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工资的计提和发放的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 懵懂的高山 发表的提问:
我做的计提和发放工资的分录对吗
对的
211楼
2023-02-26 20:17:17
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懵懂的高山:回复袁老师 就是我做的一点都没有错完全正确的 是吗,老师?
2023-02-26 20:34:45
袁老师:回复懵懂的高山是的啊
2023-02-26 20:48:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 开放的白云 发表的提问:
想请教行政单位新会计制度 计提和发放工资的分录 怎么出?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
212楼
2023-02-26 20:43:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问:
计提工资分录和发放工资分录写到一个凭证上可以不?如果分开做,计提和发放都要附工资表吗?
新年好 可以在一个凭证上面的 如果分开做,计提发放都需要附上工资表的
213楼
2023-02-26 20:56:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
计提和发放工资和社保的分录怎么做?
你好!1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
214楼
2023-02-26 21:17:59
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沛艳:回复宋生老师 老师,你好。社会保险费(个人部分)用的科目是其他应收款还是其他应付款科目?
2023-02-26 21:48:07
宋生老师:回复沛艳你好!这个看情况,如果你是先支付,然后再收,计入其他应收。 如果你先收,再支付,计入其他应付。
2023-02-26 22:12:19
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 曲不凡 发表的提问:
我的分录写的对吗?计提和发放工资
你好,个人缴纳社保在发放的时候,是贷方。在缴纳时候是借方。不需要体现在计提里面的。 如果要计提,分录应该是 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
215楼
2023-02-27 10:36:02
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曲不凡:回复汪晨老师 社保和工资要计提吗?
2023-02-27 10:54:50
汪晨老师:回复曲不凡你好,社保和工资当然要计提。
2023-02-27 11:21:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小车车 发表的提问:
,根据这个工资表计提工资和发放工资的分录
1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
216楼
2023-02-27 10:46:53
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小车车:回复meizi老师 社保个人部分不计入其他应付款吗
2023-02-27 11:03:00
meizi老师:回复小车车你好 你先缴给社保局 后期在工资扣除的话 是先计入其他应收款的
2023-02-27 11:17:26
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Any 发表的提问:
工资计提和工资发放的完整分录是什么,计提是实发工资还是应发工资?
计提是应发工资 计提时借管理费用(制造费用等)-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款(或其他应收款)-个人社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
217楼
2023-02-27 10:55:42
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 马玉 发表的提问:
请问老师,计提工资的分录和发放工资的分录,分别怎么做
计提: 借:管理费用/销售费用/制造费用/在建工程 贷:应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
218楼
2023-02-27 11:16:51
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马玉:回复郑裕期 谢谢老师,我一直都做反了,请问老师怎么办
2023-02-27 11:27:37
马玉:回复郑裕期 紅冲重新做可以吗
2023-02-27 11:38:51
郑裕期:回复马玉嗯嗯,可以冲掉。重新做
2023-02-27 11:59:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
表里计提工资工资和发放工资的分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
219楼
2023-02-27 11:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提工资和发放工资时会计分录怎么做 如果一个人的工资时3800 个人社保是100 公司社保也是100 个税是30 实发工资是3570 整个会计分录能详细点吗 从计提到发放 包括社保和个税部分
您好,公司社保是100元,那是在个人工资中扣回来的吗?如果不是的话,您的这个一个人的工资是3800元,是不对的啊?
220楼
2023-02-28 10:42:15
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ start 发表的提问:
计提工资发放工资 计提社保 上交社保会计分录
借:管理费用贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,银行存款;借:其他应付款--社保,应付职工薪酬--社保贷:银行存款
221楼
2023-02-28 10:49:10
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
计提工资社保的分录,和发放时候社保的分录
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬~工资/公司部分社保,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~个人部分社保,借应付职工薪酬~公司部分社保,其他应付款~个人部分社保,贷银行存款
222楼
2023-02-28 11:01:44
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ Jessie 发表的提问:
老师,麻烦发下工资计提和发放的会计分录(包含社保公积金个税)
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
223楼
2023-02-28 11:23:59
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ yoyo 发表的提问:
在发放工资里 扣工作服费用 计提和发放工资的分录是怎样的?
工作费的费用先挂往来,因为你到期了是要退给员工的吧(员工为你提供服务,这个应该是公司承担)之后在计入费用
224楼
2023-03-01 10:27:38
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yoyo:回复梵一老师 计提分录是 借管理费用-工资 借其它应付账款 贷应付工资 这样吗?
2023-03-01 11:01:59
梵一老师:回复yoyo计提 :借:费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款-员工的服装费(后期退给员工的)
2023-03-01 11:12:40
yoyo:回复梵一老师 还有 扣的迟到和请假费 不用在帐上显示吧?直接减掉这部分入账 是吗
2023-03-01 11:34:35
梵一老师:回复yoyo直接冲费用中扣除 公司未承担世界也没支付
2023-03-01 11:54:07
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
职工教育经费的计提和发放的会计分录怎样做
你好,职工教育经费现在不计提,按实际发生列支即可!借记 管理费用-职工教育经费  贷记 银行存款等 !
225楼
2023-03-01 10:35:01
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