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增值税进项大于销项会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
月末如果增值税销项大于进项,会计分录怎么写,进项大于销项会计分录又是怎样的
销项大于进项 借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交 销项小于进项借应交税费-应交增值税-销项应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
1楼
2022-12-08 10:43:04
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9班奚雅琴:回复郭老师 请问老师,如果销项税额大于进项税额,那如果增值税已交,分录:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-12-08 11:03:42
郭老师:回复9班奚雅琴是的,还需要结转增值税,借转出未交贷未交
2022-12-08 11:17:22
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:月末增值税销项大于进项?进项大于销项的会计分录,谢谢!
你好,1 销项大于进项:借销项 贷进项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2楼
2022-12-08 12:03:30
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徐阿富老师:回复涵涵2,进项大于销项 借销项 借应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷进项
2022-12-08 12:33:25
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
3楼
2022-12-08 13:00:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
增值税进项大于销项年终怎么做会计分录
你好 月末做结转 到进项税和销项税结转到转出未交增值税里面去
4楼
2022-12-08 14:08:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿菲 发表的提问:
增值税进项税额大于销项税额会计分录怎么做
你好 看下月末的增值税结转分录
5楼
2022-12-08 15:21:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:增值税销项大于进项税额的会计分录,谢谢
你好,是做期末结转未交增值税的分录? 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
6楼
2022-12-08 16:28:05
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 琛余 发表的提问:
进项大于销项,每月结转增值税怎样做会计分录?
你好,这种情况可以每月不结转,年末结转一次即可。
7楼
2022-12-08 17:36:17
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琛余:回复曼曼老师 老师,不结转的话 销项税额跟进项税额期末都有余额,我是为了方便看,就是每月结转。这个分录要怎样做?
2022-12-08 17:53:52
曼曼老师:回复琛余借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2022-12-08 18:23:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ aiqinhai 发表的提问:
增值税进项大于销项怎么做分录,销项大于进项怎么做分录呢
你好,进项大于销项不需要做结转分录 销项大于进项 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
8楼
2022-12-08 18:42:13
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aiqinhai:回复邹老师 老师,,不做分录,资产负债表的应交税费那一栏就成负数了啊
2022-12-08 19:01:33
邹老师:回复aiqinhai你好,负数说明就是有留抵税额,是正确的
2022-12-08 19:19:42
少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 飞行 发表的提问:
能不能发下增值税的会计分录,比如进项,销项,销项大于进项,进项未认证完
支付确认进项 借:管理费用/库存商品        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收到发票但未认证 借:管理费用/库存商品        应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 认证专票时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进行税额 收入确认销项 借:银行存款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税(销项税额) 月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)                      -未交增值税(或借方) 月末销项大于进项,未交增值税有贷方余额,为本月应交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 月末进项大于销项,未交增值税有借方余额,为本月留抵税额,不再需要做其他会计处理
9楼
2022-12-08 19:54:27
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 发嗲的信封 发表的提问:
如果本月进项税大于销项税,计提增值税的会计分录如何做?
你好,按照正常计提就可以的,只不过应交税费未交增值税在借方有余额
10楼
2022-12-08 21:10:53
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 靜水微瀾 发表的提问:
内账核算增值税,月末进项税大于销项税的会计分录怎么
内账可以不用做税的,价税合计做账就可以,需要交税可以记管理费用
11楼
2022-12-08 22:22:29
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靜水微瀾:回复答疑郭老师 内账,假如月末我的进项余额是100销项余额是50,那我该怎样处理,分录怎么做
2022-12-08 22:37:50
靜水微瀾:回复答疑郭老师 若进材料价税合计做账了,结转成本时怎么做
2022-12-08 22:57:03
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交 交税合计做,按价税合计入库的结转成本
2022-12-08 23:10:38
靜水微瀾:回复答疑郭老师 借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交,没明白这个分录!!!这里的应交税费_应交增值税_转出未交在贷方吗?
2022-12-08 23:26:11
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50应交税费-应交增值税-转出未交50 贷应交税费-应交增值税-进项 100 不好意思,刚才的分录写错了
2022-12-08 23:46:08
靜水微瀾:回复答疑郭老师 那这样下月初是不是得把应交增值税_转出未交50在做处理呢?
2022-12-09 00:12:24
答疑郭老师:回复靜水微瀾不用,你下月进项大于销项还是这么做,如果销项-进项-这月的五十的留抵是正数先把进项销项结转到转出未交增值税,这次转出未交是在贷放,然后做一个结转增值税的,借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
2022-12-09 00:24:04
靜水微瀾:回复答疑郭老师 老师,我是内账核算的增值税,也这样做吗
2022-12-09 00:35:35
答疑郭老师:回复靜水微瀾你要单独算税可以这么做
2022-12-09 00:58:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 朱雀 发表的提问:
销项大于进项时,增值税月末账务处理,会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
12楼
2022-12-08 23:22:30
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朱雀:回复郭老师 看不懂,您写的太复杂
2022-12-08 23:50:12
郭老师:回复朱雀第一个把销项结转到转出未交增值税 第二个把进项结转到转出未交增值税 第三个销项减去进项的余额 结转增值税的意思
2022-12-09 00:01:18
朱雀:回复郭老师 我看有的学堂老师,直接计算的第三部?
2022-12-09 00:19:57
郭老师:回复朱雀可以的 可以这么做的
2022-12-09 00:49:24
朱雀:回复郭老师 缴纳增值税时,借,应交税费,未交增值税,贷。银行存款,对不?
2022-12-09 01:09:07
郭老师:回复朱雀你好 对的 是的 是的
2022-12-09 01:36:54
朱雀:回复郭老师 老师,我的应交税费有个贷方余额,我看不出是哪里的问题?账我是刚刚接手的,上一个会计有些账务处理不合适,我调了账,
2022-12-09 01:54:26
郭老师:回复朱雀具体的那个明细科目的
2022-12-09 02:06:55
朱雀:回复郭老师 老师,这是月末结转的数字,您帮忙看下吧
2022-12-09 02:18:49
朱雀:回复郭老师 我对不出,哪里不对?而且他报表填的时候还是把把2183.77留底了
2022-12-09 02:31:57
郭老师:回复朱雀你的增值税附加税,还有印花税是不是没有交啊?还是你交了没有做分录?
2022-12-09 02:49:01
朱雀:回复郭老师 有张进项票,是1698.11元税额,也不是2183.77
2022-12-09 03:07:12
郭老师:回复朱雀你的销项和进项差额就500多。
2022-12-09 03:28:30
郭老师:回复朱雀也就是你需要交500多的增值税,你是不是没有交?
2022-12-09 03:54:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
进项大于销项,月末转出未交增值税如何做会计分录
可以不做分录结转的
13楼
2022-12-09 00:27:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @  熏染雾缭绕 发表的提问:
结转本月增值税,进项大于销项的会计分录怎么填写?
你好,进项大于销项的会计分录 是 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
14楼
2022-12-09 01:33:28
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
15楼
2022-12-09 02:38:02
全部回复
370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2022-12-09 03:04:40
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-09 03:30:26
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2022-12-09 03:51:46
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-09 04:03:06

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