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企业分配职工薪酬的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 晴_ 发表的提问:
A公司代替B公司支付职工薪酬,那么B公司收到A公司的拨款及B公司用这笔拨款支付职工薪酬时,整个流程的会计分录应该怎么做。
你好 A公司的分录 借;其他应收款,贷;银行存款 B公司 收到A公司的款项,借;银行存款,贷;其他应付款 支付职工薪酬,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
181楼
2023-02-14 12:20:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ FI 发表的提问:
与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬已经包括在企业每期向职工发放的工资等薪酬中,因此不必做额外的账务处理。那也不需要确认和非累积带薪缺勤相关的应付职工薪酬啊
如果你这个非连累带薪,当年实际使用时,是要计提处理的。 如果当年不使用,不处理。
182楼
2023-02-15 10:30:43
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
183楼
2023-02-15 10:38:18
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-02-15 11:00:30
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-02-15 11:17:18
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-02-15 11:37:23
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 李燕 发表的提问:
计提年终奖的分录是借管理费用_职工薪酬贷应付职工薪酬_奖金吗
计提年终奖的分录可以是 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金
184楼
2023-02-15 11:04:39
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李燕:回复彩丽老师 可是软件里面没有管理费用的二级科目奖金呢?
2023-02-15 11:50:11
彩丽老师:回复李燕明细科目可以自己新增的
2023-02-15 12:18:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 学堂用户sxxbg5 发表的提问:
借:管理费用——职工薪酬——工资 26195.60 管理费用——职工薪酬——社保费 2226.63(红字) 贷:银行存款 23969.00 借方金额合计23968.97,贷方金额合计23969.00 差了3分钱怎么配平
看一下发给职工的工资是多少?
185楼
2023-02-15 11:33:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 住进时光里 发表的提问:
计提5月工资,我计提的6万的应付职工薪酬,等6月发工资,支付了5万的应付职工薪酬,分录怎么做,多计提的1万怎么处理
同学你好 多计提的直接原分录负数红冲
186楼
2023-02-15 11:38:59
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住进时光里:回复朴老师 如果少计提的尼,
2023-02-15 12:01:30
朴老师:回复住进时光里那就需要补计提的哦
2023-02-15 12:18:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Vivi-ylw 发表的提问:
一月份缴纳的公积金:Dr:应付职工薪酬-职工福利 2000 其他应收款-公积金 2000 Cr:银行存款 4000分配时:Dr:管理费用-职工薪酬-公积金 2000 Cr: 应付职工薪酬-职工福利 2000本应该正确的分录是Dr:应付职工薪酬-住房公积金 2000 其他应收款-公积金 2000 Cr:银行存款 4000分配时:Dr:管理费用-职工薪酬-公积金 2000 Cr:应付职工薪酬-住房公积金 2000现在都结账了,我应该如何改为正确的凭证?
你好,可以在下个月再调整一笔正确的凭证
187楼
2023-02-16 10:38:32
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Vivi-ylw:回复徐阿富老师 这是一月份的分录,那我现在应该怎么改?分配对的,但是就是科目做错了,现在是4月份了,我应该怎么改?
2023-02-16 10:51:04
徐阿富老师:回复Vivi-ylw你好,如果你搞不清楚的话把1月份的那个凭证全部冲红,再做一份正确的
2023-02-16 11:02:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 小白兔~ 发表的提问:
老师您好:我看到初级会计视频课件里关于提取现金发工资的分录,借 库存现金650000,贷 银行存款650000,然后借应付职工薪酬650000,贷 库存现金650000 不太明白真的取到这么多现金在手上?现在也有很多企业会计分录是库存现金发工资,可是都是银行卡转账的,这又是怎么回事?
根据你们企业的业务来做就可以了,你们是银行存款发的就做贷银行,现金发的就贷现金
188楼
2023-02-16 10:51:16
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 留胡子的音响 发表的提问:
老师,计提公司社保的分录是不是这样的啊: 借:管理费用/职工薪酬/社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保障费 都要从应付职工薪酬过一道吗?
你好,对要从应付职工薪酬过一下
189楼
2023-02-16 11:09:53
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留胡子的音响:回复紫藤老师 老师,在问哈,在政府机构填统计数据,应付职工薪酬的时候,也包含了这个社保、福利费 这些吗?
2023-02-16 11:36:40
紫藤老师:回复留胡子的音响对的,你的理解是正确的
2023-02-16 12:04:22
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 倾听 发表的提问:
计提时 借:管理费用--工会经费   贷:应付职工薪酬--工会经费   缴纳时 借:应付职工薪酬--工会经费   贷:银行存款 收到工会经费返还 是这样的分录吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
你好!你的分录是对的。
190楼
2023-02-16 11:17:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小地主 发表的提问:
总账和明细账都要汇总应付职工薪酬科目吗?企业工资发的是现金, 计入管理费用-职工薪酬,那总账明细账只汇总管理费用 职工薪酬科目就可以吧?
您好,总账汇总即可,明细账只是加一下总的余额,与总账对上了即可。如果直接入管理费用等科目的,只汇总管理费用等科目的职工薪酬科目即可。
191楼
2023-02-16 11:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 平安 发表的提问:
所得税汇算时,才发现有部分应通过\"应付职工薪酬\"科目核算的,未通过此科目核算,汇算填“应付职工薪酬”时可以直接将这部份金额统计在“应付职工薪酬”中吗?不需要进行会计处理吗?
您好!可以的。
192楼
2023-02-19 12:46:17
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 伶俐的鸵鸟 发表的提问:
请问应付职工薪酬费用分配表的直接计入和分配计入是怎么填的
直接生产工人的工资可以直接记录格式,辅助生产的,归集后分配记入。
193楼
2023-02-19 12:57:19
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 我是过儿 发表的提问:
老师,给企业退休职工发放供暖费,如何写会计分录呀,要计入到应付职工薪酬吗
:应付职工薪酬-员工福利
194楼
2023-02-19 13:03:12
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我是过儿:回复venus老师 退休职工也要计入到应付职工薪酬吗
2023-02-19 13:31:02
venus老师:回复我是过儿你可以记入管理费用 -退休职工工资
2023-02-19 13:58:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阳光的小松鼠 发表的提问:
分配本月职工薪酬,生产工人薪酬25000元,其中a产品1万元,B产品15000元生产车间管理人员薪酬3000元,行政管理人员薪酬8000元。
同学你好 借,生产成本一A10000 借,生产成本一B15000 借,制造费用3000 借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬25000
195楼
2023-02-19 13:13:42
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