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招待费进项税额转出会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 薇若天际 发表的提问:
老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
31楼
2022-12-12 14:47:59
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薇若天际:回复玲老师 那就是转到对应的成本损益,是吧?
2022-12-12 15:01:23
玲老师:回复薇若天际您好,对的,您的理解完全正确,
2022-12-12 15:30:07
薇若天际:回复玲老师 好的谢谢
2022-12-12 15:57:32
玲老师:回复薇若天际你好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2022-12-12 16:14:31
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
请问老师,记入招待费的住宿专票要进项税额转出吗?记入招待费的专票都要进项税额转出吗?
你好,是的,都要做转出的
32楼
2022-12-13 13:51:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 女神 发表的提问:
住宿票里有一半要入招待费,一半的进项税要转出,分录怎么做???现在做的这个借贷不平
你好,你分录不是把一半的招待费已经转出了 吗
33楼
2022-12-13 14:11:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
业务招待费能不能抵扣进项税额,会计分录如何处理
不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
34楼
2022-12-13 14:16:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小coffee 发表的提问:
招待住宿费专票不可以抵扣进项税额是吗?要做进项转出吗?怎么做分录吗?
招待住宿费专票不可以抵扣进项税额 借 管理费用 贷银行存款
35楼
2022-12-13 14:25:22
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小coffee:回复紫藤老师 不用认证专票然后再做进项税转出吗?
2022-12-13 14:36:32
紫藤老师:回复小coffee不用认证专票然后再做进项税转出
2022-12-13 15:02:01
小coffee:回复紫藤老师 如果认证了专票要怎么做分录呢
2022-12-13 15:24:31
紫藤老师:回复小coffee如果认证了专票如果认证了专票 借 管理费用 爱应交税费-进项税转出
2022-12-13 15:53:59
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Eva 发表的提问:
上个月专票做了招待费已认证 借:招待费 进项税额 贷:银行 这个月要转出的话分录要怎么做啊
借管理费用-业务招待费 贷应交税费-应交增值税-进项转出
36楼
2022-12-13 14:47:59
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Eva:回复吴少琴老师 借管理费用招待费是上月的进项税吗?
2022-12-13 15:14:48
吴少琴老师:回复Eva你转出的是你这个发票的进项
2022-12-13 15:35:48
Eva:回复吴少琴老师 比如上月借:管理费用-业务招待费 300 进项税额 9 贷:银行存款309 进项税转出就是:借管理费用-业务招待费9贷应交税费-应交增值税-进项转出9 是这样吗
2022-12-13 15:46:53
吴少琴老师:回复Eva借管理费用-业务招待费9贷应交税费-应交增值税-进项转出9 是这样吗 是的
2022-12-13 16:16:02
Eva:回复吴少琴老师 好的,谢谢
2022-12-13 16:38:18
吴少琴老师:回复Eva满意请打五星好评
2022-12-13 17:01:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 荟花之美 发表的提问:
业务招待费200元,进项税15元,会计分录?
你好,借管理费用――业务招待费200,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金。然后借管理费用――业务招待费 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
37楼
2022-12-14 14:20:43
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荟花之美:回复徐阿富老师 后要不要结转?
2022-12-14 14:39:24
徐阿富老师:回复荟花之美你好,和其他子目一起要结转的,
2022-12-14 14:55:18
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 左岸 发表的提问:
招待费 进项转出计入 转出 都知道 可在进项税额转出科目以后怎么处理
你好,进项转出科目在月末可以结转到未交增值税科目
38楼
2022-12-14 14:28:52
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左岸:回复何老师 老师 还得请教 未交增值税 这个月没有税额啊
2022-12-14 14:58:02
何老师:回复左岸没关系,未交增值税的贷方余额,是你本月需要缴纳的税款 如果是借方余额,代表的是本月的留底税额
2022-12-14 15:18:35
左岸:回复何老师 哦 那我进项税额里面还有余额呢 老师
2022-12-14 15:30:55
何老师:回复左岸你可以把应交税费-应交增值税的科目中全部明细科目余额全部转入应交税费-未交增值税
2022-12-14 15:41:42
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 五岳 发表的提问:
这儿招待客户给开的专票住宿费,我要把进项税转出来,借:管理费用-业务招待费562.26,应交税费-应交增值税(进项税额)33.74,贷:现金596. 转出时:借:管理费用-业务招待费 33.74,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 33.74 ,这分录对吗?进项税额和进项税额转出这两个科目的余额都是都年底才结转的对不对。中间有余额不用管它对吗?
您好,分录正确的,这些明细科目的余额都是年末一次结转的。
39楼
2022-12-14 14:44:58
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五岳:回复吴月柳 我转出的进项税额需要给税务局说吗?报税时直接填转出表?
2022-12-14 14:59:59
吴月柳:回复五岳不需要,在申报表上填写即可
2022-12-14 15:10:25
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ sdjjxygj 发表的提问:
招待费的进项税额需要转出吗?
你好,需要做进项转出的
40楼
2022-12-15 14:33:41
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sdjjxygj:回复佟老师 譬如招待费不含税金额1528元,进项税91.68元,该如何做账?
2022-12-15 14:45:47
佟老师:回复sdjjxygj借:管理费用-业务招待费 进项税额 贷:银行 借:管理费用 贷:进项税额转出
2022-12-15 15:04:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 张凤丽 发表的提问:
今天发现2018年12月份一笔业务招待费进项税额转出分录做错了,分录做成借:应交税费-应交增值税-进项转出620.9 贷:应交税费-应交增值税-进项税额620.9 问题1 当时正确的分录应该是借:管理费用-业务招待620.9 贷:应交税费-增-进项税额转出620.9对吗? 问题2,现在跨年了该怎么调整?具体分录咋做?
您好 请问您当时的进项税额转出是做到借方科目的么
41楼
2022-12-15 14:59:18
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张凤丽:回复bamboo老师 是做成借方了
2022-12-15 15:26:02
张凤丽:回复bamboo老师 我错误的分录已经写在上面了
2022-12-15 15:51:59
bamboo老师:回复张凤丽那现在写一笔相同的红字分录 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 借方红字 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷方红字 金额不大 可以直接再做进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2022-12-15 16:18:38
张凤丽:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2022-12-15 16:29:30
bamboo老师:回复张凤丽不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2022-12-15 16:55:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ honey 发表的提问:
老师好,请问管理费用下的招待费进项税转出会计分录怎么写?可以帮我写一下吗?
您好 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
42楼
2022-12-15 15:25:26
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honey:回复bamboo老师 都是蓝字吧?
2022-12-15 15:44:45
bamboo老师:回复honey是的 都是蓝字表示
2022-12-15 15:55:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
老师,招待费进项税额不能抵扣,最终,借∶管理费用—招待费 贷∶应交税费—增值税(进项税额转出)那进项税额转出怎么结转,是一直挂在账上吗
您好 年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
43楼
2022-12-15 15:41:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 我叫聪明陆༽ 发表的提问:
公司采用的是简易征收计税办法,收到的购进商品、业务招待费的专票要做进项税额转出,我之前已经把那些业务招待费的发票全额计入管理费用里了,就是直接 借:管理费用(含税金额)贷:库存现金,我做进项税额转出要怎么做分录呢?这个待认证进项税是之前会计做的,有必要要做吗?我是12月才将全年的发票认证的。要怎么做商品进项票进项税额转出的分录呢?写的分录对吗?
借:原材料 贷:应交税费~进账税额转出
44楼
2022-12-18 14:06:37
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我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 看我的分录对吗
2022-12-18 14:25:56
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 老师,我一共有四个问题
2022-12-18 14:37:12
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽别着急,一个个解决
2022-12-18 14:59:02
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽第二个就不对了,
2022-12-18 15:10:41
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽认证后方向就反了
2022-12-18 15:23:53
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 我的分录写对吗?我的管理费用是全额计进去了,怎么做进项税额转出
2022-12-18 15:53:27
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽你需要认证才可以转出
2022-12-18 16:22:07
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽否则形成滞留票就麻烦了
2022-12-18 16:38:43
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽借:管理费用 红字 借:应交税费~进项税额
2022-12-18 16:54:57
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 可是之前的会计已经从4月份就一直做这个带认证进项税的分录了。我是12月把所有的票认证了。我现在有点乱。我要把之前的带认证进项税分录红冲吗?还是怎么改?
2022-12-18 17:22:54
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽把待认证的先做到认证中,再转出来
2022-12-18 17:37:48
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 把带认证做到认证是 借:应交税费~进项税额 贷:应交税费~带认证进项税?
2022-12-18 17:58:23
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽是的,然后再转出来就可以了
2022-12-18 18:26:52
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 4月到11月都做了这个带认证进项税的分录,我12月还要做吗?
2022-12-18 18:40:36
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽那就不用做了只要做了
2022-12-18 19:06:35
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 老师你看这样做是对了的吗?
2022-12-18 19:26:41
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽嗯,这次测评就对了
2022-12-18 19:38:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 冰百合 发表的提问:
业务招待费取得的专票要做转出处理,之前做的分录是: 借:管理费用-业务招待费 936.4 应交税费-未交增值税 63.6 贷:现金 1000什么做进项税额转出的分录?
你好,借;管理费用-业务招待费1000 贷:现金 1000 这样做账务处理就是了
45楼
2022-12-18 14:24:06
全部回复
冰百合:回复邹老师 不对吧,我是一般纳税人,发票已经去扫描认证,应该做进项税额转出的63.6才对吧。
2022-12-18 14:54:28
邹老师:回复冰百合你好,这个不能认证,认证了是需要做转出 的 借;管理费用-业务招待费 贷;应交税费——进项税转出
2022-12-18 15:09:35
冰百合:回复邹老师 好,谢谢邹老师,明白了
2022-12-18 15:26:55
邹老师:回复冰百合不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-18 15:43:24

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