43
江老师:回复Young Swallow那如果是前期没有确认为的,现在需要进行确认未交增值税的数据
2023-02-22 11:19:26
Young Swallow:回复江老师 我网上查到是 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-未交增值税
2023-02-22 11:36:23
江老师:回复Young Swallow这个分录是错的。应该是销项税 转来了。
2023-02-22 11:52:50
Young Swallow:回复江老师 详细的分录应该怎么做呢
2023-02-22 12:14:17
江老师:回复Young Swallow这个是需要看你是为什么补交前期的税?就是具体的事实
2023-02-22 12:31:53
Young Swallow:回复江老师 今年补交去年的,之前开的是免税,今年被税务局查到,有些并不该免税
2023-02-22 12:49:52
江老师:回复Young Swallow一、借:以前年度损益调增 贷:应交税费——应交增值税(税务稽查调整) 贷:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交教育费附加 贷:应交税费——应交地方教育费附加 这个是因为前期多入收入,少入增值税,因此是用以前年度损益调整科目处理。以前年度损益调整科目,对于增值税而言是替代的主营业务收入的减少,对于后三个科目,是替代的税金及附加科目的增加。 二、借:应交税费——应交增值税(税务稽查调整) 贷:应交税费——未交增值税
2023-02-22 13:13:06
Young Swallow:回复江老师 好的,谢谢您
2023-02-22 13:23:10
江老师:回复Young Swallow有不明白的问题再咨询
2023-02-22 13:51:19
Young Swallow:回复江老师 老师,残保金在汇算清缴表里填在管理费用的具体哪个明细里面呢
2023-02-22 14:06:31
江老师:回复Young Swallow这样说吧,残保金计提时从2016年5月1日营改增后,就是计入税金及附加科目 ,与管理费用无关。如果是你计入了管理费用,只能在“其他”中列示处理了。
2023-02-22 14:19:01
Young Swallow:回复江老师 好的
2023-02-22 14:41:09
江老师:回复Young Swallow祝学习进步,工作顺利!!!
2023-02-22 14:51:53
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 会计 发表的提问:
请问 老师 我补记了上年的收入 补交了增值税和所得税 请问这样做分录对吗? 一、会计分录 (一)收入 1、补上年未记账收入 借:应收账款 11700 货:以前年度损益调整 10000 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 1700 2、结转时 借:以前年度损益调整 10000 贷:利润分配--未分配利润 10000 (二)成本 1、补上年未入账成本 借:以前年度损益调整 8000 货:库存商品 8000 2、结转时 借:利润分配--未分配利润 8000 贷:以前年度损益调整 8000
你好!可以的,所得税不补缴吗?
214楼
2023-02-22 09:33:00
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会计:回复晓海老师 (三)缴纳税金及滞纳金 借:应交税金-已交税金 1700 借:营业外支出--滞纳金 234.52 货:银行存款 1934.52 二、月末结账后,编制报表时,要调整资产负债表中相关项目的年初数。即: 1、未分配利润栏:年初数 2000元 2、应交税费栏:年初数 1700元 3、应收账款栏:年初数 11700元 4、存货(库存商品)栏:年初数-8000元 没有发完 还有下面的 所得税也补了 分录和增值税一样的吗?
2023-02-22 09:56:39
晓海老师:回复会计损益类科目通过以前年度损益调整,罚款在营业外支出不得所得税前抵扣费用
2023-02-22 10:16:49
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 茜草 发表的提问:
老师,您好!昨晚我的提问,再接着请教一下您。去年以前的污水处理费还是做以前年度损益调整好么,会计分录为 借:制造费用—污水处理费 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:银行存款 再做借:以前年度损益调整 贷:制造费用—污水处理费最后做 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 因为一直亏损没有交所得税,所以不用做调整所得税的分录,这样对么?
您好,是的,您的理解非常正确。但是要做企业所得税纳税申报表调整。正确操作是将损失还原到真实年度,具体您咨询下专管员,看专管员的意见是否建议您调整以前年度。
215楼
2023-02-23 08:24:43
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茜草:回复小林老师 哦 如果不建议做以前年度损益调整,那应该怎么做会计分录?那今年暂估年底以后再确认的污水处理费,今年按年暂估30万元,每月做入费用2.5万元,到明年付款时开了增值税专用发票来存在差额的会计分录应该怎么做?
2023-02-23 08:51:44
小林老师:回复茜草您好,不做以前年度损益调整,则在当期,借制造费用,贷银行存款。
2023-02-23 09:16:20
小林老师:回复茜草您好,暂估时,借成本费用,贷应付账款~暂估,收到发票,红字冲回暂估分录,同时借成本费用,贷应付账款。同时可能调整损益类科目(主营业务成本)。
2023-02-23 09:46:11
茜草:回复小林老师 那明年调整损益类科目时,又要咨询专管员的建议了,那就到明年再做和今年一样的借:制造费用 贷:银行存款 问题是当月的成本费用会变得很高,朋友建议我直接入管理费用,这样行么?
2023-02-23 09:57:28
小林老师:回复茜草您好,您暂估制造费用,期末可能计入损益了,所以即使调整也是暂估金额与发票金额的差额
2023-02-23 10:19:38
小林老师:回复茜草您好,污水处理费应是按月计算,一次计入某月,会增加入账当月支出。
2023-02-23 10:44:31
茜草:回复小林老师 哦 因为去年的污水处理费今年开票交了90万元,不做以前年度损益调整 直接入制造费用,本月的成本高了很多也!
2023-02-23 10:57:23
小林老师:回复茜草您好,您污水处理费能否每月自行计算缴纳金额?
2023-02-23 11:15:08
茜草:回复小林老师 就是不能啊 是污水处理厂到年底了计算一下他们的费用让我们五个厂平摊费用,再根据每个厂的水费,大约按百分之几的费用收取费用的,去年的最后大约按水费的65%收取的,因为厂子太少了所以费用这么高,如果再多两个厂来平摊的话可能又会少交点
2023-02-23 11:37:35
小林老师:回复茜草您好,那就没有更好的办法了,若您在汇算清缴前取得污水发票也可以。
2023-02-23 11:55:11
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 周丹 发表的提问:
补提以前年度折旧会计分录怎么做会计分录
借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
216楼
2023-02-23 08:48:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ S. 发表的提问:
老师,你好。民非企业2019年少计提了摊销费。在20年调整以前年度损益怎么做会计分录?
你好,同学。 借以前年度损益调整 贷累计摊销 借未分配利润 贷以前年度损益调整
217楼
2023-02-23 09:07:22
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S.:回复陈诗晗老师 民非企业没有这两个科目
2023-02-23 09:36:23
陈诗晗老师:回复S.你是民非 借 非限定性净资产 贷 无形资产摊销 你这处理
2023-02-23 09:57:21
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 补交以前年度增值税,账务应该如何处理
您好,用未分配利润科目
218楼
2023-02-23 09:32:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ “琴妹儿" 发表的提问:
本季度有利润,老板不愿意交税,可以用来弥补以前年度亏损不?
可以用来弥补以前年度亏损
219楼
2023-02-24 08:49:01
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“琴妹儿":回复李爱文老师 季报表第8行 弥补以前年度亏损 这个金额是填上年度所得税汇算清缴时可弥补的亏损 的金额吗?
2023-02-24 09:23:55
李爱文老师:回复“琴妹儿"是的,以前是不允许抵扣的,现在可以弥补亏损
2023-02-24 09:36:21
“琴妹儿":回复李爱文老师 那这一行填多少呢?本季度利润29000
2023-02-24 10:00:20
李爱文老师:回复“琴妹儿"那就是填弥补亏损29000元,这样就不用交税了
2023-02-24 10:25:53
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 张老师 发表的提问:
你好,我公司发生的要补交以前年度的税费,要入以前年度损益吗
计入以前年度损益调整科目处理
220楼
2023-02-24 09:11:04
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张老师:回复江老师 哦,所得税申报要怎样搞呢
2023-02-24 09:25:45
江老师:回复张老师这个与所得税年报无关,因为不影响本年的利润
2023-02-24 09:36:28
张老师:回复江老师 但是会产生余额的,以前年度损益,进入 未分配利润,那要调整以前的所得税申报表?
2023-02-24 09:53:04
江老师:回复张老师以前年度损益是进入未分配利润,但属于以前年度的损益,以前年度损益已结束汇算清缴,与本年度的企业所得税汇算清缴无关,你看税务申报的利润表就没有“以前年度损益调整”项,但是利润及利润分配表中会有此项。因此不影响本年度的汇算清缴的事项。
2023-02-24 10:18:21
张老师:回复江老师 但是要调整以前年度的所得税申报表吗
2023-02-24 10:34:31
江老师:回复张老师不用调速以前年度的所得税申报表,因为前期的已在税务备案,有相关的数据存档了。
2023-02-24 11:03:24
张老师:回复江老师 那如果产生的以前年度 的税费是30万元,那之前不是多交了这30*0.25的税了吗
2023-02-24 11:32:32
江老师:回复张老师这个无法退税,因为多交是企业说的,不是税务认可的。就是说年度汇算清缴都已做了,这个就是实务中遗弃的孩子,没人要,没人认领
2023-02-24 12:02:30
张老师:回复江老师 不是说可往上追补5年吗
2023-02-24 12:30:34
江老师:回复张老师这个是弥补亏损可以追溯5年。
2023-02-24 12:49:26
张老师:回复江老师 那如果收到税局退回的税费,对应的所得税也是不能退的吗
2023-02-24 13:13:08
江老师:回复张老师退回的什么税,这个没有在年报时申报无法退税
2023-02-24 13:40:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
这个输利润进去,没有交税,然后自动弥补以前年度亏损
你好,是的会自动弥补亏损的
221楼
2023-02-24 09:29:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李林[三斑海马] 发表的提问:
年报的税金包含补交以前年度的税金吗?
你好,包括补交以前年度的税金
222楼
2023-02-26 18:44:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Sakura 发表的提问:
补交上年的增值税,计入以前年度损益调整吗
你好 ,因为增值税是负债科目,不影响损益,不通过以前年度损益调整科目核算的
223楼
2023-02-26 18:55:54
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
这个怎么就不用交税了?弥补以前年度亏损,该怎么弄了?
你好,你本年度亏损的还是盈余的?如果本年亏损就不用交所得税了
224楼
2023-02-26 19:17:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 舒婷 发表的提问:
老师,请问2015关2017年都处于亏损,2018年有利润直接弥补以前年度亏损不用交税对吗?
2015年和2017年都处于亏损,2018年有利润直接弥补以前年度亏损
225楼
2023-02-27 08:54:47
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舒婷:回复紫藤老师 意思就是弥补之前亏损,不用交税对不?
2023-02-27 09:06:31
紫藤老师:回复舒婷弥补之前亏损以后如果还是负数或者0,不交税
2023-02-27 09:34:10
舒婷:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-02-27 09:56:01
紫藤老师:回复舒婷不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-27 10:13:39

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