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其他应收款收不回来会计分录
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大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
46楼
2022-12-14 13:05:58
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2022-12-14 13:33:29
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2022-12-14 13:46:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
47楼
2022-12-15 12:47:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
48楼
2022-12-15 13:13:24
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2022-12-15 13:35:28
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2022-12-15 13:45:28
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2022-12-15 14:11:56
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2022-12-15 14:33:36
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2022-12-15 14:56:47
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2022-12-15 15:10:49
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2022-12-15 15:29:26
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2022-12-15 15:58:33
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2022-12-15 16:19:20
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2022-12-15 16:37:33
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2022-12-15 16:48:21
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2022-12-15 17:09:05
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2022-12-15 17:22:55
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2022-12-15 17:48:13
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2022-12-15 18:11:25
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-15 18:33:50
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
49楼
2022-12-15 13:38:17
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
50楼
2022-12-15 14:02:59
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2022-12-15 14:29:52
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2022-12-15 14:53:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
51楼
2022-12-18 13:06:18
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2022-12-18 13:35:39
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2022-12-18 13:49:56
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2022-12-18 14:17:13
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2022-12-18 14:39:32
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2022-12-18 15:07:45
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2022-12-18 15:20:16
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2022-12-18 15:36:37
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2022-12-18 15:47:58
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2022-12-18 15:58:13
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2022-12-18 16:08:55
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2022-12-18 16:28:47
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2022-12-18 16:54:51
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
52楼
2022-12-18 13:28:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
53楼
2022-12-18 13:50:59
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2022-12-18 14:06:22
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2022-12-18 14:34:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
54楼
2022-12-19 11:12:27
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2022-12-19 11:32:19
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2022-12-19 11:57:31
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2022-12-19 12:18:37
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2022-12-19 12:33:28
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2022-12-19 12:45:16
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2022-12-19 13:09:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
55楼
2022-12-19 11:23:33
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 元萍 发表的提问:
老师,我们公司用法人的名义代公司按揭了两辆展车,对方公司给我们返点,但是我们公司给他们开具了鉴证服务 其他服务的专票,税率6,现在,我不知道这个会计分录怎么做账,每期的按揭款是转到法人卡上扣的,做账是摆的其他应收款—按揭款
返点这一块,你开具了发票,就确认为你的收入处理。你这个贷款这一块儿因为是法人去贷款,给公司购买设备,历史记录到其他应付款处理。
56楼
2022-12-19 11:52:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,员工的其他应收款冲减到老板头上,会计分录怎么做?
这个是借款吗,你老板提他还?
57楼
2022-12-19 11:59:59
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莲心:回复郭老师 是的
2022-12-19 12:25:03
郭老师:回复莲心你老板给个人钱,私下给,员工借老板的你不管
2022-12-19 12:43:34
莲心:回复郭老师 可是要用老板的钱发工资呀
2022-12-19 13:09:22
郭老师:回复莲心这个员工没离职不是吗 老板给员工,员工给你单位,你冲借款发工资一样
2022-12-19 13:34:10
莲心:回复郭老师 谢谢老师
2022-12-19 13:56:51
郭老师:回复莲心不用客气的,
2022-12-19 14:24:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雁子 发表的提问:
还有公司把人撞坏了,发生的治病费用,由病人打的借条,怎么做会计分录?是不是先挂其他应收款呢?
您好,分录,借;其他应收款-XXX,贷:现金或者银行存款。
58楼
2022-12-20 11:33:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师好,请问多计提了社保个人部分的款项,导致其他应收款贷方有余额,这个怎么调账,麻烦老师写个完整的会计分录
你好 之前是怎么做的 个人部分不应该计提的 单位部分才计提到成本费用
59楼
2022-12-20 11:41:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
60楼
2022-12-20 11:56:59
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