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应交增值税已交税金会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
256楼
2023-03-05 11:57:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 发表的提问:
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
你好,对的是的分录是这么做的。
257楼
2023-03-06 09:05:37
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
缴纳上个月的增值税,银行扣缴,分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 吗
您好,不是的,分录是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。
258楼
2023-03-06 09:10:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 掌心天使 发表的提问:
没有计提增值税,那么上个所属期交的增值税该怎么做分录,是借应交税费未交增值税还是借应交税费已交增值税
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人?
259楼
2023-03-06 09:38:33
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掌心天使:回复玲老师 一般纳税人
2023-03-06 10:09:27
玲老师:回复掌心天使纳税人需要做结转的分录,如果您当期需要缴纳增值税,做借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税,如果您期末没有做这笔分录,把这笔分录补上,然后再坐交增值税的分录
2023-03-06 10:20:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 月明風清 发表的提问:
老师,缴纳增值税的时候会计分录是不是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款,如何不是这样,那是如何做分录的?谢谢!
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
260楼
2023-03-06 09:48:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ july 发表的提问:
老师,假如我这个月缴纳170元的增值税,分录借:应交税金—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 这样就可以了是吗?月底还要做什么吗?
如果是一般纳税人,通过应交税费-未交增值税核算,如果是小规模 通过应交税费-应交增值税核算
261楼
2023-03-06 09:56:59
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july:回复邹老师 我们单位是一般纳税人,老师,按您说的,我的分录应该是 借:应交税费—未交增值税 170 贷:银行存款 170,这样是吗?
2023-03-06 10:13:45
邹老师:回复july是的
2023-03-06 10:38:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ snowxin 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
262楼
2023-03-07 09:11:29
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snowxin:回复答疑苏老师 不太明白
2023-03-07 09:35:26
答疑苏老师:回复snowxin你好 你这样做也可以 最后借贷平衡就可以了 你是哪里不明白呢
2023-03-07 10:03:20
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.46w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
差额征税的企业开票是的会计分录计提增值税时,应计入应交税费-应交增值税(销项税额)还是应交税费-未交增值税?
应计入应交税费-应交增值税(销项税额)
263楼
2023-03-07 09:35:06
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 晴立 发表的提问:
一般纳税人中未交增值税与增值税进项税额和销项税额与已交税金之间的关系,会计分录
同学你好 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 2 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
264楼
2023-03-07 09:53:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 谭凯 发表的提问:
老师 跨年的进项销项已交税金转出未交增值税分录错了 不会用分录调
你好 怎么错误了 。错误了就红冲 然后重新做 。这个不涉及损益科目的。直接调整
265楼
2023-03-08 08:48:58
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谭凯:回复meizi老师 这个不需要用到年度损益调整 直接红冲再做个正确的分录就可以吗
2023-03-08 09:42:00
meizi老师:回复谭凯你好 是的 这个不涉及损益科目的
2023-03-08 10:02:28
谭凯:回复meizi老师 老师是不是只要跨年的影响到损益的白用到年度损益调整这个科目吗
2023-03-08 10:29:48
meizi老师:回复谭凯嗯 是的 平常没事最好别动这个科目 。因为税局很喜欢查这个科目
2023-03-08 10:58:27
谭凯:回复meizi老师 老师 我们之前是小规模的时候之前的会计销项没有结转到营业外收入 导致我们现在与申报表不一致 这个怎么处理
2023-03-08 11:08:30
meizi老师:回复谭凯你好 你补结转 借应交税费 贷营业外收入
2023-03-08 11:22:02
谭凯:回复meizi老师 就补个这个分录就可以了老师是吗
2023-03-08 11:46:11
meizi老师:回复谭凯你好 是的 跨年了吗 没跨年就直接补
2023-03-08 11:57:39
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 斑比喵???? 发表的提问:
老师,图一是我之前做增值税的时候用的已交税金科目,然后我6月份做增值税用转出未交增值税把它冲平了,分录是借转出未交增值税2080.03,贷已交税金2080.03。图二是我7月做的增值税,这个未交增值税的余额应该是3358.61而不是619.24,我知道原因是因为这个科目的期初贷方应该有2739.37,最后余额才是3358.61,那现在我怎么把未交增值税(这个月应缴纳的)调成3358.61?急急 因为未交增值税我6月份没有用到,7月份交增值税用了一次,结转增值税用了一次。
你好,那么这个期初是的错误是什么时候开始错的呢?能查到吗
266楼
2023-03-08 09:10:07
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斑比喵????:回复小云老师 7月份没有期初是因为我做6余份增值税时候之前用的都是已交税金科目,然后更正用了转出未交把它冲平了,分录是借转出未交,贷已交税金,本来贷方应该是未交增值税么,所以7月期初贷方是0,导致余额是错的
2023-03-08 09:53:28
斑比喵????:回复小云老师 所以这个怎么调整
2023-03-08 10:09:51
斑比喵????:回复小云老师 您能明白我意思么
2023-03-08 10:31:37
斑比喵????:回复小云老师 因为之前的已交税金科目余额是在借方,这样不就冲平了
2023-03-08 10:58:12
斑比喵????:回复小云老师
2023-03-08 11:27:34
斑比喵????:回复小云老师
2023-03-08 11:47:09
小云老师:回复斑比喵????你的意思就是因为之前用的科目的问题导致本来该借:转出未交 贷:未交增值税的,但贷方做的是已交是把,但其实你原本调整的分录就不对吧,因为这个已交税金应该核算的是已交过的钱,所以应该是要转入未交增值税的借方才对啊
2023-03-08 12:03:22
斑比喵????:回复小云老师 我也是新手之前不太清楚已交税金科目,那就是我上个月调整的这个分录是错的?那我现在怎么改正呢,不然我7月的未交增值税余额是错的
2023-03-08 12:28:52
斑比喵????:回复小云老师 有没有具体分录
2023-03-08 12:40:17
斑比喵????:回复小云老师 6月之前已交税金科目都是在借方,有留底
2023-03-08 13:06:07
斑比喵????:回复小云老师 十分捉急啊老师
2023-03-08 13:23:21
小云老师:回复斑比喵????已交税金呢是钱预交了用的,你能把之前你用已交税金时是怎么做的分录发我吗,你是怎么计提的,我好看要怎么调
2023-03-08 13:35:56
斑比喵????:回复小云老师 这是5月做的分录及余额表,5月之前包括5月都是这么做的,没有用到转出未交
2023-03-08 13:51:08
斑比喵????:回复小云老师 6月开始我就改了分录,这是6月做的分录,及余额表
2023-03-08 14:13:10
斑比喵????:回复小云老师 这是7月缴纳,及结转增值税做的分录
2023-03-08 14:37:06
小云老师:回复斑比喵????我明白了,其实你就是把已交当做未交增值税在用了,那你上个月那笔调整应该要做的分录是借:未交增值税 贷:已交税金,你现在用红字或者反分录冲销你上个月做的,然后做一笔正确的就行了
2023-03-08 14:49:48
斑比喵????:回复小云老师 怎么这余额还是不是3358.61?
2023-03-08 15:17:11
斑比喵????:回复小云老师 好苦恼
2023-03-08 15:33:23
小云老师:回复斑比喵????你新的分录金额没改呀,前面你不是说期初贷方应该有2739.37嘛,那你得把这个数减掉
2023-03-08 15:52:52
斑比喵????:回复小云老师 那已交税金科目借方又有余额就挂那吗?
2023-03-08 16:07:13
斑比喵????:回复小云老师 还有个问题,员工报销开的专票(跟公司经营业务无关的)可以认证抵扣吗?
2023-03-08 16:25:00
小云老师:回复斑比喵????如果有余额代表你是前面的哪里做的不对,不是这笔的问题
2023-03-08 16:43:01
小云老师:回复斑比喵????要看具体是什么的发票
2023-03-08 17:03:39
斑比喵????:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-08 17:22:07
小云老师:回复斑比喵????不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-03-08 17:36:50
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ yy 发表的提问:
增值税在月末结转时是计入应交税费-应交税金-未交增值税 次月支付时 是计入应交税费-应交税金-已交税金 还是未交增值税?
你好!计入应交税费-应交税金—未交
267楼
2023-03-08 09:25:25
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yy:回复QQ老师 老师 那已交税金 什么时候才用呢 我以为是交的时候 就放在已交税金 这样就可以体现 公司实实在在的交了多少 计提时候放入的未交 只是在年底才一次性清零 是我理解错了么?
2023-03-08 09:52:48
QQ老师:回复yy你好!一般是发票现场缴纳的税金和预交的税金
2023-03-08 10:13:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ????颜 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录, 如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可 计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
你好 是的 是这样来处理的
268楼
2023-03-08 09:53:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
是的,是这样账务处理的
269楼
2023-03-09 08:48:58
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ North harbor ???? 发表的提问:
老师,一般纳税人简易计税缴税怎么做分录? 是借:应交税费-应交增值税-简易计税 贷:银行存款吗 还是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款?
您好,是借:应交税费-应交增值税-简易计税
270楼
2023-03-09 09:11:02
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North harbor ????:回复文老师 老师,那我们之前18年是借:应交税费-已交税金的,会不会影响到后面增值税的余额
2023-03-09 09:50:50
文老师:回复North harbor ????那您之前确认收入是怎么做的
2023-03-09 10:01:38
North harbor ????:回复文老师 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 交税的时候 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2023-03-09 10:19:19
文老师:回复North harbor ????那你这样您的三级科目就一直挂在那里,需要调整一下,借应交税费-应交增值税-简易计税贷应交税费-应交增值税-已交税金
2023-03-09 10:42:13
North harbor ????:回复文老师 好的谢谢老师
2023-03-09 11:10:56
文老师:回复North harbor ????不客气,这是我们的职责所在
2023-03-09 11:21:40

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