咨询
应交税费应交所得税会计分录
分享
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
老师, 1.在2018年 借 所得税费用 当期所得税 184 递延所得税资产。 7 贷 应交税费 所得税。 191 所得税汇算清缴应纳所得税182 预缴168,应补交14 如上资料在2019年如何 编制会计分录? 2.在2019年 借 所得税费用 当期所得税 92 递延所得税资产。 8 贷 应交税费 所得税。 100 所得税汇算清缴应纳所得税78预缴100,退回多缴所得税22 如上资料在2020年如何 编制会计分录?
你这些金额不大,汇算清缴的时候,可以直接计入当期所得税费用
136楼
2023-01-29 11:45:20
全部回复
唐羽:回复辜老师 请老师继续指导下分录可以吗?谢谢
2023-01-29 12:12:25
辜老师:回复唐羽借,所得税费用14 贷,应交税费—应交所得税14 借,应交税费—应交所得税14 贷,银行存款14
2023-01-29 12:40:36
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ frt666 发表的提问:
计提企业所得税 借:所得税费用 20000 贷:应交税费-应交所得税20000 缴纳企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税20000 贷:银行存款20000 这笔账上个月金额多做了,这个如如何做调整分录
同学你好,是上个月多计提所得税了么?如果是多计提了所得税,再本月冲减掉就可以了 借:所得税费用 (负数) 贷:应交税费-应交所得税(负数)
137楼
2023-01-29 11:51:00
全部回复
frt666:回复李雪婷老师 银行存款也是上个月付的钱,我做账金额做多了,那银行存款的如何调整
2023-01-29 12:21:55
李雪婷老师:回复frt666把缴纳的分录冲掉,按正确的金额做,比如实际支付了15000 借:应交税费-应交企业所得税20000(负数) 贷:银行存款20000(负数) 借:应交税费-应交企业所得税15000(正数) 贷:银行存款15000(正数)
2023-01-29 12:44:34
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 洁子 发表的提问:
计提所得税费用 分录如何写 所得税费用和应交所得税的区别?
借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税一个是损益类的,一个是负债类的
138楼
2023-01-30 11:07:43
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小跟班じ 发表的提问:
计提,缴纳企业所得税的分录是不是:借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款利润表有个所得税,这个所得税的数是缴纳企业所得税的这个所得税费用的数吗?
这个就是计入缴纳企业所得税的分录,完全正确。是缴纳企业所得税的数据
139楼
2023-01-30 11:22:53
全部回复
小跟班じ:回复江老师 那利润表的那个所得税的数是从哪里来的
2023-01-30 11:34:19
江老师:回复小跟班じ按会计利润*适用税率计算而来,有具体的计算企业所得税的过程
2023-01-30 12:04:05
小跟班じ:回复江老师 那企业所得税这个数要放到资产负债表里哪个数里么?
2023-01-30 12:21:32
江老师:回复小跟班じ放在资产负债表中“应交税费”列示
2023-01-30 12:33:57
小跟班じ:回复江老师 好的呢,谢谢老师。
2023-01-30 12:58:26
江老师:回复小跟班じ有不明白的问题再咨询
2023-01-30 13:13:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 称心的太阳 发表的提问:
1月多开了一张10000的专票,现在冲红了,问,在1月的应收不增加的情况下,1月会计分录怎么做,就是贷应交税费,借方怎么做
你好,一月份怎么做的分录。
140楼
2023-01-30 11:45:02
全部回复
称心的太阳:回复郭老师 1月的分录还没有做,就是问1月的,应收肯定是不变的,那这张发票的税怎么做进去呢?
2023-01-30 12:04:39
郭老师:回复称心的太阳一月份借应收贷,主营业务收入,应交税费,现在红冲做之前分录不变,金额是负数。
2023-01-30 12:21:46
称心的太阳:回复郭老师 可我们1月的应收是不包括这10000的,能只做税的分录吗,
2023-01-30 12:37:21
郭老师:回复称心的太阳你 好,可以的。
2023-01-30 12:53:46
称心的太阳:回复郭老师 不动应收的情况下,只做税的分录该怎么做呢?
2023-01-30 13:23:33
郭老师:回复称心的太阳你是那张吗,还是外账外账,建议你正常做,借应收贷,预收账款销项。
2023-01-30 13:49:25
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 沉默的鼠标 发表的提问:
12月签发转账支票支付11月应交增值税28000元,应交城建税1960元,应交企业所得税52400元,应交教育附加费840元 会计分录
你好,分录如下 借:应交税费-未交增值税 28000 应交税费-应交城建税 1960 应交税费-应交企业所得税 52400 应交税费-应交教育附加费 840 贷:银行存款 83200
141楼
2023-01-30 11:50:58
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 橙子荔枝 发表的提问:
请问根据这个答案,怎么写所得税费用分录?应交税费_应交所得税,递延所得税,所得税费用,怎么区分阿
你好,同学。 你这里的答案是没问题的。 你这里应交税费 就是实际要给税局交的税部分金额。 递延所得税资产就是可抵扣差异部分,递延所得税负债就是应纳税差异部分。
142楼
2023-01-31 10:30:37
全部回复
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 这个题目应所得税费用是多少
2023-01-31 11:07:42
陈诗晗老师:回复橙子荔枝3162.5-50-25-625 你计算一下结果,,同学
2023-01-31 11:18:08
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 所得税费用 应交税费-应交所得税,递延所得税资产,递延所得税负债,怎么写分录啊
2023-01-31 11:37:00
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 应交所得税-递延所得税资产吗?为什么不加递延所得税负债
2023-01-31 12:01:33
陈诗晗老师:回复橙子荔枝递延所得税负债是冲其他综合收益,并不影响所得税费用
2023-01-31 12:29:56
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 所得税费用 应交税费-应交所得税,递延所得税资产,递延所得税负债,怎么写分录啊
2023-01-31 12:44:15
陈诗晗老师:回复橙子荔枝借 所得税费用 递延所得税资产 贷 应交税费 所得税
2023-01-31 13:13:46
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 所得税费用倒挤吗
2023-01-31 13:37:16
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 影响其他综合收益的递延所得税负债,不用管了吗
2023-01-31 14:06:13
陈诗晗老师:回复橙子荔枝是的,就是这个意思的哈
2023-01-31 14:23:54
橙子荔枝:回复陈诗晗老师 分录中不用递延所得税负债-递延所得税资产吗
2023-01-31 14:51:29
陈诗晗老师:回复橙子荔枝你看我给你的分录嘛,就这样就可以了的。
2023-01-31 15:12:10
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 温婉的冬瓜 发表的提问:
押题试卷1 综合题33 相关会计分录: ①借:所得税费用 2750 贷:应交税费——应交所得税 2750 ②借:递延所得税资产 250 贷:递延所得税负债 225 所得税费用 25 所得税25哪来的
你好,学员,有背景题目吗,老师看不到题目
143楼
2023-01-31 10:53:01
全部回复
丁天浩老师
职称:注册会计师,中级会计师,审计师
4.82
解题: 0.02w
引用 @ 殷勤的黑猫 发表的提问:
小企业会计准则汇算清缴补缴所得税后,需要调整财务报表吗?分录是借利润分配未分配利润贷应交税费应交所得税
您好,不需要调整年初会计报表,补交所得税做分录借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费——应交企业所得税
144楼
2023-01-31 11:09:04
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ iris 发表的提问:
老师,我计提了所得税 借 所得税-企业所得税 1000 贷 应交税费-应交所得税 1000 但实际 付的是 借 应交税费-企业所得税 700 贷 银行存款 700 如何冲回多计提的 300 分录怎么写
借;应交税费-企业所得税 贷;所得税费用 300
145楼
2023-01-31 11:35:06
全部回复
iris:回复邹老师 我也是这么想的,可主管要我用红字冲,怎么冲呢。
2023-01-31 11:48:18
邹老师:回复iris红冲与这个分录是一个效果 借;所得税费用 贷;应交税费-所得税 -300
2023-01-31 12:16:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芋圆4号 发表的提问:
老师,上月计提了个人经营所得,借所得税费用贷应交税费 应交个人所得税 那本月缴纳过应该怎么写分录
借应交税费 贷银行,你们这个交经营所得个税吧
146楼
2023-01-31 11:47:59
全部回复
芋圆4号:回复maize老师 对 个人经营所得税
2023-01-31 12:08:31
maize老师:回复芋圆4号是的,是这样做,可以,缴纳做这个 借应交税费 应交经营所得个人所得税贷银行
2023-01-31 12:26:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苏-Sophia 发表的提问:
老师您好,适用小企业会计准则,请问在汇算清缴补企业所得税时,用哪种方式做会计分录正确,(1)借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税; 借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款 (2)借:以前年度损益调整,贷:应交税费-企业所得税;借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款;借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,谢谢您
你好,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税; 借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款
147楼
2023-02-01 11:05:29
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Lily 发表的提问:
企业所得税是计入应交税费-应交企业所得税还是应交税费-应交所得税好呢
应交税费—应交所得税
148楼
2023-02-01 11:28:32
全部回复
Lily:回复venus老师 年初缴纳附加税时,没有余额才是正确的吧
2023-02-01 11:48:49
venus老师:回复Lily年初缴纳附加税时,没有余额才是正确的吧?上期没有计提就是什么都没有
2023-02-01 12:08:46
Lily:回复venus老师 计提了,但是缴纳后还有余额
2023-02-01 12:23:22
venus老师:回复Lily那就是你们多计提的是吗
2023-02-01 12:43:00
Lily:回复venus老师 不知道哪里错了,正确的计提后应该没有才是对的吧
2023-02-01 12:58:49
venus老师:回复Lily对呀,计提多少交多少就冲平了呀
2023-02-01 13:20:14
Lily:回复venus老师 现在做1月份的账发现有余额,正确的应该是怎么处理呢
2023-02-01 13:50:09
venus老师:回复Lily你先看下这个余额产生的原因是什么,多计提就红字冲计提
2023-02-01 14:06:25
Lily:回复venus老师 怎么做红冲的分录
2023-02-01 14:16:42
venus老师:回复Lily就是你原来是什么,做个一模一样的红字发票,然后再做一个跟你付款一样的蓝字计提发票
2023-02-01 14:41:09
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 文艺的心情 发表的提问:
个税怎么做分录呢,应交税费——应交个人所得税吗
对的,计提借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税
149楼
2023-02-01 11:35:30
全部回复
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 阿芳 发表的提问:
老师为什么是这样子写分录,所得税费用借方116.75万,贷方是应交税费应交所得税,为什么这两个金额不相等,然后借方还有个资产65万,贷方负债25万。
所得税费用分为当期所得税费用和递延所得税费用。 税会没有暂时性差异的时候,所得税费用和应交所得税相等 有递延所得税多时候就不相等了
150楼
2023-02-01 11:44:59
全部回复
阿芳:回复王老师1 还是有点晕,但是就是这样子记
2023-02-01 12:10:47
王老师1:回复阿芳比如发生固定资产一次性折旧的时候,税法允许一次性扣除,但会计还是要按月计提折旧,这时就会发生税会差异,形成递延所得税负债
2023-02-01 12:30:48
阿芳:回复王老师1 但是我还是不明白为什么把借方递延所得税资产写65万,然后贷方写递延税负在25万,便得他这个会计等式相等呢
2023-02-01 12:49:17
王老师1:回复阿芳那还有业务是形成递延所得税负债的 一般分录这样写的 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 有递延所得税资产项目时 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 有递延所得税负债项目时 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 把上述3个分录合并起来就是你图片里的写法了
2023-02-01 13:10:45
阿芳:回复王老师1 哦,原来是这样子啊,那好的,谢谢老师
2023-02-01 13:30:58
王老师1:回复阿芳不客气,有问题再咨询
2023-02-01 13:49:13

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×