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增值税进项大于销项会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小刘666 发表的提问:
结转增值税进项大于销项分录怎么写??????
借销项贷进项差额借应交税费增值税未交增值税
61楼
2022-12-22 12:37:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
进项大于销项的增值税分录怎么结转????
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
62楼
2022-12-22 12:44:59
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 在笑 发表的提问:
增值税销项大于进项要做什么分录呢
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
63楼
2022-12-23 11:29:25
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在笑:回复瑜老师 比如我12月申报11月的的时候交了增值税,应怎么做分录呀
2022-12-23 11:56:06
瑜老师:回复在笑借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷 银行存款
2022-12-23 12:12:43
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ suli 发表的提问:
老师:结转增值税,销项大于进项怎么做分录
你好 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 
64楼
2022-12-23 11:54:56
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suli:回复王超老师 老师:销项167万 进项57万 留抵30万 这个怎么结转
2022-12-23 12:20:53
王超老师:回复suli你好,可以把问题完成的列出来吗?这个已经是有留底的税额了,而且都已经被销项使用了
2022-12-23 12:45:54
suli:回复王超老师 这个月销项167万,进项57万 留抵30万是上个月的,在未交增值税里挂着那
2022-12-23 13:11:57
王超老师:回复suli你这个分录是抵扣了,上一个月剩下来的进项,因此也不存在所谓的结转了
2022-12-23 13:30:31
suli:回复王超老师 老师:不看留抵这块, 就是这个月销项167万,进项57万, 怎么结转
2022-12-23 13:59:35
王超老师:回复suli那你这个就是销项大于进项 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 
2022-12-23 14:20:58
suli:回复王超老师 借:销项167 贷:进项57 贷:未交增值税110 这么做行吗
2022-12-23 14:50:23
王超老师:回复suli可以的,但是这个不是标准的账务处理的
2022-12-23 15:05:01
suli:回复王超老师 那老师你上面做的那个借方转出未交增值税什么时候做平
2022-12-23 15:17:19
王超老师:回复suli做平?你们注销的时候才做平的
2022-12-23 15:42:43
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Alicia.W 发表的提问:
本月进项大于销项,结转增值税怎么做分录
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
65楼
2022-12-23 12:24:00
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萱萱老师:回复Alicia.W1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账
2022-12-23 12:42:55
Alicia.W:回复萱萱老师 那我本月计提城建税和教育费附加,怎么计提,本来是按销项与进项的差额计提
2022-12-23 13:05:48
萱萱老师:回复Alicia.W不交增值税就没有城建和附加
2022-12-23 13:21:26
Alicia.W:回复萱萱老师 谢谢,老师
2022-12-23 13:39:49
萱萱老师:回复Alicia.W不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2022-12-23 14:02:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未知の未涞 发表的提问:
当本月销项税额大于进项税额时,在计提增值税时会把差额部分做到 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。但如果本月的进项税额大于销项税额的时候,要怎么做分录
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来转 转到未交增值税里面借方放着
66楼
2022-12-23 12:32:45
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 石头麻麻 发表的提问:
进项大于销项怎么做会计分录
进项大于销项怎么做会计分录 不做分录
67楼
2022-12-23 12:41:59
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石头麻麻:回复吴少琴老师 下月的进项不够抵,需要缴纳销项税额怎么做
2022-12-23 12:56:22
吴少琴老师:回复石头麻麻借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2022-12-23 13:21:48
石头麻麻:回复吴少琴老师 怎么结转进项销项
2022-12-23 13:35:51
吴少琴老师:回复石头麻麻借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税-进项
2022-12-23 14:01:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
月末,如果进项增值税,大于销项税,分录如果写?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
68楼
2022-12-24 11:21:05
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 子墨微尘 发表的提问:
这个月销项大于进项,月末要结转增值税,分录咋做,要计提增值税吗,分录咋做
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
69楼
2022-12-24 11:48:51
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 深情的灰狼 发表的提问:
增值税进项税额高于增值税销项税时怎么做会计分录?
你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
70楼
2022-12-24 12:13:02
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
增值税进项大于销项,月末该怎么做分录?
您好,增值税进项大于销项 当月不用做结转分录
71楼
2022-12-24 12:38:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
进项大于销项,增值税结转的分录怎么写
你好!按规定进项大于销项不用做账务处理的
72楼
2022-12-25 12:03:30
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泡沫:回复QQ老师 如果要做呢?我们财务主管要求做
2022-12-25 12:32:18
QQ老师:回复泡沫你好!如果非要做账务处理借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税都是红字
2022-12-25 12:50:59
泡沫:回复QQ老师 非常感谢
2022-12-25 13:15:43
QQ老师:回复泡沫不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2022-12-25 13:28:41
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 发表的提问:
请问一下进项大于销项和进项小于销项(结转增值税的分录怎么做)谢谢!
你好,如果进项大于销项不做结转,留在进项税额中,作为期末留抵税额,在下期的销项税额中继续抵扣。
73楼
2022-12-25 12:15:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 小辣椒 发表的提问:
增值税进项税20000,销项税10000,进项税加计抵减额2000,减免税280, 12月年底如何结转增值税 分录 ?因为进项大于销项
借应交税费应交增值税转出未交增值税1万 应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税进项2万 借应交税费增值税加计扣除2000贷其他收益或者营业外收入。
74楼
2022-12-25 12:29:17
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郭老师:回复小辣椒280减免的不要做。
2022-12-25 12:45:21
小辣椒:回复郭老师 问题是技术服务费抵扣掉280元,还挂在借方呢。
2022-12-25 13:10:16
郭老师:回复小辣椒不要做这个分录红冲就可以,不交税不能抵扣,需要抵扣的时候再做。
2022-12-25 13:24:13
小辣椒:回复郭老师 这个280元12月时抵扣了,所以这个是需要结转的,就是分录如何写?年底还留抵税额比如方5000。
2022-12-25 13:36:22
郭老师:回复小辣椒借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2022-12-25 13:51:34
小辣椒:回复郭老师 年底还留抵税额 ,这个税额不需要体现?
2022-12-25 14:04:09
郭老师:回复小辣椒留底再转出未交增值税借方不就是吗?
2022-12-25 14:17:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
进项大税大于销项了,会计分录怎么做账啊
你好,你是指期末结转增值税分录?
75楼
2022-12-25 12:38:59
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早日退休吖:回复邹老师 是的 本月末
2022-12-25 13:12:29
邹老师:回复早日退休吖你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-25 13:28:04
早日退休吖:回复邹老师 T型帐显示应交税费借方有余额,后期填写报表的时候,应交税额是负的,税局系统过不去啊
2022-12-25 13:49:00
邹老师:回复早日退休吖你好,有留抵税额,应交税费本来就是负数的
2022-12-25 14:15:00
早日退休吖:回复邹老师 报表怎么办啊
2022-12-25 14:38:28
邹老师:回复早日退休吖你好,你当地税局系统的应交税费不能填写负数?
2022-12-25 14:52:13
早日退休吖:回复邹老师 报表填写负数 系统过不去
2022-12-25 15:04:56
邹老师:回复早日退休吖你好,那你可以调整到其他应付款填写
2022-12-25 15:18:32

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