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内部帐客户发货打折会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 1922107531 发表的提问:
给总部打的货款计入什么科目会计分录怎么写
你单位买总部的货吗
196楼
2023-02-16 09:43:59
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1922107531:回复郭老师 是的
2023-02-16 10:22:58
1922107531:回复郭老师 计入成本还是材料
2023-02-16 10:51:00
郭老师:回复1922107531给你材料了吗 给了借原材料/库存商品贷银存
2023-02-16 11:04:54
1922107531:回复郭老师 先打的货款,总部生产好再发货过来
2023-02-16 11:17:50
1922107531:回复郭老师 预付账款?到货计入库存商品是吗
2023-02-16 11:44:20
郭老师:回复1922107531你好,是的,
2023-02-16 12:06:23
1922107531:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-16 12:28:01
郭老师:回复1922107531不用客气的,
2023-02-16 12:43:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
我公司开了一张销售发票,收款部分打入基本户,部分打入老板个人卡上,会计分录怎么做?
同学 您好 借:银行存款 其他应收款——某某 贷:应收账款
197楼
2023-02-16 10:05:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Kobe123 发表的提问:
老师,客户之前打了一部分货款给我们,出货做的是应收账款,过了段时间又把剩余货款打给我们,这账具体分录怎么做?
你好!之前收款应该是借:银行存款 贷:预收账款 出货借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 税金 收回余款借:银行存款 贷:应收账款
198楼
2023-02-19 11:25:10
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Kobe123:回复晓海老师 老师,我做主营业务收入的时候,就直接借 应收账款,因为我是用应收应付系统的,那我可以用核销单 用预收账款对冲应收账款吗
2023-02-19 11:46:15
晓海老师:回复Kobe123你好!可以用预收和应收账款对冲
2023-02-19 12:05:30
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 大意的灰狼 发表的提问:
收到客户打过来的货款怎么做分录呢?
借银行存款 贷应收账款/预收账款
199楼
2023-02-19 11:34:46
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
公司老板用公司帐上的钱还自己的信用卡,这个会计分录怎么做?(做在内帐上的)
借其他应收款-老板 贷银行存款
200楼
2023-02-19 11:46:07
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放飞心情:回复方老师 那其他应收款需要用费用票冲是吗?
2023-02-19 12:10:33
方老师:回复放飞心情需要用发票报销冲减或退回现金、银行存款回来。
2023-02-19 12:38:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ amyy 发表的提问:
老师,供应商货款现金折扣和客户货款现金折扣怎么做分录
你好,别人给你的现金折扣, 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
201楼
2023-02-19 11:57:00
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郭老师:回复amyy你给别人的折扣,借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款、 财务费用 贷应收账款。
2023-02-19 12:14:07
郭老师:回复amyy都是没有考虑增值税的。
2023-02-19 12:33:21
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
公司做出口贸易,采购货物后,货款由国外客户直接支付给国内供应商。我们给供应商打部分采购定金,采购完成供应商把定金退回。这样的业务,分录怎么做?(内账)
支付定金,借其他应收款,贷银行存款
202楼
2023-02-20 09:25:53
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马老师:回复自在独行收回的时候借银行存款贷其他应收款
2023-02-20 09:51:09
自在独行:回复马老师 老师,前半部分就不用做账了?
2023-02-20 10:13:08
马老师:回复自在独行前半部分跟你们没有关系,我也好奇那你们的利润哪里来的
2023-02-20 10:30:30
自在独行:回复马老师 只是偶尔会有这种业务发生。钱是不通过我们公司,但我们代理采购了啊?
2023-02-20 10:50:37
马老师:回复自在独行那就这样做就可以了,还要做什么?
2023-02-20 11:04:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 杭州GT 发表的提问:
客户转帐10000元到企业银行账户,后来企业从银行账户转帐还给客户5000元,(转帐到客户银行账户),然后开出5000元的发票给客户。这个计帐凭证怎么做分录?
借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 借:预收账款 5000 贷:银行存款 5000 借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
203楼
2023-02-20 09:38:50
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杭州GT:回复辜老师 老师,没特殊情况,客户转帐给我们企业时是预付款,没开票的,等到业务完成后再结算,多还少补,所以业务完成后把多5000元还给客户,剩下的5000元是客户应该给企业的业务费用(也是我公司应该收取的主营业务收入),我们企业也对剩下的5000元开票给客户。
2023-02-20 10:08:58
杭州GT:回复辜老师 老师,我企业是小规模,问,应交增值税的后面为什么还要加上“销项税”3个字?
2023-02-20 10:31:05
辜老师:回复杭州GT小规模企业增值税下面不用带销项税
2023-02-20 10:52:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问:
客户汇多货款1000,我公司需退回给客户995,产生手续费5在客户货款扣,会计分录如何做
借银行存款贷,其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
204楼
2023-02-20 09:59:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
我们给客户先垫快递费12,然后客户把快递费直接打货款里给我们,(货款3000.客户直接打3012),我这个管家婆里面的12元怎么冲平,怎么写会计分录。借:其他应收款12 贷:银行12?
付时借:其他应收款--XX12贷:现金 收到 借:银行3012贷:收入3000贷:其他应收款--XX12
205楼
2023-02-21 09:21:50
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 傲娇のめ纸 发表的提问:
客户回款会计做帐去银行打回执单,如果1月份的银行回执单外账会计去打过一次,内账还能再去打吗?每个月一般几号去打合适?
你好,可以有回单重打。银行回单随时去都可以打印的。
206楼
2023-02-21 09:46:07
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傲娇のめ纸:回复月月老师 好的
2023-02-21 10:03:34
月月老师:回复傲娇のめ纸你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-21 10:31:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 疯狂的银耳汤 发表的提问:
B客户是A客户介绍的,现在B客户订货产生的利润冲抵A客户的货款,需要怎么做会计分录,和销售返利的分录有什么区别?
借利润分配贷应收账款
207楼
2023-02-21 09:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 亚亚莉莉 发表的提问:
做内帐,我们从库存发一箱红酒送给客户,做招待费,怎么做分录啊
你好 借;管理费用 贷;库存商品
208楼
2023-02-22 09:23:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Xu 发表的提问:
老师,我们购买客户粽子抵客户的货款,这个会计分录怎样写?
借;管理费用等科目 贷;应收账款
209楼
2023-02-22 09:35:41
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
帮客户垫付的货款怎么做会计分录,客户把款付了又怎么做
帮客户垫付的货款 借 其他应收款 贷 银行存款 现在收回的时候做相反分录
210楼
2023-02-22 09:45:53
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聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购买月饼送给客户怎么记账了送的奖品怎么记了
2023-02-22 10:01:36
紫藤老师:回复聪明的山水借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款
2023-02-22 10:29:30
聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购回来的样本了 装修公司 怎么记
2023-02-22 10:52:18
紫藤老师:回复聪明的山水你好,样本可以计入销售费用
2023-02-22 11:02:24
聪明的山水:回复紫藤老师 直接计入吗 我说万一今后买了怎么记
2023-02-22 11:19:06
聪明的山水:回复紫藤老师 卖了怎么记 今后
2023-02-22 11:47:35
紫藤老师:回复聪明的山水那你就直接计入库存商品
2023-02-22 11:59:55
聪明的山水:回复紫藤老师 借记库存 代记银行 对吧
2023-02-22 12:10:21
紫藤老师:回复聪明的山水如果是专票,可以抵扣进项 借记库存 应交税费 代记银行
2023-02-22 12:21:13
聪明的山水:回复紫藤老师 好的
2023-02-22 12:42:21
紫藤老师:回复聪明的山水加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-22 13:02:57

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