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招待费进项税额转出会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小巧的含羞草 发表的提问:
业务招待费是专票,认证后做进项税转出,可以将进项这部分金额全部算费用吗?
要先认证,然后转出,不认证,专票会形成滞留票
121楼
2023-01-10 11:59:45
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 明月cc 发表的提问:
请教老师:1.如果收到发票,比如分录 借:管理费用-招待费87 应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,贷:银行100, 2.发票认证时:借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,3.如果发现这笔不符合抵扣条件,需转出,分录借:管理费用-招待费13 贷:应交税费-应交增值税-进项转出13 再结转转出金额,分录:借:应交税费-应交增值税-进项转出13 贷:应交税费-应交增值税进项税额13,请问老师每一笔是否正确?或有无简便方法? 其次,账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额?
最后一笔进项税转出的结转,不用抵减进项税的,直接每月结转增值税的时候,和销项税,进项税一起结转到转出未交增值税
122楼
2023-01-10 12:07:08
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明月cc:回复辜老师 可否写出正确的分录呢?结转增值税我暂不会, 其次第二个问题是:账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额?
2023-01-10 12:26:16
辜老师:回复明月cc借,应交税费~应交增值税~进项税转出,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
2023-01-10 12:56:10
辜老师:回复明月cc进项税余额不等于留底税额的
2023-01-10 13:24:47
明月cc:回复辜老师 那每月申报增值税时,申报表上的期末留抵税额是等于账面的哪些科目之和?
2023-01-10 13:36:23
明月cc:回复辜老师 如果申报时期末有留抵税额是不是应该是应交税费-未交增值税的借方余额?
2023-01-10 14:02:17
辜老师:回复明月cc是的,是未交增值税的借方余额
2023-01-10 14:30:34
明月cc:回复辜老师 、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 销项税 销项 - 进项 = 本月 应该交税金 (销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 那么,销项-进项等于税金,做分录时,是不是要做他们的相反分录,因为原本进项是在借方,销项在贷方,做相反分录,增值税进项、销项月末余额才会都为0,对否?
2023-01-10 14:43:25
辜老师:回复明月cc是的,你的理解是对的
2023-01-10 15:10:57
张小宁老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 突突兔 发表的提问:
老师,您看这样做有问题吗?这不是和直接入招待费用,把进项转出一样的吗?
同学你好,这个做进项转出也是可以的
123楼
2023-01-10 12:30:48
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突突兔:回复张小宁老师 图中这样做进项和销项完全抵消,也没有抵扣,这样还繁琐
2023-01-10 12:59:01
张小宁老师:回复突突兔实际操作中,一般做进项转出比较多,简单,明了
2023-01-10 13:26:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
收到招待住宿票不能抵扣 做进项转出 整体分录怎么做
收到招待住宿票不能抵扣 借 管理费用-接待费 贷银行存款
124楼
2023-01-10 12:56:59
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?晶晶?〰:回复紫藤老师 转票是不是要先认证然后在做进项转出科目?
2023-01-10 13:07:38
紫藤老师:回复?晶晶?〰你可以不需要认证
2023-01-10 13:19:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
收到一张增值税专用发票,购买茅台酒招待客户的,总金额:40320 请问这个发票如何做账呢?要不要进项转出呢?进项转出时会计分录怎么做的呢?
您好 借:管理费用 40320 应交税费——应交增值税-进项税额 贷:库存现金等 40320 贷:应交税费——应交增值税-进项税转出
125楼
2023-01-11 11:33:32
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 つ.半夏:回复bamboo老师 总金额是40320 这个不用价税分离吗?进项税额和转出的金额应该是多少呢?一定要进项转出吗?
2023-01-11 11:55:42
bamboo老师:回复 つ.半夏招待客户的 价税合计计入管理费用科目 进项税额跟进项转出税额都是您发票上的税额
2023-01-11 12:14:29
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,业务招待费1000元,进项税额60元不能抵扣,分录怎么做?借管理费用1000,进项税额60,贷现金,借管理费用60红字,贷进项税额转出,这样做对吗
您好,这样做是正确的呢
126楼
2023-01-11 11:54:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Huzy 发表的提问:
老师我想问一下,招待费用取得了专用发票,不能抵扣,我是直接按照全额进费用还是先进进项税再进项税额转出呀
你好。先认证,然后再进向转出。,
127楼
2023-01-11 12:21:20
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Huzy:回复玲老师 好的,谢谢老师。
2023-01-11 12:48:01
玲老师:回复Huzy不客气,祝您工作愉快。
2023-01-11 13:02:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
业务招待费中的进项税额转出应填写在那栏呢?
同学 你好 业务招待费中的进项税额转出应填写在12栏
128楼
2023-01-11 12:30:49
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Pig angel:回复bamboo老师
2023-01-11 13:05:18
Pig angel:回复bamboo老师 12栏不对
2023-01-11 13:25:30
bamboo老师:回复Pig angel你的表跟我的有点区别 填你的15栏
2023-01-11 13:54:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 奕初 发表的提问:
招待费专票,增值税进项税做转出在进项税额明细表那一项目填写?
你好,进项转出里面有一个个人消费。
129楼
2023-01-11 12:53:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 思凡 发表的提问:
没有收到的专用发票是不是不用认证,啥时候收到票啥时候抵扣认证做账务处理?烟酒招待费专票已经认证抵扣了,后才发现不能抵扣,是不是账务处理做进项税额转出就行了?
你好,是的,收到后才可以认证 不可以抵扣部分要做进项税额转出处理
130楼
2023-01-12 12:14:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°. 发表的提问:
3月做了一笔分录,进项税转出,借:管理费用-业务招待费3978.64 进项税转出676.36贷:现金4655这个月咋修改这个凭证啊
你好!你现在借管理费用-业务招待费 贷应交税费=应交增值税(进项税额转出)
131楼
2023-01-12 12:29:11
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小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复宋生老师 就是。。借:管理费用-业务招待费676.36,贷:进项税转出676.36?
2023-01-12 12:48:24
宋生老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.您好!是的。就是这样做。
2023-01-12 13:18:07
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复宋生老师 好的非常谢谢老师!
2023-01-12 13:44:32
宋生老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.你好!不客气的。
2023-01-12 14:14:31
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复宋生老师 那我平常正常的转出咋做呀, 借:管理费用-业务招待费4655 贷:进项税转出676.36 现金4655 对吧对吧
2023-01-12 14:40:31
宋生老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.不是的。平时建议借管理费用 贷现金就行了。
2023-01-12 15:10:12
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复宋生老师 已经认证的不用进项税转出吗?
2023-01-12 15:21:26
宋生老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.你好!已经认证的要转出。如果没有认证就不用认证了。
2023-01-12 15:33:04
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复宋生老师 对对对!我就是想说,如果认证了转出的分录,正确的应该怎么做呢
2023-01-12 16:02:11
宋生老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.你好!就是上面的分录。 借管理费用-业务招待费 贷应交税费=应交增值税(进项税额转出)
2023-01-12 16:27:13
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 9736 发表的提问:
招待费进项税转出时,附件怎么做
这个不用凭证附件,直接是进项税额转出,或者是复印招待费的发票作为凭证附件 借:管理费用——招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
132楼
2023-01-12 12:54:00
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9736:回复江老师 职工福利费,平常没计提,发生时进应付职工薪酬,那做进费用时附件又怎么
2023-01-12 13:10:48
江老师:回复9736这个不用计提,现在是据实列支,就是发生时凭发票报销列支福利费
2023-01-12 13:31:46
9736:回复江老师 发生时还是在应付职工薪酬_福利费中过一下,把结转到费用时没有附件怎么办
2023-01-12 13:46:11
江老师:回复9736直接在一张凭证中进行账务处理,就是说同时存在一笔业务的两笔分录。
2023-01-12 14:09:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傻傻的宝贝 发表的提问:
招待费进项税额转出 报税时候 应填写在什么科目
填写在个人消费那栏里
133楼
2023-01-27 12:50:46
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ???? 蓉 发表的提问:
招待费进项税转出,填写在哪里?
填入附表二第十五行
134楼
2023-01-27 12:59:22
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???? 蓉:回复张艳老师 还有老师,应交税费——企业所得税从2015年起,贷方余额有300多,因为才接手不清楚原因,我现在想把账调平,应该怎么做分录?
2023-01-27 13:31:57
张艳老师:回复???? 蓉那您要翻看过去的凭证了,看是否有未及时缴纳企业所得税的情况。
2023-01-27 13:58:14
???? 蓉:回复张艳老师 税如果都交了,是因为记账错误导致,或其他原因导致,应该怎么调整呢
2023-01-27 14:14:15
张艳老师:回复???? 蓉如果都交了的话,是要做 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税
2023-01-27 14:29:42
???? 蓉:回复张艳老师 老师不对啊,应交税费——企业所得税余额就在贷方,这样做,贷方余额不是更多了吗?而且,银行存款余额是对的
2023-01-27 14:42:28
张艳老师:回复???? 蓉抱歉,分录写错了。 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款
2023-01-27 14:52:55
???? 蓉:回复张艳老师 可是银行存款余额一直都能对上,所以不会没交的。老师还有别的方法来调整吗?
2023-01-27 15:16:35
张艳老师:回复???? 蓉抱歉,恕老师无能为力。
2023-01-27 15:28:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ???????? 发表的提问:
上个月的业务招待费 借:管理费用-业务招待费 应交税金-进项税,贷 银行存款,这个月把这一笔进项税转出了,这个月该怎么处理这个分录?
同学 你好 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
135楼
2023-01-27 13:21:17
全部回复
????????:回复bamboo老师 请问老师 月底是这样平掉吗?
2023-01-27 13:43:24
bamboo老师:回复????????你分录正确的 月底是这样平掉
2023-01-27 14:00:04

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