咨询
工资的计提和发放的会计分录
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
工资5000元,个人所得税45元,如何做计提和发放的会计分录
能回答
151楼
2023-02-06 11:20:42
全部回复
王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司计提时,借:管理费用-工资等科目,5000元,贷:应付职工薪酬-工资,5000元。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,4955,应交税费-应交个人所得税,45。
2023-02-06 11:35:53
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复王雁鸣老师 这样做分录的话,应交税费一应交个人所得税怎么结平呢,永远是贷方余额,这部分也是公司给员工承担,虽然不邹税前扣除,但是如伺做帐务处理
2023-02-06 11:59:44
王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司交税的时候,借:应交税费-应交个人所得税,45,贷:现金或者银行存款,45,就平了。
2023-02-06 12:21:06
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 故乡的云 发表的提问:
工资的计提和发放,社保的计提和交纳,该怎么做分录?
你好!首先是计提工资的会计分录,可根据员工所在部门记入相应的费用里即可: 借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额 贷:应付职工薪酬/工资总额 其次缴纳社保,公司帮员工代垫社会保险的会计分录: 借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/社保保险(企业缴纳) 销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/公积金(企业缴纳) 其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份) 其他应收款---公积金(个人缴纳部份) 应交税费---应交个人所得税 贷:银行存款 最后是发放工资,就要把公司代垫的社会保险收回的会计分录: 借:应付职工薪酬/工资总额 贷:其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份) 其他应收款---公积金(个人缴纳部份) 应交税费---应交个人所得税 银行存款
152楼
2023-02-06 11:39:16
全部回复
故乡的云:回复陈静老师 其他应收款?新会计准则应付职工薪酬下明细科目有社会保险,可不可以通过应付职工薪酬来核算?
2023-02-06 11:56:25
陈静老师:回复故乡的云你好!可以通过应付职工薪酬来核算的.
2023-02-06 12:15:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
153楼
2023-02-06 12:05:59
全部回复
漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-02-06 12:19:22
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-02-06 12:41:11
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ ?/、/?雅子 发表的提问:
公司没有工会,但是扣了员工每月工资千分之5的工会会费,这个每月需要计提吗?每月计提和从员工工资中扣除的会计分录应该是怎样呢?过节发放福利费算工会福利发放,这个福利费发放怎样做会计分录呢?
你好,你这个扣下来是要向工会组织缴纳吗
154楼
2023-02-07 11:07:38
全部回复
?/、/?雅子:回复小惑老师 不需要的,我们没有工会组织
2023-02-07 11:32:47
?/、/?雅子:回复小惑老师 领导就说扣除到公账上
2023-02-07 12:02:03
小惑老师:回复?/、/?雅子那这部分今后的使用用途是什么
2023-02-07 12:30:05
?/、/?雅子:回复小惑老师 就说先提,然后以后发放福利就算作工会发放福利
2023-02-07 12:47:11
小惑老师:回复?/、/?雅子那你就先做其他应付款处理吧
2023-02-07 13:07:49
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
税需要计提吗?如果需要计提分录和发放工资时的分录
计提工资时借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬(金额不包含个税) 应交税费-应交个税 实际缴纳时:借:应交税费-应交个税 贷:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
155楼
2023-02-07 11:33:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 苏蓉 发表的提问:
这个计提的分录和发放工资的分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
156楼
2023-02-07 12:02:59
全部回复
苏蓉:回复邹老师 那社保那里怎么体现,计提和实发工资数字不一样,那应付职工薪酬那里就有差额啦
2023-02-07 12:22:55
邹老师:回复苏蓉举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2023-02-07 12:44:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 沁沁 发表的提问:
计提和发放员工工资的分录是什么?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
157楼
2023-02-08 11:07:35
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阿晨 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录分别怎么写啊?
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
158楼
2023-02-08 11:20:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小凯西姐姐 发表的提问:
计提和发放职工工资的分录怎么做
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 /住房公积金(单位部分) 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保 /住房公积金(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保 /住房公积金(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税
159楼
2023-02-08 11:36:50
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 浪漫style 发表的提问:
计提和发放工资,社保,公积金,个税会计分录,谢谢
你好, 1、计提工资、社保、公积金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——工资 应付职工薪酬 ——社会保险(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 发放工资: 借:应付职工薪酬 ——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人) 其他应付款——公积金(个人)应交税费——应交个人所得税
160楼
2023-02-08 11:43:53
全部回复
浪漫style:回复立红老师 好的
2023-02-08 12:06:46
浪漫style:回复立红老师 一般都是这个月发上月工资,什么时候计提呢
2023-02-08 12:30:03
立红老师:回复浪漫style你好,一般都是这个月发上月工资,什么时候计提呢——这个月末计提。下个月发放。
2023-02-08 12:49:31
浪漫style:回复立红老师 嗯工会怎么计算的
2023-02-08 13:01:51
浪漫style:回复立红老师 分录怎么写
2023-02-08 13:15:56
立红老师:回复浪漫style你好,借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 ——工会经费,上交,借:应付职工薪酬 ——工会经费 贷:银行存款
2023-02-08 13:44:55
浪漫style:回复立红老师 好的谢谢
2023-02-08 14:07:04
立红老师:回复浪漫style不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-08 14:27:16
浪漫style:回复立红老师 第一个计提工资分录不太懂
2023-02-08 14:49:29
立红老师:回复浪漫style你好,第一个计提工资分录不太懂——请问您是哪里不懂呢。
2023-02-08 15:07:07
浪漫style:回复立红老师 想通了,请问了工费经费申报数是根据什么来填的啊
2023-02-08 15:24:32
立红老师:回复浪漫style你好,请问了工费经费申报数是根据什么来填的啊——每月全部职工工资总额的2%
2023-02-08 15:48:41
浪漫style:回复立红老师 嗯计提工资的时候是根据应发来填的计提吧
2023-02-08 16:15:32
立红老师:回复浪漫style你好,计提工资的时候是根据应发来填的计提吧——是的。
2023-02-08 16:34:02
浪漫style:回复立红老师 好的谢谢
2023-02-08 16:57:26
立红老师:回复浪漫style不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-08 17:13:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提工资社保公积金和发放怎么做会计分录呢?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
161楼
2023-02-08 11:59:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lily 发表的提问:
这个工资怎么做分录,计提和发放的分录
借管理费用社保 工资15850贷应付职工薪酬 社保 ,工资15850,支付工资做借应付职工薪酬 工资15850贷银行13158.6,其他应付款社保2691.4 支付社保做借其他应付款社保2691.4应付职工薪酬社保 贷银行
162楼
2023-02-09 10:34:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
老师,计提和发放工资,社保,个税怎么做会计分录
你好 计提工资,社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资,社保 计提个人所得税 借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 缴纳个人所得税 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分)
163楼
2023-02-09 10:47:33
全部回复
小虹虹:回复邹老师 那么计提时是按照没有扣除社保和个税的数字计提对吧
2023-02-09 11:11:03
邹老师:回复小虹虹你好,计提工资的时候,是按没有扣除个人社保,个人所得税之前的金额计提的 
2023-02-09 11:23:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
计提工资和发放工资会计分录?(其中社保、公积金、个税处理)
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
164楼
2023-02-09 11:13:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资时,个人所得税如何做会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
165楼
2023-02-09 11:34:16
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×