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增值税进项大于销项会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ chenli 发表的提问:
求教:一般纳税结转增值税结转分录怎么做?本月有开销项发票和收到进项发票,第1种情况、进项大于销项有留抵月底分录需要做吗,如何做?第2种情况、销项大于进项要交税,会计分录如何做?
你好    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税     1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
91楼
2022-12-29 12:32:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
进项税额大于销项,月末做转出增值税分录吗?
你好,也要做的,方法一样的。
92楼
2023-01-03 11:27:40
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回复四毛呀进项大于销项,直接做留抵,不用转出。
2023-01-03 11:51:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
我们是建安项目,上月有预缴增值税、且销项税额大于进项税额,次月怎么做会计分录
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 应交税费(已交税金)
93楼
2023-01-03 11:40:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底进项税大于销项税,结转的会计分录?
你好 借;应交税费(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费(进项税额) 借;应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
94楼
2023-01-03 11:55:28
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 清风 发表的提问:
增值税期末进项大于销项,销项大于进项分别要做什么结转处理?
增值税期末进项大于销项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 销项大于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交税额)
95楼
2023-01-03 12:10:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ .小方. 发表的提问:
进项大于销项,结转的时候需要结转完吗?剩余的进项余额怎么办?当月进项大于销项,要把多扣留的增值税退还给对方,会计分录怎么写?
你好!其实这个不需要结转。剩余的进项留底就可以了。不需要单独写分录
96楼
2023-01-03 12:20:58
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.小方.:回复宋生老师 当月不是都要进行结转的吗?如果不接转,那所有的数字不都还在,但是已经发生了
2023-01-03 12:33:04
宋生老师:回复.小方.你好!如果有要交的税就结转,但是也不是结转销项税额与进项税额这2个科目
2023-01-03 12:55:02
.小方.:回复宋生老师 那怎么结转?分录怎样写?
2023-01-03 13:16:05
宋生老师:回复.小方.你好!比如你销项大于进项 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-01-03 13:38:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
老师,进项税大于销项税怎么做会计分录
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
97楼
2023-01-04 11:56:08
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
之前月份进项大于销项 正常结转分录 “借方:应交税费-未交增值税 ”有余额 那么关于留抵退税计提的会计分录?
您好。你好,。您好,借未交增值税,贷转出多交增值税。
98楼
2023-01-04 12:12:40
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xijunkokhjhk:回复玲老师 当时 进项大于销项 不是已经借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 您说的分录已经做过 那留抵退税的不再单独做分录吗?在账里如何体现留抵退税这块业务呢?
2023-01-04 12:40:07
玲老师:回复xijunkokhjhk收到退税钱时,借银行存款贷进项税额转出。
2023-01-04 12:58:39
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 灰色欲望 发表的提问:
进项大于销项,会计分录怎么做
进项大于销项 不做分录
99楼
2023-01-04 12:20:59
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灰色欲望:回复易 老师 不用结转增值税吗?
2023-01-04 12:39:02
易 老师:回复灰色欲望销项大于进项,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2023-01-04 12:57:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
本月发生预交增值税,同时本月进项大于销项,没有实现增值税,月末结帐时,会计分录怎么写?
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
100楼
2023-01-05 10:56:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 胡欢欢 发表的提问:
销项大于进项税额,是计提的,借:应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷:应交税金 未交增值税,那我想问的是进项大于销项税额需要计提吗?计提的分录是?
你好,进项大于销项不需要计提的
101楼
2023-01-05 11:25:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
月底结转增值税,进项税大于销项税分录怎么写
你好!进项大于销项不用单独做分录。
102楼
2023-01-05 11:49:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ kj_wi4K2B79i7mu 发表的提问:
一般纳税人增值税月末进项大于销项怎么做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
103楼
2023-01-05 12:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 流星 发表的提问:
请问老师,增值税销项大于进项,怎么做分录,还有交纳分录
你好 结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳的分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
104楼
2023-01-06 10:33:46
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人增值税本月进项大于销项,怎么做分录?
你好 财会(2016)22号: (六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。 月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
105楼
2023-01-06 10:59:30
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回复留抵税额,不做账务处理
2023-01-06 11:13:05
铖:回复老江老师 转到未交增值税之后下个月需要再做相反的分录吗?
2023-01-06 11:33:37
老江老师:回复不用,下月余额续费转,如未交增值税是贷方余额了,银行付款,该科目平!否则借方余额
2023-01-06 11:50:43
铖:回复老江老师 直接做一个进货分录一个销售分录吗?不需要把多余的未抵扣的进项增值税转到未交增值税里面吗?
2023-01-06 12:11:06
老江老师:回复不用,下月余额继续转,如未交增值税是贷方余额了,银行付款,该科目平!否则借方余额
2023-01-06 12:34:31
铖:回复老江老师 好的,谢谢老师
2023-01-06 12:58:06
老江老师:回复不用谢,这是应该的!祝工作愉快!
2023-01-06 13:10:44

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