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工资的计提和发放的会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问:
企业计提和发放社保和工资的会计分录怎么做?要一整套
你好! 1..交纳社保 借:管理费用ˉ社保费 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
91楼
2023-01-05 12:08:41
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蒋飞老师:回复别跑~~~~喵2.计提工资 借:管理费用……工资 贷:应付职工薪酬
2023-01-05 12:41:49
别跑~~~~喵:回复蒋飞老师 就是关于计提和缴纳社保,还有计提和缴纳工资的分录,不是单独的
2023-01-05 12:58:42
蒋飞老师:回复别跑~~~~喵3..发工资 借:应付职工薪酬 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 应交税费……应交个税
2023-01-05 13:19:12
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 叮咛 发表的提问:
老师,这张工资单怎么做会计分录,计提工资,和发放工资,分录怎么做?
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
92楼
2023-01-05 12:38:04
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叮咛:回复王晓老师 好的,谢谢老师
2023-01-05 13:08:03
王晓老师:回复叮咛不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-01-05 13:30:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 动听的泥猴桃 发表的提问:
计提工提和发放工资的分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
93楼
2023-01-05 13:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ A May 发表的提问:
请问计提工资和发放工资的会计分录是怎样的,包括个人所得税部分
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
94楼
2023-01-06 11:36:53
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天真 无鞋 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资的会计分录如何做,有买社保,交个税!
按下面这个做就可以
95楼
2023-01-06 12:03:46
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天真 无鞋:回复maize老师 老师,我们公司个人部分的社保,公司也一并承担了,那是否可以全部入管理费用?
2023-01-06 12:29:24
maize老师:回复天真 无鞋1、 计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(公司负担) 贷:应付职工薪酬-I资 一社保(公司负担 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费一应交个人所得税 个人社保公司承担做 借营业外支出 贷其他应付款一社保 (个人负担) 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-01-06 12:41:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
工资计提、发放和社保缴费会计分录怎么做
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
96楼
2023-01-06 12:26:00
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朱小茱:回复宋生老师 这个应该怎么做分录
2023-01-06 12:52:34
宋生老师:回复朱小茱您好T阿哲没有社保,只看最后的应付金额 借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬。
2023-01-06 13:21:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小哲 发表的提问:
计提、发放工资的会计分录如何做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
97楼
2023-01-06 12:51:01
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小哲:回复宋生老师 请问,向法人借款或者个人借款,必须有借款合同吗?还款要有收据吗?直接附回单可以吗?
2023-01-06 13:12:08
宋生老师:回复小哲你好!正常是需要合同和收据的。原始凭证可以用回单
2023-01-06 13:33:06
小哲:回复宋生老师 增值税专用发票多久过后过期不能抵扣?还是160天?
2023-01-06 14:00:09
宋生老师:回复小哲你好!现在开出去的是360天
2023-01-06 14:17:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 清秀的柚子 发表的提问:
计提、发放工资会计分录
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资, 贷;银行存款等科目
98楼
2023-01-06 13:02:59
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清秀的柚子:回复邹老师 有社保跟个人所得税
2023-01-06 13:31:55
邹老师:回复清秀的柚子你好 计提工资,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资 计提单位负担的社保,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 计提个人所得税,借;应付职工薪酬-工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳社保,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款 发放工资,借;应付职工薪酬-工资,贷;其他应收款(个人部分),银行存款 缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2023-01-06 13:57:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小矩 发表的提问:
计提工资和社保 ~发放工资和社保的分录
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
99楼
2023-01-08 13:57:12
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小矩:回复宋生老师 我把你应付社保~个人部分 换成其他应收款_代扣社保 也是可以的吧
2023-01-08 14:19:18
宋生老师:回复小矩你好!是的。当然是可以的哦。
2023-01-08 14:45:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 宅小路 发表的提问:
关于工资的计提和发放分录
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资15000 借应付职工薪酬工资一万五, 贷其它应付款个人承担的社保900, 个人承担的公积金390, 银行存款13710。
100楼
2023-01-08 14:21:54
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
比如这个计提并缴纳养老和计提并发放工资的会计分录怎么写
借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
101楼
2023-01-08 14:40:30
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ A 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
102楼
2023-01-08 14:49:22
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A:回复佟老师 发放工资的时候贷方为什么是其他应付款
2023-01-08 15:13:25
佟老师:回复A借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分)---这个分录处理吗? 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2023-01-08 15:35:40
A:回复佟老师 对,不理解
2023-01-08 15:46:29
佟老师:回复A这个是你代扣代缴个人应该负担社保,做到往来账户,到时支付出去
2023-01-08 16:09:23
A:回复佟老师 那为什么有的地方写的是其他应收款
2023-01-08 16:35:09
A:回复佟老师 这两者到底是什么区别啊
2023-01-08 17:05:04
A:回复佟老师 你是说其他应付款-社保,指的是个人的部分到时候付给社保局的意思吗
2023-01-08 17:30:28
佟老师:回复A有的处理为其他应收款是企业先支付社保,然后再收回就会用这个科目反映。
2023-01-08 17:49:07
佟老师:回复A你是说其他应付款-社保,指的是个人的部分到时候付给社保局的意思吗 是的,您的理解正确
2023-01-08 18:08:02
A:回复佟老师 其他应收款和其他应付款哪个是企业先付,哪个是员工先付
2023-01-08 18:24:07
佟老师:回复A一个是企业先付,后扣个人那就反映为其他应收款,一个是先扣个人,再付出去,就是其他应付款
2023-01-08 18:51:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
通过劳务派遣发放工资,交保险和个人所得税的,计提和发放的会计分录怎么做
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
103楼
2023-01-08 15:14:59
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扬:回复邹老师 老师能详细一点吗
2023-01-08 15:35:13
邹老师:回复你好,这个就是计提,发放的分录啊
2023-01-08 15:50:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
104楼
2023-01-09 11:31:43
全部回复
沈阳赵老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录怎么做?
计提工资时,借:成本费用等 贷:应付职工薪酬。 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷其他应收款 贷:应交税费-个人所得税。
105楼
2023-01-09 11:49:57
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复沈阳赵老师 哪有这么简单
2023-01-09 12:25:05
o(* ̄▽ ̄*)o:回复沈阳赵老师 可以把工资表发你帮我看看吗
2023-01-09 12:41:27
沈阳赵老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o可以呀,这个发放工资,计提工资本来就不难嘛。
2023-01-09 13:09:45
o(* ̄▽ ̄*)o:回复沈阳赵老师 为什么我感觉好难,很晕,问题是我要怎么发给你?截图保存图片好像不太方便
2023-01-09 13:32:39
沈阳赵老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你不用截图也行,我给你说一下工资表的结构啊,工资表从数字方面看一共就三大部分,一部分是应发工资,第二部分是扣款部分,第三部分是实发工资,把这三部分弄明白了以后咱们这分录就不难做了。
2023-01-09 13:47:43
沈阳赵老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o工资表的这个结构清楚了以后,然后我们在每个月月末的时候需要把当月的工资进行计提,计提的主要目的就是要把属于当期的这个费用要给他记到当期费用当中去,所以期末的时候我们计提工资借成本费用等等,然后是贷应付职工薪酬,这里的数字取的是工资表里的应发工资部分。
2023-01-09 14:07:45
沈阳赵老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o到了下个月发放工资的时候,我们就借应付职工薪酬,然后是贷银行存款,这个银行存款是实发工资的部分,然后再贷其他应收款,还有个人所得税等。
2023-01-09 14:26:27
沈阳赵老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o那么这样工资计提和发放了以后,我们把工资发放了,就不欠员工的钱,那这个时候应付职工薪酬科目余额就为零了。
2023-01-09 14:52:02

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