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今年交去年的所得税会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 洁子 发表的提问:
所得税上一年多交,但账上未显示,今年交所得税时抵了一部分,这个分录该怎么写
今年按实际交的企业所得税进行计提处理
256楼
2023-03-06 09:44:50
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洁子:回复江老师 但上月已经计提了
2023-03-06 10:10:52
江老师:回复洁子先做付所得税的费用,对于多计提的所有得税费用冲销,或者是等下月时少计提所得税这个数据
2023-03-06 10:39:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 齐齐 发表的提问:
去年多计提了印花税 今年怎么调整 会计分录
你好,去年多计提了印花税 ,今年的调整分录是 借:应交税费—印花税,贷:以前年度损益调整 
257楼
2023-03-06 10:11:17
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齐齐:回复邹老师 然后在做一笔结算以前年度损益调整到未分配刘润里面去 对吗
2023-03-06 10:33:21
邹老师:回复齐齐你好,去年多计提了印花税 ,今年的调整分录是 借:应交税费—印花税,贷:以前年度损益调整  结转分录是,借:以前年度损益调整 ,贷:利润分配—未分配利润 
2023-03-06 10:51:20
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ MidnightSunlight 发表的提问:
老师你好,今年缴纳去年汇算清缴的所得税分录该怎么写
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 交纳: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 结转: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 调整盈余公积: 借:盈余公积 贷:利润分配-未分配利润
258楼
2023-03-06 10:39:29
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MidnightSunlight:回复龙枫老师 以前年度损益调整科目没有被取消?
2023-03-06 10:55:58
龙枫老师:回复MidnightSunlight对的,是没有的呢啊
2023-03-06 11:12:22
MidnightSunlight:回复龙枫老师 那我可以直接不用这个科目,直接做借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款?
2023-03-06 11:25:31
龙枫老师:回复MidnightSunlight你好,也是可以的呢啊
2023-03-06 11:53:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 平常心 发表的提问:
老师好,18年12月外地施工按千分之2预交了1969元所得税,今年该项目外地又预交了4干多所得税,去年预交时分录,借:应交税费一应交所得税1969元,贷:银行1969元,我一直没结转到“所得税费用”科目,截住“应交税费-应交所得税”借方余额有5969元,现汇算18年所得税,,去年预交了的1969元我怎么申报、做分录?怎么报汇算填报?另外今年预交的4千多要结转到“所得税费用”科目吗??我公司所得税是按季度收入在当地预交的了,去年在当地全年已预交了45500元所得税,这当地预交结转到了:“所得税费用”科目了,谢谢老师!!
你好,请稍等我看下哦
259楼
2023-03-06 10:44:58
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朴老师:回复平常心您好,到税务局录入这个1969,汇算清缴的时候可以抵扣 如果入18年抵扣 借以前年度损益科目 贷应交税费 应交企业所得税 今年4千多录入到系统里面就可以结转到所得税费用
2023-03-06 11:23:21
平常心:回复朴老师 老师好!汇算下来我去年在当地多交了,那去年交1969我可不可以全录入今年?,我是小企业准则…没用以前年度损益科目,分录应怎么做?谢
2023-03-06 11:38:38
朴老师:回复平常心那就直接做在今年的费用里面就可以了
2023-03-06 11:51:12
平常心:回复朴老师 去年预交可以录入今年抵交
2023-03-06 12:12:26
朴老师:回复平常心是的,可以的。满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 12:25:50
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 寒冷的裙子 发表的提问:
今年4月份补交了2019年第四季度的所得税,12月的增值税、附加税、土地增值税,4月份的会计分录怎么做
补的是18年的第四季度的吧,不是19年第四季度 12月末计提了吗
260楼
2023-03-07 09:57:03
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蓓蓓老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 典雅的大树 发表的提问:
请问老师去年的费用在今年取得发票,去年未入账,取得发票后计入今年的账,怎么去影响去年的所得税?在今年申报所得税时是否应该减除此笔账
您好,去年的费用如果当时没有入账,没有进行税前扣除,那么可以在今年初录入本年的费用中,然后在申报今年所得税时据实扣除,税务局也是认可的
261楼
2023-03-07 10:04:50
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瞳???? 发表的提问:
请问公司去年亏损,未分配利润-利润分配科目借方90多万,今年一季度盈利了100多万。想问下去年年底是否要做递延所得税资产的会计分录?
去年年底可以确认递延所得税资产,今年盈利了,就要转回递延所得税资产
262楼
2023-03-07 10:10:06
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瞳????:回复辜老师 具体分录怎么做呢?
2023-03-07 10:36:25
辜老师:回复瞳????上年度,借:递延所得税资产 贷:所得税费用 当年度盈利,借:所得税费用 贷:递延所得税资产
2023-03-07 10:48:38
瞳????:回复辜老师 可是我去年未做递延所得税的分录,今年应该怎么做呢?
2023-03-07 11:12:14
辜老师:回复瞳????那你今年不用进行账务处理
2023-03-07 11:35:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
老师,请问去年第四季度所得税为计提,也未结转本年利润,今年怎么登 分录?
借;以前年度损益调整 贷;应交税费——企业所得税 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
263楼
2023-03-07 10:27:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,由于我是用小企业会计制度的,没有上年度损益调整这个科目,问下我汇算清缴时补缴了上一年的所得税900元,按小企业会计制度算在今年的当期损益,那等明年五月汇算今年所得税时,填报今年所得税缴费额时要不要减去补缴去年的那部分所得税额?也就是明年汇缴时填报今年的所得税额时要不要减掉这900?
您好,等明年五月汇算今年所得税时,填报今年所得税缴费额时,不要减去补缴去年的那部分所得税额,也就是明年汇缴时填报今年的所得税额时不要减掉这900。
264楼
2023-03-07 10:41:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我今年做2020年汇算清缴时,补缴了50元所得税,我的会计分录做的是借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款是不是做的不对呀
对,你这么做的话,是不对的。
265楼
2023-03-08 10:06:26
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小鱼儿:回复东老师 请问应该怎么做呀
2023-03-08 10:26:23
东老师:回复小鱼儿借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-03-08 10:50:57
小鱼儿:回复东老师 汇算清缴补缴的需要做以前年度损益调整科目吗?
2023-03-08 11:06:13
东老师:回复小鱼儿对的,需要涉及到这个科目的
2023-03-08 11:33:30
小鱼儿:回复东老师 借以前年度损益调整  贷应交税费应交企业所得税   借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整,老师这个如果我付款了,是不是还要补个分录
2023-03-08 11:47:29
东老师:回复小鱼儿支付了再补一个,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
2023-03-08 12:12:00
阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ W 海连 发表的提问:
我们是小规模纳税人,在去年18年多缴纳了304.33的企业所得税,今年19年第一季度应交企业所得税为830.32元,抵减怎么做会计分录,第一季度申报表13行并未显示实际已预缴所得税额,税局让我填写了抵税申报表了。怎么做分录?
实际已预缴所得税额是一季度的预缴 借 应交税费---应交所得税 贷 所得税费用
266楼
2023-03-08 10:27:30
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 艳华...三大 发表的提问:
老师您好!我2015年没有计提企业所得税,今年一月份缴的,要怎么做分录?设置的是小企业会计制度。还有去年没有计提固定资产折旧,可以在今年一月份时候将以前的做上去么?还是要另设分录?
你好!所得税可以先补提一下就可以,资产折旧按会计准则可以补提,但是跨年税务局不一定承认,一般是调整剩余年限的折旧额
267楼
2023-03-08 10:38:59
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艳华...三大:回复晓海老师 谢谢老师,所得税要怎么补提,会计分录要怎么做呢?资产折旧要怎么调整?
2023-03-08 11:16:33
晓海老师:回复艳华...三大你好!1、计提时: 借:所得税 贷:应交税金——应交所得税 折旧按剩余账面价值处以剩余使用年限就可以,不调整也行将折旧年限顺延就可以
2023-03-08 11:35:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 刘三姐 发表的提问:
老师,今年我们才去交了2019年的企业所得税,那我今年怎么去下凭证呀
借以前年度损益调整贷应交税费 借应交税费贷银行存款
268楼
2023-03-09 09:49:39
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郭老师:回复刘三姐借利润分配贷以前年度损益调整
2023-03-09 10:15:20
刘三姐:回复郭老师 不用以前年度损益调整这个科目,用其他的科目可以吗
2023-03-09 10:35:00
郭老师:回复刘三姐你好 直接利润分配可以的
2023-03-09 11:00:11
刘三姐:回复郭老师 可以做成补计提2019年企业所得税,借,利润分配,贷应交税费可以吗
2023-03-09 11:26:13
郭老师:回复刘三姐你好 可以的 可以的
2023-03-09 11:52:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 刘丽 发表的提问:
老师你好,我想问一下今年一月份缴纳去年的所得税,去年12月份忘记计提。今年一月份我做账的时候计提了再缴纳(借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:银行存款)。可是这个缴纳的所得税留到今年了,今年的财务报表上也有数据。一月份正确是怎么做账?
你可以补计提的,你们是什么会计准则
269楼
2023-03-09 10:12:02
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刘丽:回复朴老师 小企业会计准则
2023-03-09 10:36:26
刘丽:回复朴老师 怎么补啊,我补计提了呀,这个数据留到今年了,其实是缴纳的去年的所得税
2023-03-09 10:50:53
朴老师:回复刘丽那就直接补的,小企业会计准则就是直接补
2023-03-09 11:06:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简单 发表的提问:
发现去年多计提的印花税,今年冲回,怎样做会计分录?
你好!简单的做法就是直接红字冲减。
270楼
2023-03-09 10:22:47
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