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计提应付职工薪酬的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
计提工资分录:借:管理费用/应付职工薪酬 贷:其他应付款/代扣个人养老 应交个税 应付职工薪酬 这个分录怎么理解
你好,应付职工薪酬二级科目是工资吗?
106楼
2023-01-08 13:44:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
应付职工薪酬上月多计提这月需冲回需要如何做分录
您好 做您计提时候相同的红字分录冲回
107楼
2023-01-08 13:51:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小平 发表的提问:
老师:去年多计提的应付职工薪酬-奖金,今年该怎么冲销?怎么做分录
借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整等科目
108楼
2023-01-08 13:58:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Queen 发表的提问:
老师,工资我计提:管理费—职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资 我现在要计提代扣代缴个税怎么做分录?
你好,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
109楼
2023-01-08 14:14:59
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Queen:回复邹老师 为什么不可以这样做: 借:管理费—职工工资 贷:应交税费—个人所得税 借:应交税费—个人所得税 贷:银行存款
2023-01-08 14:37:53
邹老师:回复Queen你好,就是这样做计提,扣缴分录啊
2023-01-08 15:00:57
Queen:回复邹老师 我是说,借方一个是管理费,一个是应付职工薪酬,这两个有什么区别?
2023-01-08 15:20:53
邹老师:回复Queen你好,因为我国是复式账,计提工资的时候就会涉及两个科目,借方是管理费用,贷方是应付职工薪酬 然后你计提个人所得税,那应付职工薪酬就减少,计入借方,同时贷方计入应交税费——个人所得税
2023-01-08 15:38:18
Queen:回复邹老师 老师我们公司有一笔工资退到银行账户,我这样做你看对吗 借:银行存款 贷:应付职工薪酬—职工工资
2023-01-08 15:54:21
邹老师:回复Queen你好,是的,是这样做分录的
2023-01-08 16:12:40
Queen:回复邹老师 老师,我做分录的时候没有做过预付账款这个科目,可我的资产负债表预付账款为什么有金额?
2023-01-08 16:26:01
邹老师:回复Queen你好,你明细账有应付账款借方余额的吗
2023-01-08 16:48:36
Queen:回复邹老师 是的,有的!这个带表什么意思?
2023-01-08 17:09:24
邹老师:回复Queen你好,应付账款明细借方余额,就是预付账款的意思
2023-01-08 17:34:17
Queen:回复邹老师 明白!谢谢老师
2023-01-08 18:02:26
邹老师:回复Queen不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-08 18:31:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨庭婷 发表的提问:
邹老师,您好!麻烦请教下,退回工资的会计分录怎么写。原先计提的该怎么处理。我之前做的分录是计提 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬 100 发放时:借:应付职工薪酬100 贷:银行100 现在退回了50 我的分录是借:管理费用-50 贷:应付职工薪酬-50 借:银行存款50贷应付职工薪酬50 这样做对吗
是的,你冲回之前就可以你这个没有跨年吧?
110楼
2023-01-09 11:02:56
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 淡淡的指甲油 发表的提问:
计提工会经费的会计分录怎么做?计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬~工会经费 这样做对吗
你好!在借:管理费用后加一个工会经费
111楼
2023-01-09 11:22:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师我想知道影响利润的工资是计提的工资分录,还是应付职工薪酬的分录。应付职工薪酬最后结转到哪里了
管理费用 发工资冲了,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
112楼
2023-01-09 11:36:40
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晨曦:回复郭老师 应付职工薪酬,冲没了吗。影响利润的是计提的工资么
2023-01-09 12:04:46
郭老师:回复晨曦对的 不影响 管理费用还是管理费用
2023-01-09 12:25:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lynette 发表的提问:
老师您好,返还的工会经费应该做:其它应付款---工会经费还是应付职工薪酬---工会经费? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬----工会经费 我看很多人是记入:其它应付款---工会经费,但是计提的时候计提的科目是应付职工薪酬---工会经费,返还为什么分录要做到其它应付款---工会经费里?
那是需要拨付给工会那边的,所以这个做其它应付款---工会经费
113楼
2023-01-09 11:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 心的归回 发表的提问:
申报个税有专项附加扣除,做工资计提和发放分录怎么记啊,计提的贷方应付职工薪酬和借方的应付职工薪酬不一致
你好,专项附加扣除这个不影响你发工资,因为它不从工资里扣除,他是抵扣的是个税。
114楼
2023-01-10 11:02:17
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郭老师:回复心的归回计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-01-10 11:31:15
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 风信子 发表的提问:
计提社保,单位交1000,个人300,看别人写的计提时会计分录是借 管理费用1000 其他应收款300 贷 应付职工薪酬1300 支付社保分录是借 应付职工薪酬1300 贷银行存款1300 这个写的对吗
你好!应是单位部分 借 管理费用1000贷 应付职工薪酬-社保 个人部分 借应付职工薪酬-工资 300贷 其他应收款-社保300 缴纳时 借 应付职工薪酬-社保1000 其他应收款-社保300 贷 银行存款1300
115楼
2023-01-10 11:24:36
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风信子:回复汪晨老师 那这个写错了,怎么办呢,如何调呢
2023-01-10 11:49:36
汪晨老师:回复风信子你好!原来分录做反账,重新做一张新的凭证即可
2023-01-10 12:12:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 橙子 发表的提问:
计提社保分录没有过应付职工薪酬科目,现在需要补记1月_7月的么?借应付职工薪酬社保科目 贷应付职工薪酬社保科目么
你好 这样处理是可以的 
116楼
2023-01-10 11:44:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司承担的工资薪金个人所得税会计分录如何做?计提借:工程施工人工费;贷:应付职工薪酬应付工资,缴个税,借:应付职工薪酬应付工资,贷:银行存款。这样对吗
你好 你们算到工资然后从工资扣除不对 借工程施工贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应交税费 借应交税费贷银行存款
117楼
2023-01-10 11:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,公司给职工购买全额综合保险,这个会计分录不是,借:应付职工薪酬-工资,贷:银存,应该是借:应付职工福利-保险,贷:银存,这样对吗?
你好,通常是计入福利费核算的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
118楼
2023-01-11 11:02:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
代扣上月应付职工薪酬中各项个人部分款项的会计分录该怎么做呢?
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
119楼
2023-01-11 11:27:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
本月应付职工薪酬70 000 按各部门职工工资总额的20%提取职工养老保险。会计分录怎么写?
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
120楼
2023-01-11 11:53:59
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