咨询
年底进项税额转出的会计分录
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
上年的原材料购进,本年需进项税额转出,会计分录怎样?
你好,如果仅是进项税额转出: 借 原材料 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
46楼
2022-12-18 14:53:10
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
进项税额转出,会计分录
同学你好,是什么原因要转出呢;
47楼
2022-12-18 14:58:13
全部回复
优雅的外套:回复立红老师 个人开进来的住宿费
2022-12-18 15:17:47
立红老师:回复优雅的外套同学你好,如果公司员工出差发生的是可以抵扣的;
2022-12-18 15:29:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好 去年的进项税额转出怎么做会计分录
借以前年度损益调整,贷进项税额转出,借未分配利润 贷以前年度损益调整
48楼
2022-12-18 15:06:40
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 逆光の向日葵 发表的提问:
请问,我家本月要转出2019年的进项税额28万,由于本月进项税额已报,所以是单独补缴一次28万的税款,会计分录怎么处理?月底结转的分录怎么做?
你好,借进项税额转出,28万, 贷未交增值税,28万,借未交增值税,贷银行,你们这个对应这个单独补 直接交没有申报???
49楼
2022-12-18 15:17:59
全部回复
逆光の向日葵:回复maize老师 有申报 就是更正之前的申报表 重新申报一份正确的本月应交的税款 然后补缴差额
2022-12-18 15:30:27
maize老师:回复逆光の向日葵借进项税额转出,28万, 贷未交增值税,28万,借未交增值税,贷银行,
2022-12-18 15:45:22
逆光の向日葵:回复maize老师 老师,我同事教我的是,借进项税额转出 借进项税额(红字) 她说让我的申报表进项税额明细表(附表二)和科目余额汇总表的进项税额一致 进项税额转出是在申报表附表二的第二项列式的,她这个是什么原理啊?
2022-12-18 16:07:24
maize老师:回复逆光の向日葵这个对应转出需要看之前不含税做啥还需要做借xx 贷进项税额转出,结转做借进项税额转出,28万, 贷未交增值税,28万,借未交增值税,贷银行, 不是直接你写这样就完了,
2022-12-18 16:32:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 陌陌 发表的提问:
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢? 
50楼
2022-12-19 12:13:35
全部回复
陌陌:回复邹老师 进项230万 ,销项226万,进项税额转出 2.6万
2022-12-19 12:24:55
邹老师:回复陌陌你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)226万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)2.6万 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1.4万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)230万  
2022-12-19 12:34:55
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ L. 发表的提问:
请问老师 平销返利会计分录到底走进项税额转出还是进项税额用红字?二者什么区别?
同学您好,根据国税发【1997】167号文中,自1997年1月1日起,凡增值税一般纳税人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。 所以规范做法应该是进项税额用红字,其实实务中没有太多区分,一般都可以。区别就是一个冲减,一个是后期用于非增值税应税项目,所以进项税转出
51楼
2022-12-19 12:35:56
全部回复
L.:回复糖果老师 就是都行啊?
2022-12-19 13:06:07
糖果老师:回复L.对,都行的,因为这两种做法其实都没什么太多影响,规范一点做账就进项税额用红字
2022-12-19 13:32:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
52楼
2022-12-19 13:01:15
全部回复
初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2022-12-19 13:31:44
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2022-12-19 14:00:28
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2022-12-19 14:22:44
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2022-12-19 14:47:27
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2022-12-19 14:58:46
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2022-12-19 15:14:55
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2022-12-19 15:31:38
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2022-12-19 15:50:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问:
一般纳税人18年底进项税额大于销项税额,有留底,需要做什么分录转出么?
这个月末可以不用结转
53楼
2022-12-19 13:26:59
全部回复
追逐繁星:回复辜老师 老师,什么时候需要结转?还是就不结转么?
2022-12-19 13:42:14
辜老师:回复追逐繁星等销项税大于进项税的时候,按余额一并结转
2022-12-19 14:01:33
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
月底进项税额留底会计分录!
你好,一般无需作会计分录,留下下期抵销项税额
54楼
2022-12-20 12:52:43
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Helen 发表的提问:
年底进项转出、进项还有留底的、那怎么做分录
按下面这个结转就可以。
55楼
2022-12-20 12:59:44
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
进项税留底会计分录怎么做,下期转出分录又该怎么做
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
56楼
2022-12-20 13:26:59
全部回复
曾经的麦片:回复朴老师 会计分录这么多?现在上个月已经有留底了,我这月该怎么做呢
2022-12-20 13:48:11
朴老师:回复曾经的麦片同学你好 应交税费应交增值税转出未交增值税借方余额就是留抵
2022-12-20 14:02:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小王 发表的提问:
2016年的发票失联,税款9万元在2017年做了进项税额转出,进项税额转出的税款9万用进项税额抵扣,会计分录怎么做
那你只要做进项税转出就可以
57楼
2022-12-21 12:52:44
全部回复
小王:回复辜老师 不用做以前年度调整吗
2022-12-21 13:25:09
辜老师:回复小王进项税转出的金额大不
2022-12-21 13:50:04
小王:回复辜老师 税款9万
2022-12-21 14:10:47
辜老师:回复小王你是材料发票吗,这个材料销售出去没有
2022-12-21 14:37:53
小王:回复辜老师 销出去了
2022-12-21 14:49:57
辜老师:回复小王那要调整以前年度损益调整
2022-12-21 15:12:12
小王:回复辜老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 15:25:33
辜老师:回复小王好的,客气,帮到你就好
2022-12-21 15:44:53
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 亚南 发表的提问:
进行税额 98954.03 转出未交增值税 177289.4 销项税 274589.32 期末留底税额 1654.11 会计分录怎么做
你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
58楼
2022-12-21 13:07:30
全部回复
马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
年底应交税费销项税贷方余额 621487.08,进项税借方余额562057.01,转出未交增值税借方余额 64043.53 ,年底如何结转怎么做分录,怎么做的分录不平
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
59楼
2022-12-21 13:23:59
全部回复
香水百合:回复马江伟老师 这个分录不对,我这个算下来是有留底的
2022-12-21 14:11:44
马江伟老师:回复香水百合销项-进项=59430.07,是不是还有别的
2022-12-21 14:25:31
香水百合:回复马江伟老师 转出未交增值税借方余额64043.53
2022-12-21 14:40:32
马江伟老师:回复香水百合那你应交增值税还有别的项目吧
2022-12-21 15:05:00
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
60楼
2022-12-22 12:45:01
全部回复
迪恩:回复暖暖老师 是2017年的进项,2018年做转出
2022-12-22 13:12:14
暖暖老师:回复迪恩借方是以前年度损益调整
2022-12-22 13:37:36

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×