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支付工资社保会计分录怎么做
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 曾曾 发表的提问:
公司三月份成立,在3月中旬就提前用现金支付给第三方交员工社保,这笔会计分录怎么做?还有四月份发工资,这笔社保要从员工工资中扣除,分录怎么做呢?
一、付款时 借:其他应付款——XX公司 贷:银行存款 二、代扣社保时 借:银行存款 贷:其他应付款——XX公司
76楼
2022-12-26 13:04:02
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曾曾:回复江老师 不好意思,没听懂
2022-12-26 13:38:26
江老师:回复曾曾第三方开具发票后,凭发票冲其他应付款,再入管理费用——社保费(或劳务费),属于劳务派遣
2022-12-26 13:51:43
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 龙达 发表的提问:
计提工资、个税、社保的会计分录怎么做?
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
77楼
2022-12-26 13:23:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ending 发表的提问:
老师 我们劳务派遣公司,收入和支付劳务派遣员工工资,和代缴社保会计分录怎么做?
例子A公司是一家劳务派遣公司,一般纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元、支付五险一金21万,共计96万元。A公司选择差额征收。 第一步:全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费--应交增值税(销项税额) 47,619.05① 第二步:确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 914,285.71 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)45,714.29② 贷:应付职工薪酬--应付工资 750,000.00 应付职工薪酬--五险一金 210,000.00
78楼
2022-12-27 12:03:28
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Ending:回复紫藤老师 销项抵减怎么算 老师
2022-12-27 12:31:24
紫藤老师:回复Ending你好,这里是差额计税的,是5%的
2022-12-27 12:47:13
Ending:回复紫藤老师 明白了 谢谢老师
2022-12-27 13:02:31
紫藤老师:回复Ending不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-27 13:17:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 歪歪? 发表的提问:
计提社保费 及 支付社保的费用 怎么做分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
79楼
2022-12-27 12:24:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
工资3400,社保每个月1217,社保全部都是由公司代交的,付工资付社保的会计分录要怎么写?
借;应付职工薪酬——工资 社保 贷;银行存款
80楼
2022-12-27 12:50:28
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晨:回复邹老师 这个社保我平时都写的借管理费用社保费,贷银行存款 老师这样做对吗
2022-12-27 13:19:41
邹老师:回复你好,计提借方是管理费用等科目,贷方是应付职工薪酬,而不能直接做一笔分录 借管理费用社保费,贷银行存款
2022-12-27 13:36:55
晨:回复邹老师 那申报个税的时候,公司代交的社保也要一起算上是吗
2022-12-27 13:51:05
邹老师:回复你好,是的,需要合并计算的
2022-12-27 14:07:13
晨:回复邹老师 这个不能扣除吗老师,那之前错的会计分录,现在调整可以的吧,还有报错的个税也要更正一下吗
2022-12-27 14:22:32
邹老师:回复你好,之前错误的分录可以更正 申报错误的数据需要做更正申报
2022-12-27 14:37:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司上月未付工资 但帮员工交了社保 这个会计分录怎么做?
借应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
81楼
2022-12-27 13:08:05
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皆如愿:回复邹老师 公司只交了部分人的社保 但工资一直未发 会计分录怎么做 请帮忙详细列出借贷的科目好吗?谢谢
2022-12-27 13:26:20
邹老师:回复皆如愿借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 工资没有发放做计提的就是了
2022-12-27 13:44:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力考注会! 发表的提问:
老师,上个月计提社保的时候计提多了个人部分的社保,且工资已经支付出去了。 那这个月该怎么调整这部分社保呢? 直接把多计提的社保放入下个月工资吗? 相关会计分录应该怎么做调整呢?
你好 意思你在员工工资多扣了个人部分的社保。 你贷方是多了其他应收款。 那么你缴纳是借方。 你多的钱在其他应收款贷方放着。 下个月扣即可。 不需要单独做分录调整的
82楼
2022-12-27 13:20:59
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努力考注会!:回复meizi老师 老师,我还是不怎么明白。上个月计提的时候是贷其它应付款-社保,后面支付了之后因为多计提了,现在其他应付款贷方还有余额。 那这个余额是不用处理吗? 下个月再扣就行了吗? 比如说我这个月多计提了200元,那下个月其它应付-社保就少计提200元,是这个意思吗?
2022-12-27 13:33:30
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 余额不处理。 比如你计提了100元 本月扣除了个人社保80元 还有20元在其他应收款贷方余额了 。 下个月假如产生了120元个人社保 你就只需要扣100元贷方其他应收款-个人社保就行了 这样借贷就平了。 不需要单独做分录处理的 是的
2022-12-27 13:44:06
努力考注会!:回复meizi老师 那我上个月计提用的其它应付的贷方,跟您这边说的其它应收的贷方是一样的吗?
2022-12-27 14:07:50
meizi老师:回复努力考注会!你好 是的一样的 这个不影响的
2022-12-27 14:25:20
努力考注会!:回复meizi老师 好的。老师,那按您上面提的那个例子,我下个月做工资表的时候,只针对社保部分的话。如果员工工资3000元,社保交的是120元,上个月多扣的社保是20元,那我实际扣员工的社保是100元,员工到手2900元对吗。
2022-12-27 14:52:05
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 是这样的意思
2022-12-27 15:03:39
努力考注会!:回复meizi老师 嗯呐。老师,那公司部分多计提的社保也是下个月少计提就可以了吗?
2022-12-27 15:29:55
meizi老师:回复努力考注会!你好 多计提的社保 你可以本月红冲或者下月红冲 或者是少计提 看你们什么时候发现的
2022-12-27 15:59:25
努力考注会!:回复meizi老师 我们上个月计提多了,本月发现的。那本月是少计提吗?还是红冲呀
2022-12-27 16:18:21
meizi老师:回复努力考注会!你好 你冲你多计提的分录 。 在按你实际 计提本月的社保 分别来操作
2022-12-27 16:32:25
努力考注会!:回复meizi老师 好的,谢谢老师。 那我在报个税的时候,填的个人部分的社保按上面的例子社保实际交的是120元,上个月多扣的社保是20元,实际扣员工的社保是100元,这样的话个税申报个人社保部分按100元填对吧。
2022-12-27 16:58:05
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯 按你们实际发生的金额来减去扣除的。 你不管怎么扣员工的。 你只管你当期缴纳给社保局的金额来写 就行了
2022-12-27 17:24:15
努力考注会!:回复meizi老师 因为上个月申报个税的时候 个人社保部分计提多了,所以就填多了,个税就报少了。这个月我按实际扣员工的社保去填还是按交给社保局的去填呢? 因为上个月多填了
2022-12-27 17:42:30
meizi老师:回复努力考注会!你好 那你这个月就少填写 。 你就把两个月合计来看 。比如上个月多写了。 这个月少写点就行了 总计金额与你缴纳一致即可
2022-12-27 17:54:18
努力考注会!:回复meizi老师 明白了,谢谢老师
2022-12-27 18:05:47
meizi老师:回复努力考注会!没事 满意请给予评价
2022-12-27 18:28:43
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,单位社保800个人社保300,没有人拿工资,怎么做分录计提和支付,就每个月交一个人社保
你好,社保的费用是单位承担还是个人?
83楼
2022-12-28 12:50:37
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太阳花~上课:回复QQ老师 老师,麻烦你帮我做这个人承担和不承担的分录,因为不发工资我不会做,发工资我还做的来
2022-12-28 13:09:10
QQ老师:回复太阳花~上课你好,如果全部由个人承担,直接计入其他应收或其他应付不做单位费用处理。
2022-12-28 13:29:13
太阳花~上课:回复QQ老师 借什么,贷其他应收
2022-12-28 13:51:43
QQ老师:回复太阳花~上课你好个人承担应该个人转全款给你们单位借房方是现金或银行存款
2022-12-28 14:18:00
太阳花~上课:回复QQ老师 老师,按上面的金额麻烦你写一下个人和企业各自承担的分录,和全部由公司承担的分录,谢谢
2022-12-28 14:31:12
QQ老师:回复太阳花~上课你好!你们具体什么业务?
2022-12-28 14:46:26
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 发表的提问:
有没有计提工资、发工资,计提社保和支付社保的会计分录汇总啊?包括金额的计算。
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
84楼
2022-12-28 13:02:25
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晨希 发表的提问:
公司为员工购社保时怎么做会计分录(只附社保开的发票做账可以吗?),发工资时扣帮员工代缴的社保费时怎么做会计分录(除附工资单还需附什么单据?),
借:管理费用等--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位负担部分) 可以附社保发票,最好再附计提明细表的。 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 只需附工资明细表
85楼
2022-12-28 13:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 可可依依 发表的提问:
老师,工资和社保的会计分录怎么做?
你好,可以参考一下这个过程 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
86楼
2022-12-29 12:42:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,如果企业承担了员工社保个人支付的部分,怎么做会计分录,谢谢!
借管理费用社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
87楼
2022-12-29 12:59:16
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微信用户:回复郭老师 就是冲减了应付这一项对吗?老师
2022-12-29 13:18:39
郭老师:回复微信用户冲应付是啥意思的
2022-12-29 13:39:29
微信用户:回复郭老师 哦,我看错了
2022-12-29 14:05:42
郭老师:回复微信用户但是不允许抵扣所得税
2022-12-29 14:30:30
微信用户:回复郭老师 那帮个人支付的部分可以做税前扣除吗
2022-12-29 14:41:23
微信用户:回复郭老师 哦,老师提前回答我的问题了,谢谢老师啦!
2022-12-29 15:00:06
郭老师:回复微信用户你要是给他加到工资 申报工资个税 就可以 其实坐到工资 不多交个税 算个税还是减去个人负担的社保
2022-12-29 15:21:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 可不可以简单点 发表的提问:
社保挂靠(公司帮人交社保不发工资),会计分录怎么做
缴纳时 借:其他应收款 贷:银行存款 收到钱 相反分录
88楼
2022-12-29 13:07:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 发表的提问:
请问老师,每月计提社保、工资,和支付社保、工资的分录分别是怎样的啊?
您好 把计提 发放 上交的分录都一起给您可以么
89楼
2022-12-29 13:17:59
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༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻:回复bamboo老师 可以的,谢谢老师啦,我不知道自己做的对不对
2022-12-29 13:43:07
bamboo老师:回复༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻您先看看 有什么不明白的继续问 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2022-12-29 14:10:19
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 舒心的羽毛 发表的提问:
老师,只交社保,不发工资,个人部分也是公司承担,我做社保计提,支付的分录应该怎么写
借管理费用-社保 贷银行存款。
90楼
2023-01-03 12:24:10
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舒心的羽毛:回复东老师 只做这个分录吗。、
2023-01-03 12:39:04
东老师:回复舒心的羽毛对,只做了一个会计分录就行。
2023-01-03 13:03:01
舒心的羽毛:回复东老师 可以税前扣除吗
2023-01-03 13:18:25
东老师:回复舒心的羽毛这个人是你们公司的员工吗?还是代缴的社保?
2023-01-03 13:29:43
舒心的羽毛:回复东老师 证书挂我们公司
2023-01-03 13:49:33
东老师:回复舒心的羽毛那这个费用最好还是别税前扣除了。
2023-01-03 14:10:47
东老师:回复舒心的羽毛因为本身就不是你们公司的员工。
2023-01-03 14:27:24

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