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其他应收款收不回来会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,以下会计分录正确吗? 借:其他应付款 贷:其他应收款
您要给出具体的业务背景才好判断的,如果是重分类调整分录是会有这样的分录处理的。
91楼
2022-12-28 11:16:50
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凌飞:回复张艳老师 M公司是物流公司,要帮卖家代收货款(比如货到付款这种),M公司一般代收到货款后,才会付款给卖家。 一般收到代收货款后,M公司应做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款-代收款-A客户 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应收款-代收款-A客户 贷:银行存款 请问老师,冲减的时候,是要做: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:其他应收款-代收款-A客户 吗?
2022-12-28 11:46:59
张艳老师:回复凌飞个人建议 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:银行存款 等实际收到代收款项时,再做 借 银行存款 贷 其他应付款-代收款-A客户 这样操作会比较清晰,不用其他应收款和其他应付款两个科目来回调整。
2022-12-28 11:59:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,收取的商户的经营保证金的会计分录为:借银行存款,贷其他应付款商户,为什么老会计做的是贷其他应收款商户
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
92楼
2022-12-28 11:31:19
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张文华:回复庄老师 老会计已经扎账,而且是其他年度的帐,为什么要做成贷方其他应收商户,我不明白。
2022-12-28 11:45:18
庄老师:回复张文华你好,这个这样是不合理,下个月可以调整到其他应付款科目
2022-12-28 12:06:30
张文华:回复庄老师 这样其他应收款的贷方有余额,就等于是负数了对吧。
2022-12-28 12:25:17
庄老师:回复张文华你好,是的,这样就冲掉负数了,
2022-12-28 12:47:49
张文华:回复庄老师 老师,不冲负数会怎么样
2022-12-28 13:15:47
庄老师:回复张文华你好,本身的做账就不对了,要调整分录,
2022-12-28 13:41:07
张文华:回复庄老师 借方科目在贷方,也表示减少吧。也没错吧,我就是说不出哪里有问题,就感觉不太对劲
2022-12-28 14:07:55
庄老师:回复张文华你好,其他应收款一般是在借方,
2022-12-28 14:18:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ID 发表的提问:
公司收到a公司对c公司的投资款,然后由替c公司支付所有的款项,这个会计分录是否可以这样做?收到款项借 银行存款贷 其他应付款 a公司支付款项,发票抬头c公司借 其他应收款 c公司贷 银行存款然后冲抵借 其他应付款 a公司贷 其他应收款 c公司因为c公司属于停工状态,账户被封无法使用。是否可以做第三部冲抵?
您好,你们之间有具体的协议的话,作为代收代付的话,也只能这样做。
93楼
2022-12-28 11:36:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 安静的蜗牛 发表的提问:
单位为个人缴纳的社保费怎么记会计分录?应该计入其他应付款,还是其他应收款?有区别吗?
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
94楼
2022-12-28 11:41:59
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安静的蜗牛:回复meizi老师 如果未发工资,光交社保怎么做?
2022-12-28 12:03:27
安静的蜗牛:回复meizi老师 不好意思,刚看明白
2022-12-28 12:32:39
meizi老师:回复安静的蜗牛你好 挂其他应收款里面去 没事
2022-12-28 12:43:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 倒带 发表的提问:
账目上挂着老板的借方其他应收款 -老板 3万 。 另一张凭证上面写的是其他应付款-老板5万。。可以把账对冲掉吗 。。。怎么编制会计分录呢
可以的借:其他应付款-老板3 贷:其他应收款-老板3
95楼
2022-12-29 11:05:05
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倒带:回复袁老师 那后面要附贴单据吗?还是直接写个会计凭证就好了
2022-12-29 11:43:48
袁老师:回复倒带写凭证即可
2022-12-29 12:08:19
倒带:回复袁老师 那摘要怎么写
2022-12-29 12:31:02
袁老师:回复倒带调账即可
2022-12-29 12:41:14
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好,当其他应收款和其他应付款为同一人时,科目如何对冲,会计分录怎么做?求指点,谢谢!
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
96楼
2022-12-29 11:23:41
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怕孤单的绿草:回复明烨老师 老师,购买的原材料先付个预付款,那么借方计入预付账款还是应付账款呢,我之前是计入预付账款,但是老会计让计入应付账款求指教
2022-12-29 11:51:09
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 如果设置预付账款科目的,应该选择使用预付账款科目。如果没有设置预付账款科目,则可以通过应付账款核算。 所以您的做法是正确的,老会计可能在以前没有设置预付账款的情况下做进应付账款中。
2022-12-29 12:11:18
怕孤单的绿草:回复明烨老师 但是我们的老会计说不管是预付的账款都要计入借方的应付账款,她说这样的话到时候查账看看全年一共从A公司购进多少材料,就直接查应付账款这个明细科目就能查出来了
2022-12-29 12:37:22
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 您企业同事的说法是不准确的,设置预付账款科目的一定要使用预付账款科目核算预收款的。
2022-12-29 13:00:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借:其他应付款 贷:其他应收款,有这样的会计分录吗?
有的
97楼
2022-12-29 11:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 零度 发表的提问:
老师 请问企业缴纳住房公积金的会计分录怎么做 为什么是其他应付款而不是其他应收款呢
你好,其实其他应付款,其他应收款都有企业采用的
98楼
2023-01-03 09:50:55
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零度:回复邹老师 一部分不是员工自己支付的吗?应该是其他应收款呀
2023-01-03 10:03:56
邹老师:回复零度其实你仔细想想,其他应付款与其他应收款方向不同,所起到的作用是相同的
2023-01-03 10:27:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ uha 发表的提问:
请问公司的这个会计分录怎么理解?为什么不是其他应收款而是其他应付款
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
99楼
2023-01-03 10:01:49
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 大丫 发表的提问:
账面上其他应收款—小王 90万、其他应付款—小王100万、相互抵消的会计分录
您好,借:其他应付款—小王 90万 贷:其他应收款—小王 90万
100楼
2023-01-03 10:31:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
单位代职工垫付房租会计分录 和单位代扣个人负担的社会保险会计分录 书上写第一个是其他应收款,第二个是其他应付款,我看你们回答的第二个也是其他应付款
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
101楼
2023-01-03 11:00:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雨诗 发表的提问:
一张凭证里有很多笔分录,现在我想把这凭证里的会计分录科目换成另一个会计分录,有快速简洁的办法吗?比如 借:其他应收款(有10笔)贷 :银行存款 现在我想把借方的其他应收款全部改成其他应付款,除了逐条改动之外可有其他办法?
您好,目前来说,这个没有其他办法的。
102楼
2023-01-03 11:29:58
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雨诗:回复王雁鸣老师 我用的是用友T3标准版的财务软件
2023-01-03 12:00:33
王雁鸣老师:回复雨诗您好,是的,凭证分录会计科目不能批改的。
2023-01-03 12:24:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 星星 发表的提问:
其他应收款:期末余额借方4223元,期末余额借方102100元,其他应付款:期末余额106323元,老师这个会计分录怎么对冲啊
您好 借:其他应付款106323 贷:其他应收款 4223 其他应收款 102100
103楼
2023-01-04 11:10:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
老师,交社保的会计分录,什么时候个人是其他应收款,什么时候是其他应付款
您好!如果是先公司代付,然后再找员工收就是计入其他应收。如果是先扣了员工工资,然后再付给社保局,就是其他应付
104楼
2023-01-04 11:16:52
全部回复
小陈陈:回复宋生老师 谢谢老师
2023-01-04 11:28:51
宋生老师:回复小陈陈您好!不客气。
2023-01-04 11:49:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 秦妤 发表的提问:
其他应收款余额在贷方反映的是其他应付款,那其他应付款的余额在借方反映是其他应收款,两者的会计分录是借其他应收款,贷其他应付款对吗,那么摘要要填写什么合适
你好,是的 只要可以把其他应收款调整为其他应付款 或其他应付款调整为其他应收款
105楼
2023-01-04 11:29:59
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秦妤:回复邹老师 老师用的科目是一样的对吗那摘要要写什么合适,科目调整吗?
2023-01-04 11:49:55
邹老师:回复秦妤你好,凭证是一样的 摘要可以是科目调整 也可以是 把其他应收款调整为其他应付款 或其他应付款调整为其他应收款
2023-01-04 12:19:26

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