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招待费进项税额转出会计分录
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Dynamic 发表的提问:
老师,业务招待费进项税额,必须转出?
同学,你好 用于集体福利和个人消费的购进商品,服务,劳务不能抵扣进项税,需要转出
61楼
2022-12-22 12:32:03
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Lili 发表的提问:
业务招待费进项税额转出填到哪里?
你好,可以填集体福利,个人消费这里
62楼
2022-12-22 12:40:41
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
老师,之前收到招待费专票,进项忘记处理了,直接将进项做进了招待费里,现在我将进项认证后做分录:借:应交税费--增(进) 贷:业务招待费 ( 红字) 但是这笔进项还要做个转出,那么分录怎么做?
借;管理费用 贷:应交税费--增(进项转出)
63楼
2022-12-22 13:09:55
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坐看云起:回复佟老师 那老师我能不能直接做借:应交税费--增(进) 贷:应交税费--增(进项转出) 不再红字冲业务招待费(之前进项金额已经直接计入到招待费中)
2022-12-22 13:22:23
佟老师:回复坐看云起不可以的,这两个科目没有对应关系
2022-12-22 13:48:01
坐看云起:回复佟老师 好的 ,明白了,谢谢老师! 那我能不能在一张凭证上做2比分录?
2022-12-22 14:03:38
佟老师:回复坐看云起可以的,没有问题的
2022-12-22 14:30:48
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 果果贝贝 发表的提问:
业务招待费进项税额是否需要转出?
您好,招待费类的专票是需要进项转出的,不允许进行抵扣
64楼
2022-12-22 13:16:51
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 理想生活 发表的提问:
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446, 进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97 老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗?
你好!可以直接写在一张凭证上
65楼
2022-12-22 13:32:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 开朗的蛋挞 发表的提问:
你好,19年度把业务招待费发票的进项税进行认证抵扣了。今年现在要将进项税转出来,会计分录怎么处理啊
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
66楼
2022-12-23 12:32:01
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 琴小月过一片徐水 发表的提问:
原来把进项税金做在招待费里,现在要把进项税金调出来,做进项税转出分录怎么做
借,管理费用~业务招待费,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
67楼
2022-12-23 12:54:27
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琴小月过一片徐水:回复辜老师 原来的进项稅做在招待里不要冲减吗?
2022-12-23 13:11:24
辜老师:回复琴小月过一片徐水不用冲减的,你现在转出就是抵减之前的进项税
2022-12-23 13:33:47
琴小月过一片徐水:回复辜老师 以前没认证,直接做的招待费借管理费用一招待费,贷现金
2022-12-23 13:50:25
辜老师:回复琴小月过一片徐水最好先认证,然后转出
2022-12-23 14:05:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 青藤 发表的提问:
请问有个招待的住宿发票是专票我收到票的时候是借 管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税进项税额 贷方 银行存款,这个进项税额是不是要转出?请问转出进项税额的时候的分录怎样做?
,这个进项税额是要转出 借管理费用贷进项转出
68楼
2022-12-23 13:09:04
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 郑艳君 发表的提问:
招待费进项税额转出申报时填在哪里
集体福利、个人消费
69楼
2022-12-23 13:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
怎么理解下列会计分录借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
你好,一般是没有这种分录,借方通常是原材料,库存商品或费用科目的
70楼
2022-12-24 12:11:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 2333333 发表的提问:
招待住宿费进项税额转出期末可会有余额的情况?当月认证当月进项转出月末没有余额吧?
进项税额转出也可以没有余额,借应交税费-应交增值税-进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
71楼
2022-12-24 12:36:42
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
开具红字信息表的进项转出,还要在申报表进项税额转出吗?另外招待费里的住宿费进项税额转出只要账面做分录,然后申报表二中进项税额转出找出相应项目填列转出金额就可以吗?
你好 开具红字信息表的进项税,填在附表二第20行 招待费里的住宿费进项税额转出,填在附表二第15行
72楼
2022-12-24 12:58:23
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瓜牛:回复老江老师 打12366电话,他们说红字发票购买方(我公司)申请红字信息表的,申报表中红字进项税额转出就不做处理了,不然就重复了,是这样吗江老师?
2022-12-24 13:12:16
老江老师:回复瓜牛咱是购买方? 对方开来的发票,咱入账了没有?
2022-12-24 13:30:48
瓜牛:回复老江老师 是的江老师,我们是购买方,已认证,发票发票开具错误,我方申请工资信息表,申报系统中不做处理,对方开来红字发票账务中我就冲回原来凭证,对方开具正确蓝字发票我在做按照正确发票入账然后认证
2022-12-24 13:51:23
老江老师:回复瓜牛对的,我们红字冲回上月的分录后,不需要单独作进项税额转出了(否则重复了)
2022-12-24 14:01:55
瓜牛:回复老江老师 好的,谢谢江老师
2022-12-24 14:18:39
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
招待费的进项为什么要转出?
不能抵扣的就要转出
73楼
2022-12-24 13:20:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
我进项税额转出就是一个业务招待费不能抵扣,和购买金税盘的税额不能抵扣,这2种情况我应该填在哪一项
招待费的在15 金税盘的在23
74楼
2022-12-24 13:26:59
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灵希月:回复郭老师 老师,我这个月不交税,因为进项大于销项,但是我这个月购买金税盘和支付维护费,这个表的第一行我需要填吗?
2022-12-24 13:38:42
郭老师:回复灵希月可以不填写的 或者你填写第四栏不填写
2022-12-24 14:00:17
灵希月:回复郭老师 那是等我哪个月交税的时候在填这笔吗
2022-12-24 14:15:06
郭老师:回复灵希月你好,是的,
2022-12-24 14:32:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小许 发表的提问:
我这个认证的进项里面有66.75的是业务招待费的专票要做进项税额转出应该填在哪里
您好!填在附表2和主表进项税额转出行
75楼
2022-12-25 12:32:18
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小许:回复宋生老师 具体填写哪一行老师,我分不清
2022-12-25 12:48:31
宋生老师:回复小许你好!填入第15行就可以了
2022-12-25 13:00:27

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