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应交增值税已交税金会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
新政策下已交的增值税也退了,会计分录应该怎么做?印花税减半退税呢? 已缴的应交增值税,因新政策延缓缴纳,把已缴的增值税退回
你好,新政策下已交的增值税也退了, 借银行存款 贷 应交税费-未交增值税 印花税减半退税 借银行存款 贷 税金及附加
271楼
2023-03-09 09:32:37
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 1+1=1 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
272楼
2023-03-09 09:50:59
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1+1=1:回复文老师 当月直接缴纳有那些分录
2023-03-09 10:17:24
文老师:回复1+1=1一般是预交税款是当月交的
2023-03-09 10:39:12
1+1=1:回复文老师 ok
2023-03-09 11:00:16
文老师:回复1+1=1OK,有问题欢迎前来咨询
2023-03-09 11:19:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 井边里原生茶 发表的提问:
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
你好 借应交税金-已交税金,贷:银行存款 这个是本月预缴本月的增值税 ; 借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 这个是本月缴纳上月增值税
273楼
2023-03-10 11:24:53
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井边里原生茶:回复meizi老师 那缴纳之前结转怎么做的。缴税该怎么做,不缴税该怎么做
2023-03-10 11:39:33
meizi老师:回复井边里原生茶你好 月末你自己做结转 借应交税费-未交增值税 贷应交税金-已交税金
2023-03-10 12:00:32
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ remget 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
274楼
2023-03-10 11:33:25
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 龙儿 发表的提问:
请问老师,交增值税会计做账可以做到应交增值税-已交税金这个科目不?
你好!预交税金的时候使用
275楼
2023-03-10 12:03:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
小规模计提税金 交纳税金,分录对不对计提:借应交税费-增值税 销项贷 应交税费-未交增值税缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
你好,是不对的 正确的应当是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目
276楼
2023-03-12 10:40:21
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遥望星空p:回复邹老师 老师,确认了收入 就有增值税,计提和缴纳不是都有分录吗?
2023-03-12 11:02:38
邹老师:回复遥望星空p你好,小规模纳税人是没有增值税计提的说法的
2023-03-12 11:30:59
回复遥望星空p老师,小规模每季度前两个月都不计提增值税么?
2023-03-12 11:51:34
遥望星空p:回复邹老师 谢谢老师,才知道 小规模不计提税金 那八月和九月都有收入并且开了发票,税金在10月按季缴纳 ,直接在报表上填不含税收入和税额就可以了?
2023-03-12 12:20:59
邹老师:回复遥望星空p你好,是做收入与增值税的分离 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 是这样做分录,发生计入贷方,缴纳计入借方,而不需要另外去计提的
2023-03-12 12:47:12
遥望星空p:回复邹老师 请问,老师,小规模的工资需要计提吗?分录和一般纳税人有何不同?
2023-03-12 13:01:33
邹老师:回复遥望星空p你好,是需要计提,分录是一致的,并不会因为是小规模而与一般纳税人不同的
2023-03-12 13:13:56
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 春之晨意 发表的提问:
9月份申报缴纳8月份的增值税和营业税金及附加税金,会计分录是不是在上个月做借:应交税金--转出未交增值税 贷:应交税金--未交增值税 下月缴纳:借应交税金--未交增值税 贷:银行存款?
你好!是的,你的理解是正确的。
277楼
2023-03-12 10:59:21
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春之晨意:回复陈静老师 计提分录做在8月份,营业税金及附加的计提也在8月份吗
2023-03-12 11:14:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问:
3万以下免税的会计分录是不是这样做?借:银行存款 贷:应交税金/应交增值税 主营业务收入 借:应交税金/应交增值税 贷:补贴收入
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
278楼
2023-03-12 11:25:30
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逆风の蒲公英:回复邹老师 老师,放到补贴收入里面行吗
2023-03-12 11:44:33
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,明细可以是增值税减免
2023-03-12 12:07:29
逆风の蒲公英:回复邹老师 老师,第二笔分录的贷方必须得放到“营业外收入”里吗?放到“补贴收入”里行吗?
2023-03-12 12:28:41
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,明细科目是自行设置的,没有统一规定
2023-03-12 12:54:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 123456789 发表的提问:
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
279楼
2023-03-12 11:51:00
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123456789:回复bamboo老师 应交增值税销项税额和转出未交增值税对冲不了哇?我的疑问就在这
2023-03-12 12:11:01
bamboo老师:回复123456789这个一般年末的时候做一笔结转分录就可以了
2023-03-12 12:24:21
123456789:回复bamboo老师 年末结转分录是借应交增值税销项税 <br>贷应交增值税转出未交增值税<br>对吗?美女老师?
2023-03-12 12:43:01
bamboo老师:回复123456789是的 年末分录就这么写
2023-03-12 13:00:13
123456789:回复bamboo老师 谢谢美女老师
2023-03-12 13:24:28
bamboo老师:回复123456789不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-03-12 13:39:10
123456789:回复bamboo老师 那么进项税额明细余额和哪个科目对冲呀?
2023-03-12 14:03:22
bamboo老师:回复123456789借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等 把三级科目的借方写到贷方 贷方写到借方 就可以了
2023-03-12 14:33:18
123456789:回复bamboo老师 那进项税额转出又有了余额了哇?咋处理了?
2023-03-12 15:00:56
bamboo老师:回复123456789您有这个科目金额就写这个分录 没有的话 不需要写啊 这只是给您举例的 根据您账上的实际发生科目写分录
2023-03-12 15:16:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 红菩提 发表的提问:
再看以前会计的账务,在12月份将应交税金里面有关增值税的部分,全部将本年贷方累计数额转出,分录为借,应交税金-未交增值税。贷方应交税金-进项税,减免税款,转出未交增值税。这是个什么分录,是必要的吗
这个是结转未交增值税,用来抵扣的,结算应交增值税的
280楼
2023-03-13 08:45:49
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红菩提:回复袁老师 这个分录是结转的11月份之前的借方或者贷方累计数,是必须的吗?账面上看是把余额平了,其他的没有什么作用吧
2023-03-13 09:13:19
红菩提:回复袁老师 这个分录是结转的11月份之前的借方或者贷方累计数,是必须的吗?账面上看是把余额平了,其他的没有什么作用???
2023-03-13 09:28:59
袁老师:回复红菩提是的,其他没有什么用
2023-03-13 09:53:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 共享物流艾仕群 发表的提问:
我贷方如果已交税金是负数就不平,我怎么做分录呀
不做这个科目,这个增值税是结转到转出未交增值税下面不是已交税金下面
281楼
2023-03-13 09:00:01
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共享物流艾仕群:回复maize老师 我是已交税金有差额40000多
2023-03-13 09:15:12
maize老师:回复共享物流艾仕群这个不结转,这个当月缴纳当月直接做借已交税金贷银行,基本没有企业用了这个科目,都是次月才纳税申报,小规模话,那这个只使用应交税费应交增值税,
2023-03-13 09:34:36
maize老师:回复共享物流艾仕群需要看你这个都挂啥,你这个是啥情况
2023-03-13 09:44:54
maize老师:回复共享物流艾仕群不对话之前那个 结转分录需要冲掉才可以,重新结转
2023-03-13 09:57:55
共享物流艾仕群:回复maize老师 上期留抵记入那个科目,我贷方是已交税金
2023-03-13 10:13:32
maize老师:回复共享物流艾仕群这个做借转出未交增值税,贷进项税额,这个就是留底
2023-03-13 10:28:11
共享物流艾仕群:回复maize老师 我们做的借应交税金销项税额,贷应交税金进,贷已交税金
2023-03-13 10:43:35
共享物流艾仕群:回复maize老师 留底的我怎么做
2023-03-13 11:01:30
maize老师:回复共享物流艾仕群把这个改为转出未交增值税,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税,按图片做
2023-03-13 11:17:39
共享物流艾仕群:回复maize老师 我们一直都这么做,怎么调平呀
2023-03-13 11:29:40
maize老师:回复共享物流艾仕群借已交税金 贷转出未交增值税
2023-03-13 11:45:53
共享物流艾仕群:回复maize老师 未交税金有余额
2023-03-13 12:01:13
共享物流艾仕群:回复maize老师 我怎么结转
2023-03-13 12:22:17
共享物流艾仕群:回复maize老师
2023-03-13 12:44:03
maize老师:回复共享物流艾仕群....这个进项税额是结转到转出未交增值税,不需要结转到未交增值税下面,这个未交增值税只能有贷方余额,不对都冲掉,
2023-03-13 13:08:02
共享物流艾仕群:回复maize老师 怎么不对冲掉
2023-03-13 13:31:30
共享物流艾仕群:回复maize老师 已交税金有余额怎么办呀
2023-03-13 13:51:05
maize老师:回复共享物流艾仕群你之前是做借销项税额 贷进项税额,已交税金么,那现在就做这个借已交税金 贷转出未交增值税 这个不是冲掉么
2023-03-13 14:03:24
共享物流艾仕群:回复maize老师 未交可以有余额吗
2023-03-13 14:30:13
共享物流艾仕群:回复maize老师 最后怎么冲掉
2023-03-13 14:58:29
maize老师:回复共享物流艾仕群未交增值税这个一般是贷方余额,有借方表示有问题,
2023-03-13 15:18:01
共享物流艾仕群:回复maize老师 好的
2023-03-13 15:39:04
maize老师:回复共享物流艾仕群需要看下之前咋做,你去查下这个对应明细去看下,
2023-03-13 15:52:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 清澄 发表的提问:
老师,你好,我把去年的11月实际缴纳的增值税科目应交税金--应交增值税--已交税金;错入(借应交税金--应交增值税--销项税额。贷 银行存款)需要怎么调整。
你好借应交税费-未交增值税 贷应交税费(销项税额)
282楼
2023-03-13 09:09:15
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清澄:回复徐阿富老师 摘要:科目调整;1、借应交税金--未交增值税 贷应交税金-应交增值税-销项税额 2、借 应交税金--应交增值税--已交税金,贷应交税金--未交增值税。是这样操作吗?
2023-03-13 09:26:47
徐阿富老师:回复清澄你好,后面一个分录就不用做了,不需要通过已交税金的。就一份凭证就好
2023-03-13 09:53:01
清澄:回复徐阿富老师 好的,就是未交增值税科目是不需要平账的是吗?
2023-03-13 10:19:01
徐阿富老师:回复清澄你好,你平时做账的时候在没有交税之前,把应交增值税的所有子目都要转到未交增值税子目的。这个贷方余额就是要缴纳的增值税,下个月把这个税交了就平了。
2023-03-13 10:38:37
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
期末计提应交增值税会计分录
你是小规模还是一般纳税人?
283楼
2023-03-13 09:26:21
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叶子:回复文文老师 一般纳税人
2023-03-13 09:42:46
文文老师:回复叶子借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-13 10:01:24
叶子:回复文文老师 如果上期有留底呢?
2023-03-13 10:13:48
文文老师:回复叶子意思是不用交税?那就不用做分录了
2023-03-13 10:41:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 思静 发表的提问:
做内账时,交应交税费-应交增值税交了65000元怎做会计分录!
你好 借;税金及附加 贷;银行存款
284楼
2023-03-13 09:44:59
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思静:回复邹老师 增值税交了2000元
2023-03-13 09:56:48
思静:回复邹老师 怎么处理兮录
2023-03-13 10:23:25
邹老师:回复思静你好,借;税金及附加 2000 贷;银行存款 2000 内帐缴纳税款可以这样处理
2023-03-13 10:51:43
思静:回复邹老师 增值税是价外税可以这样做吗?这样做会增加公司费用,所得税会小少的!
2023-03-13 11:20:55
邹老师:回复思静你好,内帐可以这样处理,借;税金及附加 2000 贷;银行存款 2000 外账是这样处理的 借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款
2023-03-13 11:39:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ???? 可爱的小姐姐???? 发表的提问:
老师计提应交税费··应交增值税的时候减少了利润了吗?因为我发现我上任会计每个月都没有计提增值税,走的科目是已交税金,只是附加税走了下计提了, 借:应交税费··应交增值税··已交税金 贷:银行存款 每个月都是这么做的分录,我应该怎么调整下呢老师,,
计提应交税费——应交增值税,不减少利润,因为增值税属于价外税。是外账,如果是没有计提应交税费——应交增值税(销项税额),这个就是正常计提税费
285楼
2023-03-14 09:04:14
全部回复
???? 可爱的小姐姐????:回复江老师 老师,可是上个会计是正常做销项税额和进项税额的,就是没有结转应交增值税未交增值税,直接就是已交税金,而且已交税金的三级科目里面还有余额,
2023-03-14 09:16:22
江老师:回复???? 可爱的小姐姐????如果是正常做了销项税、进项税,只是结转计入了已交税金,这个科目,就是对的。至于有余额可能是留抵的增值税
2023-03-14 09:35:30
???? 可爱的小姐姐????:回复江老师 老师是正常做了销项税额和进项税额,没有结转,就是第二个月的时候做的分录是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款,
2023-03-14 09:52:01
江老师:回复???? 可爱的小姐姐????没人结转,可以在以后补做结转增值税的账务处理补,正常是按年进行结转增值税
2023-03-14 10:14:24

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