咨询
缴纳进口增值税关税会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ Star? 发表的提问:
从国外进口一批设备,价值300万,进口增值税48万,关税30万,运费2万,全部货款已支付。 会计分录怎么写
您好 借:固定资产 300+30+2=332 应交税费——应交增值税——进项税额 48 贷:银行存款 332+48=380
181楼
2023-02-09 10:27:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 余婧 发表的提问:
老师您好,缴纳进口增值税,和缴纳的进口关税,在现金流量表里,应该怎么选择?
你好,计入购买商品,接受劳务支付的现金流量
182楼
2023-02-09 10:41:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 欧阳 发表的提问:
进口增值税和进口关税的分录,两个意思是咋样理解
你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 库存商品等科目(关税) 贷;银行存款等科目 增值税可以抵扣,关税计入货物成本
183楼
2023-02-10 09:57:24
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 怡然的红酒 发表的提问:
计提增值税和附加税会计分录,缴纳增值税和附加税会计分录
你好,是一般纳税人的吗?
184楼
2023-02-10 10:14:11
全部回复
怡然的红酒:回复郭老师 我都想问,
2023-02-10 10:45:48
郭老师:回复怡然的红酒借税金及附加贷、应交税费。
2023-02-10 11:03:56
郭老师:回复怡然的红酒这个是附加税的一般纳税人,和小规模都是一样的,缴纳借应交税费,贷银行存款。
2023-02-10 11:14:57
郭老师:回复怡然的红酒一般纳税人增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税贷银行。
2023-02-10 11:42:54
郭老师:回复怡然的红酒小规模的借应交税费应交增值税,贷银行存款不需要具体。
2023-02-10 12:10:44
怡然的红酒:回复郭老师 小规模不计提吗
2023-02-10 12:28:10
郭老师:回复怡然的红酒是的,小规模的,不需要计提
2023-02-10 12:38:39
怡然的红酒:回复郭老师 小规模直接缴纳吗
2023-02-10 12:49:29
郭老师:回复怡然的红酒对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-02-10 13:18:06
怡然的红酒:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 13:34:16
郭老师:回复怡然的红酒不用客气,工作愉快
2023-02-10 13:46:44
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 陈住气过中级 发表的提问:
老师,海关进口增值税抵扣不了,这张缴款书怎么做分录?
你好,抵扣不了的计入成本核算
185楼
2023-02-10 10:41:59
全部回复
陈住气过中级:回复暖暖老师 之前挂待抵扣税金的,现在分录就借:原材料 贷:待抵扣税金就好对吗
2023-02-10 10:54:28
暖暖老师:回复陈住气过中级是的,你的会计分录是正确的
2023-02-10 11:07:37
陈住气过中级:回复暖暖老师 好的,谢谢老师,非常感谢
2023-02-10 11:18:53
暖暖老师:回复陈住气过中级不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-10 11:32:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问下,刚成立一般纳税人,没有进项,开了发票缴纳了增值税,会计分录怎么写呢?然后有了进项,缴纳增值税会计分录怎么写呢
你好借销项税额贷转出未交增值税,, 借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税,贷银行,
186楼
2023-02-12 11:16:24
全部回复
影*一一:回复maize老师 老师,我还是不知道我没有进项的分录怎么写,是上面哪个呢
2023-02-12 11:44:48
影*一一:回复maize老师 有进项发票看明白了
2023-02-12 11:58:06
影*一一:回复maize老师 举个例子嘛,比如开了50万的票,没有进项,然后交了增值税,会计分录怎么写
2023-02-12 12:22:05
maize老师:回复影*一一没有税率啊,你这个直接假设税率13% ,销项税额50万/1.13*0.13借销项税额50万/1.13*0.13贷转出未交增值税50万/1.13*0.13,, 借转出未交增值税50万/1.13*0.13,贷未交增值税50万/1.13*0.13,借未交增值税,50万/1.13*0.13贷银行,50万/1.13*0.13
2023-02-12 12:35:33
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ undefined 发表的提问:
乙公司位于市区,是增值税一般纳税人,经营内销和出口业务。本年1月份向税务局实际缴纳增值税50万元,缴纳消费税20万元,出口货物免抵增值税税额10万元。另外,进口货物由海关代征增值税16万元,代征消费税20万元。 要求: (1)计算甲公司当年1月份应缴纳的城市维护建设税;(10分) (2)计算甲公司1月份应缴纳的教育费附加和地方教育附加(10分) (3)编制有关会计分录.(20分,应交税费写出明细科目)
您好,计算过程如下 城建税(50+20+10)*7%=5.6 教育费附加和地方教育费附加(50+20+10)*(3%+2%)=4 会计分录 借:税金及附加9.6 贷:应交税费-应交城市建设维护税5.6 -教育费附加2.4 -地方教育费附加1.6
187楼
2023-02-12 11:41:53
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ qzuser 发表的提问:
@答疑-张老师(702433146) 这个我们交掉的海关进口增值税是计入费用还是可以作为进项税抵扣的,会计分录是怎么做
可以抵扣增值税 需要你们是电子税务局比对,那边比对通过之后才可以抵扣 借库存商品,进项贷银存
188楼
2023-02-12 11:49:38
全部回复
阿铭老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师
4.92
解题: 0.01w
引用 @ 兴奋的巨人 发表的提问:
进口的增值税、关税、消费税怎么做分录?
  一、海关进口增值税和关税,进口关税计入采购货物成本,增值税计入进项税额 ,做账如下:   借:库存商品(采购价+关税等)   借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:银行存款 进口的应税消费品,应在进口时,由进口者交纳消费税,交纳的消费税应计入进口应税消费品的成本. 企业进口的应税消费品可能是固定资产、原材料或商品流通企业的商品,因此在进口时,应按应税消费品的进口成本连同消费税,借记固定资产、材料采购、商品采购等科目,按采购成本,贷记应付账款、银行存款等科目,按交纳的消费税,贷记银行存款等科目.
189楼
2023-02-12 12:06:06
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Ling 发表的提问:
取得进口报关单,有一张是进口增值税、有一张是进口关税,要怎么做分录?委托报关单位完成。是不是自己进口的就不产生关税。?
借:库存商品,应交税费-增值税贷:应付账款  
190楼
2023-02-12 12:24:00
全部回复
Ling :回复袁老师 那关税计入哪里。
2023-02-12 13:00:35
袁老师:回复Ling 库存商品里面啊
2023-02-12 13:15:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 浅寐 发表的提问:
老师您好,请教一下,我司属于进口贸易企业,之前进口商品报关的时候已缴纳进口关税,现有政策可以退回已交的关税,收到退回的关税,会计分录应该如何处理?此部分收入是否应缴纳企业所得税
你好,这个属于税收优惠,计入营业外收入,缴纳企业所得税
191楼
2023-02-13 09:38:11
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
第一张是进口关税,第二张是进口增值税!会计分录怎么做?已经抵扣过了!!借贷,并且带金额最好
你好 借:原材料(关税金额) 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:银行存款
192楼
2023-02-13 09:58:14
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 太阳之子-涅磐重生 发表的提问:
进口贸易:某外贸企业(系一般纳税人)从国外丁公司自营进口商品一批,到岸价格折合人民币为400000元,进口关税税率为40%,代征增值税税率17%,求会计分录
借:库存商品 400000*(1+40%) 应交税费-应交增值税-进项税400000*(1+40%)*17% 贷:应付帐款-
193楼
2023-02-13 10:18:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 现代的荷花 发表的提问:
代理进口业务缴纳的关税增值税如何记账
你好,代理进口业务缴纳的关税增值税,是会找对方收取的吗 
194楼
2023-02-13 10:35:59
全部回复
现代的荷花:回复邹老师 不找对方收了,代理费是一口价,含税含清关费
2023-02-13 10:52:15
邹老师:回复现代的荷花你好,那这个是你们取得代理服务收入,对应发生的成本支出? 
2023-02-13 11:20:07
现代的荷花:回复邹老师 是的,但是应该放在什么科目
2023-02-13 11:34:37
邹老师:回复现代的荷花你好,是你们取得代理服务收入,对应发生的成本支出,那就需要计入  主营业务成本 
2023-02-13 12:01:51
现代的荷花:回复邹老师 进口增值税发票直接进成本吗?
2023-02-13 12:19:01
邹老师:回复现代的荷花你好,根据你的描述,是的
2023-02-13 12:46:01
现代的荷花:回复邹老师 二级科目是啥
2023-02-13 13:04:54
邹老师:回复现代的荷花你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定的  
2023-02-13 13:27:40
现代的荷花:回复邹老师 谢谢,老师
2023-02-13 13:40:14
邹老师:回复现代的荷花不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-02-13 14:04:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 痴情的心锁 发表的提问:
甲公司是一家生产销售非应税消费品的进出口经营权的一般纳税人企业,适用的增值税税率是13%,2020年8月增值税进项税额合计30万元,销项税额及进项转出合计46万元。2020年8月进口货物经海关核定的到岸价500万元,该进口货物的关税率为10%。 求甲公司应纳关税税额 本月应纳增值税并作会计分录
借,库存商品550 应交税费~增值税550×13% 贷,银行存款,总金额
195楼
2023-02-14 09:53:16
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×