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月末进项税额转出的会计分录
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 496442316 发表的提问:
增值税进项税额转出的会计分录怎么做呀
借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
241楼
2023-03-05 12:56:31
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ VW 发表的提问:
年末,进项税额,销项税额,已交税金,转出未交增值税,待转销项税额都有余额,怎样做会计分录使应交增值税余额为0
你好,增值税相关账务处理,最新的文件是 财会2016年22号 文件中并没有要求把三级科目的余额冲平!
242楼
2023-03-05 13:03:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问月末结转增值税的会计分录,倘若进项大于销项和需要结转吗?
安月结转的需要的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
243楼
2023-03-06 10:08:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录?转转出后补交了这算税额如何做分录?
,进项税额转出并补缴税款分录是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
244楼
2023-03-06 10:22:56
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 黑色翅膀 发表的提问:
18年运费进项税额20年10月国税要求进项数额转出,请问会计分录是不是 借:利润分配—未分配利润 贷:应交增值税—进项税额转出 谢谢
你好,可以这样做,其实完整的账务处理如下 借:以前年度损益调整 贷:应交增值税—进项税额转出 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
245楼
2023-03-06 10:36:30
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黑色翅膀:回复冉老师 我知道应该是你这个做法,但是我小企业会计准则没有以前年度损益调整科目
2023-03-06 10:50:55
冉老师:回复黑色翅膀你好,如果没有的话,按照你写的那个分录就可以了
2023-03-06 11:17:48
黑色翅膀:回复冉老师 那所得税还要补交 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费—应交所得税
2023-03-06 11:35:09
冉老师:回复黑色翅膀你好,补交按照所得税费用来的
2023-03-06 11:48:26
黑色翅膀:回复冉老师 借:所得税费用 贷:应交税款—应交所得税
2023-03-06 12:14:51
冉老师:回复黑色翅膀你好,是的,你写的很对
2023-03-06 12:38:10
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜美的乌冬面 发表的提问:
本月发生的住宿费进项税 已认证 ,已作进项税额转出 还用作进项税额的会计分录吗?要是作怎样写
你认证了,就要确认应交税费~应交增值税~进项税,转出在贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
246楼
2023-03-06 11:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ s 发表的提问:
想问下,你们是如何处理月末进项税额和销项税额的会计分录?
你好,根据应纳税额=销项税额—进项税额 如果有应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 如果有留抵税额,不用做分录
247楼
2023-03-07 10:35:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求教正确的增值税进项税额转出会计分录???
8月份取得的增值税专用发票,已经认证抵扣,本月专管员让做进项税转出处理,我该如何做财务处理?
248楼
2023-03-07 10:54:28
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邹老师:回复爱笑的流沙借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-07 11:21:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
结转应交增值税的会计分录如何做?月末销项税有78540 进项税有49980
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税78540-49980
249楼
2023-03-07 11:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
进项税额未认证,转出的会计分录怎么做?
您好 请问您收到发票时候分录怎么写的
250楼
2023-03-08 09:58:07
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
251楼
2023-03-08 10:19:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
月末,结转增值税,如果进项大于销项,会计分录如果处理
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税    1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
252楼
2023-03-08 10:28:41
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清爽的胡萝卜:回复紫藤老师 本月进项税20万,销项税15万。如果结转本月增值税?
2023-03-08 10:41:04
紫藤老师:回复清爽的胡萝卜结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 20 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 20 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 15 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 15   1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2023-03-08 11:03:59
清爽的胡萝卜:回复紫藤老师 如果销项20万,进项15万,如何结转本月增值税
2023-03-08 11:33:25
紫藤老师:回复清爽的胡萝卜结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 15 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 15 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 20 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增20 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 5 贷:应交税费——未交增值税 5 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 5贷:银行存款5
2023-03-08 11:51:19
清爽的胡萝卜:回复紫藤老师 再问,进项20万,销项15万,留抵5万。次用要用留抵5万增值抵进项税,会计分何如何写
2023-03-08 12:17:15
清爽的胡萝卜:回复紫藤老师 次月进项不够,要用留抵5万
2023-03-08 12:32:53
紫藤老师:回复清爽的胡萝卜次用要用留抵5万增值抵进项税,分录和上面的一样的
2023-03-08 12:59:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
增值税进项税额转出怎么做会计分录?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
253楼
2023-03-08 10:43:36
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会计学堂学员:回复袁老师 现在还没有生产,还在筹建期也是这样做分录吗?
2023-03-08 10:59:30
袁老师:回复会计学堂学员那就用管理费用科目即可的
2023-03-08 11:17:30
会计学堂学员:回复袁老师 是一台用于员工宿舍的洗衣机,是不是借:管理费用-福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)?
2023-03-08 11:45:59
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?
2023-03-08 11:56:05
袁老师:回复会计学堂学员这个是转入管理费用-福利费
2023-03-08 12:10:19
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?这个科目期末是不是最好不要有余额?
2023-03-08 12:32:22
袁老师:回复会计学堂学员这个转入应交税费--未交增值税即可的
2023-03-08 12:58:43
会计学堂学员:回复袁老师 现在不用交增值税,是不是可以就放在应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个科目上,等到以后有税要交的时候再转入未交增值税?
2023-03-08 13:17:42
袁老师:回复会计学堂学员是的,可以这样做的了
2023-03-08 13:40:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ beryl文雅 发表的提问:
月末结转增值税时,进项大于销项,会计分录要怎么做呢?
你好!进项大于销项不用单独做分录的。
254楼
2023-03-08 10:59:59
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beryl文雅:回复宋生老师 意思是进项大于销项时不需要做月末结转是吗?
2023-03-08 11:18:19
宋生老师:回复beryl文雅你好!是的。不用单独做。
2023-03-08 11:40:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 住进时光里 发表的提问:
请问月末结转增值税 需要把进项税额 销项税 和进项转出和转出未交增值税结平吗?可否告诉一下,月末和年末增值税结转最标准的分录?只需要销项大于进项的情况(也就是需要缴税的情况)
你好!没有要求要结平。但是你如果想结平是可以做到的。
255楼
2023-03-09 09:42:38
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住进时光里:回复宋生老师 那进项 销项一直都不结平吗? 只在月末做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税? 需要做这一步吗?(把销项进项和转出结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-03-09 10:10:36
宋生老师:回复住进时光里你好!只需要做上面的那个分录就可以了。没要求按下面的做
2023-03-09 10:24:33

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