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计提工资和发放工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问:
老师,写一下分录嘛,计提工资和发放工资
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
166楼
2023-02-10 10:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ ❤ 甜甜 发表的提问:
计提工资,发放工资的分录怎么写
你好,分录参考这个的,
167楼
2023-02-12 11:25:06
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蒂落无声 发表的提问:
计提工资,和发放工资的分录分别怎么写呢
计提工资借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。计提单位部分的社保公积金借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。发放借:应付职工薪酬 贷:银行等 其他应付款—个人部分社保,公积金,应交税费—个人所得税。
168楼
2023-02-12 11:46:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 雪华 发表的提问:
请问计提工资社医保,发放工资支付社医保的具体分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用,贷;应付职工薪酬—社保 支付,借;应付职工薪酬——工资,应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担的社保),贷;银行存款 从工资扣除个人社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人负担的社保)
169楼
2023-02-12 12:14:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ sunny 发表的提问:
公司这个月15号开业,十二号经理发了十一月份公司筹办期间员工的工资,现在移交给我做公司的帐,我在做发放工资的分录之前是不是要做计提工资的分录
你好,是的
170楼
2023-02-12 12:27:15
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sunny:回复邹老师 那这个需要原始凭证吗?
2023-02-12 12:58:31
邹老师:回复sunny你好,需要以工资表作为原始凭证的
2023-02-12 13:09:13
sunny:回复邹老师 那这个不用粘到报销单,到时候直接粘贴在记账凭账后面吗
2023-02-12 13:27:04
邹老师:回复sunny你好,不需要报销单,直接以工资表作为附件粘贴在记账凭证后面
2023-02-12 13:38:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 庐州月下&VE 发表的提问:
计提工资的分录怎么做呢?发放工资的分录呢?
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金。
171楼
2023-02-12 12:42:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A@竟~A@静 发表的提问:
没有计提工资和发放工资怎么做分录
每月计提和发工资怎么做会计分录
172楼
2023-02-13 09:44:38
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辜老师:回复A@竟~A@静计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—个人社保/公积金 应交税费—应交个人所得税
2023-02-13 10:02:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿晨 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资怎么做分录?
借管理费用生产成本等 贷应付职工薪酬
173楼
2023-02-13 10:00:57
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徐阿富老师:回复阿晨发放的时候借应付职工薪酬贷应交税费个人所得税贷其他应收款个人社保贷银行存款。
2023-02-13 10:30:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录和摘要怎么写?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
174楼
2023-02-13 10:19:58
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微信用户:回复朴老师 老师,这个工资是由老板用私户转发的。分录和摘要这样写可以吗 发放工资,老板代发 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—老板
2023-02-13 10:44:30
朴老师:回复微信用户对的 这样就可以的、
2023-02-13 10:57:37
微信用户:回复朴老师 老师,这个需要老板出据类似证明的东西吗
2023-02-13 11:24:02
朴老师:回复微信用户同学你好 这个有委托代发协议 和他的回单
2023-02-13 11:43:54
微信用户:回复朴老师 老师,委托代发协议你那边有模板吗
2023-02-13 12:11:27
朴老师:回复微信用户没有 你百度文库找个
2023-02-13 12:32:08
微信用户:回复朴老师 老师,只弄个代发协议,没有回单可行
2023-02-13 12:50:48
朴老师:回复微信用户不行 这个不太合适哦
2023-02-13 13:01:37
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
表里计提工资工资和发放工资的分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
175楼
2023-02-13 10:27:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小车车 发表的提问:
,根据这个工资表计提工资和发放工资的分录
1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
176楼
2023-02-13 10:53:59
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小车车:回复meizi老师 社保个人部分不计入其他应付款吗
2023-02-13 11:12:34
meizi老师:回复小车车你好 你先缴给社保局 后期在工资扣除的话 是先计入其他应收款的
2023-02-13 11:29:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 依然的自我 发表的提问:
能不能发下计提工资和发放工资的分录,有五险
缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
177楼
2023-02-14 10:37:51
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录怎么填写呀
计提工资 借:管理费用——工资 (厂部管理人员) 借:销售费用——工资 (销售人员) 借:生产成本——直接人工(车间工人) 借:制造费用——工资 (车间管理人员) 贷:应付职工薪酬——工资370720.71 二、发放工资的分录 借:应付职工薪酬 ——工资 370720.71 贷:应交税费——应交个人所得税645.71 贷:其他应收款——周文庆 1500 贷:银行存款 368575 对于罚款1000元可以做营业外收入。但最好的做法是按我的做法,这样少交工会经费
178楼
2023-02-14 11:02:55
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紫韵宸琦:回复李爱文老师 好的,谢谢老师!这家公司我刚接手,之前出纳把款借给员工没有记账,也没有把借款单给会计挂账,现在发放工资,他直接扣除了,我不需要管借款这块嘛?
2023-02-14 11:35:28
李爱文老师:回复紫韵宸琦肯定是需要管借款这一块,前期没做外账,肯定内账中有这个数据
2023-02-14 12:05:25
紫韵宸琦:回复李爱文老师 以前几乎也没有内账,只有一个出纳他把现金,银行,承兑都放在一起计流水,借款他没有在账面上反应,账对不清楚,我应该怎么做呀?
2023-02-14 12:26:29
李爱文老师:回复紫韵宸琦直接将扣下来的钱,还给老板
2023-02-14 12:40:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宁静 发表的提问:
老师:计提工资和发放工资的分录怎么操作?
借:管理费用贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
179楼
2023-02-14 11:29:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ gjkc 发表的提问:
老师发放工资计提工资这样写分录对吗?
同学你好 分录是正确的,如果你不交社保的话
180楼
2023-02-15 10:13:19
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