咨询
()属于其他调整的会计分录
分享
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @  Tracy 发表的提问:
老师,审计调整的其他转入 的一级会计科目是什么科目啊?第一个调整科目
你好! 看一下,是不是未分配利润科目
136楼
2023-01-30 10:51:30
全部回复
 Tracy:回复蒋飞老师 是利润分配,二级科目其他转入
2023-01-30 11:05:02
蒋飞老师:回复 Tracy一般分录是 借:盈余公积 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-30 11:16:47
 Tracy:回复蒋飞老师 老师,这个调整分录借:其他转入
2023-01-30 11:43:23
蒋飞老师:回复 Tracy那是调整分录,简易做法
2023-01-30 12:05:51
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 悠悠我心 发表的提问:
去年有一笔会计分录应该是借其他应收账款贷银行存款,做成了借其他应付账款贷银行存款,怎么调整啊
调整为借:其他应收款 贷:其他应付款
137楼
2023-01-30 11:18:38
全部回复
悠悠我心:回复暖暖老师 好的,谢谢
2023-01-30 11:41:57
暖暖老师:回复悠悠我心不客气,请给好评哦
2023-01-30 11:57:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 奋斗的日记本 发表的提问:
老师,上年度会计分录记错了,正确的是计入其他应收款,错误记进了营业外收入,今年怎么调整呀?
 你好;          你什么准则的; 我好判断科目 。      你这个是贷方科目   错误了嘛    
138楼
2023-01-30 11:26:35
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
假如汇算清缴的时候把管理费用-劳保费中应该属于工资薪金部分纳税调整了,那与工资薪金总额相关的其他费用的税费是不是也的调整?
是的, 调整合适科目
139楼
2023-01-30 11:44:56
全部回复
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 发表的提问:
这道题的捐赠会计分录应该怎么写?应该怎么计算纳税调整?
学员你好,你的问题不完整,老师没办法判断能不能帮你解决
140楼
2023-01-30 12:11:58
全部回复
容:回复悠然老师01 不好意思,图片没上传到
2023-01-30 12:44:21
悠然老师01:回复借:营业外支出5000*1000*0.13+700*5000 贷:库存商品700*5000 应交税费5000*1000*0.13 税法视同销售,因此先把该批商品利润调增300*5000 在调增不可扣除额
2023-01-30 13:11:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问:
审计调整中的重分类一年内到期的非流动负债是什么意思呢?非流动负债不属于会计科目吧,需要在账上做调整吗?
您好 比入借入的长期借款 今年需要还款 这个就是一年内到期的非流动负债 填表的时候调整填写就好了 不做账务处理的
141楼
2023-01-31 11:27:19
全部回复
拿下CPA:回复bamboo老师 应收账款重分类为合同负债呢?需要账上调整吗?
2023-01-31 11:57:12
bamboo老师:回复拿下CPA重分类都不需要做账的 填表的时候调整
2023-01-31 12:26:46
拿下CPA:回复bamboo老师 但是我们新增了合同负债科目,需要做吗?
2023-01-31 12:46:33
bamboo老师:回复拿下CPA重分类 不管什么科目 不需要做账的 填表的时候调整
2023-01-31 13:03:24
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 尘埃&落定 发表的提问:
老师,问下这个其他债权投资转债权投资是这样的会计分录吗 利息调整直接这么转过去
你好 其他债权投资重分类为债权投资时,应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值,即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。 借:债权投资——成本 ——利息调整 ——应计利息 贷:其他债权投资——成本 ——利息调整 ——应计利息 借:其他综合收益——其他债权投资公允价值变动 贷:其他债权投资——公允价值变动(或相反分录) 借:其他综合收益——信用减值准备 贷:债权投资减值准备
142楼
2023-01-31 11:45:16
全部回复
贺汉宾老师:回复尘埃&落定题中利息调整可以这么写的同学
2023-01-31 12:21:32
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我们合并报表和审计数中的其他应收和其他应付相差200万,都比审计数少200万,那现在耍调表不调帐,调整分录是什么呀?
您好,合并报表的调整分录,借;其他应付款,200万元,贷;其他应收款,200万元。
143楼
2023-01-31 11:58:40
全部回复
仰望星空:回复老王老师 我录进去后计算出来的数据还是不对 和审计老师的数
2023-01-31 12:40:56
老王老师:回复仰望星空您好,录进去以后,差额是多少呢?
2023-01-31 13:06:20
仰望星空:回复老王老师 负债多出200万,资产少200万
2023-01-31 13:25:17
老王老师:回复仰望星空您好,这怎么可能呢,借;其他应付款,200万元,贷;其他应收款,200万元。 是资产和负债同时减少啊。
2023-01-31 13:42:38
仰望星空:回复老王老师 我们是其他应收和应付都比审计数少200万
2023-01-31 14:05:09
老王老师:回复仰望星空您好,贵公司的不是比审计少,而是多吧。
2023-01-31 14:23:19
仰望星空:回复老王老师 少,我们账上应收是300万多,审计数是500多万
2023-01-31 14:49:41
老王老师:回复仰望星空您好,哦,那这个应该与审计沟通处理了。单体报表不处理,合并报表才抵消的。
2023-01-31 15:03:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张玲 发表的提问:
小规模纳税人,外账,以前会计其他应付款和其他应付款不区分开,需要调整吗?
你好 你说的是以前会计其他应付款和其他应付款不区分开 是什么情况 你发的分录没体现
144楼
2023-01-31 12:11:59
全部回复
张玲:回复meizi老师 体现了啊
2023-01-31 12:50:46
张玲:回复meizi老师 发工资应该是其他应付款
2023-01-31 13:15:56
张玲:回复meizi老师 法人收到钱,应该是其他应付款
2023-01-31 13:33:47
张玲:回复meizi老师 收到货款也用的是应付账款
2023-01-31 13:56:55
meizi老师:回复张玲你好 你做的应付账款-陈守英是啥情况 这个人是法人吗?
2023-01-31 14:11:10
张玲:回复meizi老师 是法人
2023-01-31 14:39:36
meizi老师:回复张玲是法人的挂其他应付款 不应该走应付账款 你检查下帐 如果没有具体错误的话 你先不要去动前任的帐了 以后你做账把具体科目做正确就行
2023-01-31 14:51:30
张玲:回复meizi老师 这样不太好吧?
2023-01-31 15:16:51
张玲:回复meizi老师 我想调一下,怎么调
2023-01-31 15:37:39
meizi老师:回复张玲你好 那你就挂借方其他应付款-法人 贷方应付账款 或者应付账款贷方其他应付款 你把对应的科目调整下 摘要写清楚就行
2023-01-31 15:57:41
张玲:回复meizi老师
2023-01-31 16:16:21
张玲:回复meizi老师 按照余额数据调,借,应付账款,贷,其他应付款?
2023-01-31 16:37:58
meizi老师:回复张玲嗯 是的 就是这样调就行
2023-01-31 16:47:58
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 认真的缘分 发表的提问:
上年度工资已经计提,今年发放,会计分录怎么做调整
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
145楼
2023-02-01 11:13:07
全部回复
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 刘晓华 发表的提问:
2017年3月份工资计提有误,现已跨年,需要调整,要怎么做会计分录?
你好,不知道是哪些分录有误,但一般是多计提的用红字冲销,少计提的在本年补提就行了。
146楼
2023-02-01 11:21:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 自由的金针菇 发表的提问:
去年12月份计提税多了1分,1月份实际缴款少1分,涉及跨年的会计分录怎么调整?
你好,具体的是哪一个税款的?
147楼
2023-02-01 11:37:10
全部回复
小文
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 刘晓华 发表的提问:
2017年3月份工资计提有误,先已跨年,需要调整,要怎么做会计分录?麻烦老师写出详细的会计分录,万分感谢!
分录: 1、补计提2017年3月工资: 借:以前年度损益调整----管理费用等 贷: 应付职工薪酬 借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整--管理费用等 2、如果是多计提,则做相反分录。
148楼
2023-02-01 11:57:08
全部回复
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
审计调整给了两笔分录,我应该怎么做凭证?分录一 借 资产减值损失,贷 其他应收款。分录二 借 其他应收,贷 预付账款。
您好,如果第一笔分录金额不大的话(去年利润的10%以下),直接按此分录做即可。如果第一笔分录金额大的话,分录做成,借;以前年度损益调整,贷;其他应收款。第二个分录不变。
149楼
2023-02-01 12:08:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
应该是借管理费用,其他应收款 贷银行存款,错误把其他应收款记到了贷方,导致管理费用的金额也不对了,连续三个月都需要调整,怎么做会计分录调整比较合适?
同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。
150楼
2023-02-02 11:16:19
全部回复
飞翔的秋秋:回复王雁鸣老师 写下分录好不?
2023-02-02 11:31:40
王雁鸣老师:回复飞翔的秋秋同学你好,先做红冲处理,借,管理费用,负数,贷,其他应收款,负数,银行存款,负数。 再做借,管理费用,其他应收款,贷,银行存款。
2023-02-02 11:51:24

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×