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增值税进项大于销项会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水儿 发表的提问:
月底增值税结转如何做分录 1.进项税大于销项税时 2.销项税大于进项税时
按下图这个结转就可以。
46楼
2022-12-19 11:54:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
进项税大于销项税,怎么写会计分录
借应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
47楼
2022-12-19 12:22:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彩虹 发表的提问:
增值税销项税额大于进项税额怎么做分录老师怎么计提增值税
你好 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   借 转出未交增值税 贷未交增值税  
48楼
2022-12-19 12:34:28
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彩虹:回复玲老师 计提增值税呢
2022-12-19 12:53:02
玲老师:回复彩虹写了    借 转出未交增值税 贷未交增值税
2022-12-19 13:05:23
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ff芳芳ff 发表的提问:
一般纳税人手工账,如果增值税进项大于销项可以留底如何做分录? 销项大于进项如何做分录?
一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、销项税额大于进项税额的分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
49楼
2022-12-19 12:50:59
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ff芳芳ff:回复江老师 不是太明白,比如应交税费月初没有任何余额, 本月销项3000,进项5000,到月底如何做分录?
2022-12-19 13:17:19
江老师:回复ff芳芳ff一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)3000 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5000 2、借:应交税费——未交增值税 2000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2000
2022-12-19 13:28:29
ff芳芳ff:回复江老师 交税时呢?
2022-12-19 13:52:24
ff芳芳ff:回复江老师 应交增值税只设置 销项 进项 已交税额 减免税款,未交增值税可以吗
2022-12-19 14:06:24
江老师:回复ff芳芳ff你说的情况就是不交税的情况,就是形成留抵增值税2000元的情况
2022-12-19 14:17:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 贺婵 发表的提问:
老师,月末结转增值税进项大于销项的会计分录应该怎么写?谢谢
您好!这样的情况,不需要单独写分录了。
50楼
2022-12-20 11:41:08
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贺婵:回复宋生老师 那是不用写了,不用结转了吗
2022-12-20 12:05:47
宋生老师:回复贺婵你好!是的。不用结转了。
2022-12-20 12:16:16
贺婵:回复宋生老师 谢谢,那刚好这个月要报税呢,报表上应该要填呢是不?
2022-12-20 12:32:38
宋生老师:回复贺婵您好!不要填了。你按科目余额表填就好了。
2022-12-20 13:01:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ Smile Angle 发表的提问:
期末已认证进项大于销项,有期末留底进项税额,应交增值税为0,会计分录如何做?
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
51楼
2022-12-20 11:49:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问月末结转增值税的会计分录,倘若进项大于销项和需要结转吗?
安月结转的需要的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
52楼
2022-12-20 12:01:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 高利 发表的提问:
增值税进项大于销项,留抵了,分录怎么做
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目
53楼
2022-12-20 12:29:33
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 赵丽 发表的提问:
这月销项税额大于进项税额,也就说需要交增值税,需要做会计分录嘛
一、分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、交税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
54楼
2022-12-20 12:47:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月光如水 发表的提问:
我公司本月增值税进项大于销项,会计分录如何做,还需要计提增值税吗,如要如何计提
你好!进项税大于销项税的话直接留到下期留抵。不用做账务处理
55楼
2022-12-21 11:40:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 甜美的巨人 发表的提问:
当月增值税进项大于销项的会计处理
你好!这个不需要单独处理了。
56楼
2022-12-21 11:49:29
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
会计科目进行税额大于销项税额,应交增值税在借方,会计分录怎么做
你好 进项多的不用写分录 下期直接抵就可以。
57楼
2022-12-21 12:07:32
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棉糀鎕:回复玲老师 那我还要计提吗?借 转出未交增值税,贷 未交增值税
2022-12-21 12:24:30
玲老师:回复棉糀鎕进项多不用写分录 。不用交税
2022-12-21 12:47:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ SvipC苏红雁 发表的提问:
有进项税和销项税怎么算增值税。分录如何做。进项大于销项怎么做分录
增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出就可以
58楼
2022-12-21 12:31:48
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SvipC苏红雁:回复maize老师 留抵税额是交过的税吗?
2022-12-21 12:44:59
maize老师:回复SvipC苏红雁留底税额这个是认证的进项税额没抵扣完的
2022-12-21 13:08:39
SvipC苏红雁:回复maize老师 怎么认证销项和进项
2022-12-21 13:31:46
maize老师:回复SvipC苏红雁销项税额没有认证,你开发票就有销项税额,进项税额这个可以去勾选平台去认证或者是去税局大厅自助扫描仪上面也可以去认证
2022-12-21 13:50:22
SvipC苏红雁:回复maize老师 好的
2022-12-21 14:16:26
maize老师:回复SvipC苏红雁满意请给五星好评,谢谢
2022-12-21 14:28:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
#提问#进项税额抵扣销项税额,并且大于销项税额,不用缴纳增值税时,怎么做会计分录
借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额,
59楼
2022-12-21 12:44:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 四月~微暖 发表的提问:
增值税进项大于销项,应交增值税是负数,本月是不是不需要结转?会计分录怎么做?
你好,应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)
60楼
2022-12-22 12:20:36
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四月~微暖:回复冰儿老师 那结转的时候也是结转到转出多交增值税那个科目是吗?
2022-12-22 12:49:16
冰儿老师:回复四月~微暖这就是每月要结转的分录啊。
2022-12-22 12:59:38

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