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公司应当在每一会计年度终了
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 闵婷婷 发表的提问:
老师我公司的工资,奖金,提成,年终奖,季度奖的会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
151楼
2023-02-05 13:04:22
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闵婷婷:回复邹老师 我在管理费用与应付职工薪酬里面可以设这些明细吗,离职赔偿金计入什么科目
2023-02-05 13:36:22
邹老师:回复闵婷婷你好,可以的 也是计入管理费用——辞退福利
2023-02-05 13:46:53
闵婷婷:回复邹老师 像营销部门发生的调研费,客户优惠活动,是不是都计入销售费用下再设明细科目
2023-02-05 14:00:46
邹老师:回复闵婷婷是的
2023-02-05 14:22:21
闵婷婷:回复邹老师 公司的特殊事件处理费用,计入哪个科目
2023-02-05 14:34:13
邹老师:回复闵婷婷你好,一般是计入管理费用
2023-02-05 14:54:11
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
初当会计,到一家建筑小规模公司,公司老板让制定财务制度,说让公司财务制度严谨些,除了在网上搜现成的财务制度外,实际工作中,更具体应该如何去做
你好!这个是根据你单位的具体特点具体制定的。
152楼
2023-02-05 13:33:57
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肆仟士:回复陈静老师 你好能举例说明下吗
2023-02-05 14:22:21
陈静老师:回复肆仟士你好!针对现金、银行存款、应收应付、存货的管理等 。
2023-02-05 14:48:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ liknan 发表的提问:
请问在新政府会计制度下,行政单位每月工资是必须先计提后发放吗?还有年终奖是否也需要计提呢?
您好,在新政府会计制度下,行政单位每月工资是必须先计提后发放,年终奖也需要计提。
153楼
2023-02-05 13:44:42
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
请问一下,2018年在年底对年终奖做了计提,在19年发放,现在做年度所得税纳税申报时按那个数填写工资薪金?计提的时候放在其他应收款对吗?
计提贷方就是应付职工薪酬,按18 年的计提金额填列职工薪酬明细表
154楼
2023-02-05 13:55:00
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我要学会计:回复辜老师 老师,年度所得税申报表的收入表里没有其他收益,这个要填在哪里?
2023-02-05 14:11:53
辜老师:回复我要学会计填列在营业外收入里面
2023-02-05 14:38:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
股东从公司借款,在年度终了后既不归还又未用于企业生产经营的,应该怎么把账平掉?
你好,那就一直挂在其他应收款,
155楼
2023-02-05 14:09:00
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紫藤老师:回复有魅力的星星除非有证据证明不会还款,计入营业外支出
2023-02-05 14:33:15
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
我的年终奖按照“全年一次性奖金”计税的,发到工资卡的,但是年终奖并入当年综合所得计税会更适合我。现在要怎么处理?
那你并入工资申报,和工资合并计税
156楼
2023-02-06 11:20:51
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会计学堂金牌课程指导老师:回复三宝老师 已经发了,还能改么?
2023-02-06 11:47:43
三宝老师:回复会计学堂金牌课程指导老师个税申报了还能更正,更不要说是你企业自己内部怎么发工资的问题
2023-02-06 12:12:42
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白付@美眉(琪) 发表的提问:
我在看三月份的凭证时发现快递费有一张的原始发票是2013年的,当时计入了当期损益,我是不是要在年终所得税时得调增啊,还是我现在做调整以前年度损益
快递费应该金额也不大吧,金额不大可以不调整了,要调整的话,应该先红冲3月份的那笔凭证,再做以前年度损益调整科目调整
157楼
2023-02-06 11:45:40
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白付@美眉(琪):回复文老师 那我就直接在做汇算清缴时调增就可以了对吧
2023-02-06 12:16:10
文老师:回复白付@美眉(琪)不应该调增,那是少计了费用,要补记费用,要通过以前年度损益调整科目调整
2023-02-06 12:38:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 高高的发卡 发表的提问:
老师,有个问题请教,就是我们比如15年计提了领导奖金,16年度发放了15年的年终奖,同时计提了16年年终奖。那我冲销15年年终奖时是放在15年计提冲销,还是放在16年计提冲销
冲销的话,你是在实际发放时候冲销,也就是一六年冲销。
158楼
2023-02-06 11:53:37
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高高的发卡:回复陈诗晗老师 老师,我们公司是13年到19年都有计提和冲销年终奖,现在要清算15年以前年终奖,那我是应该按15年以前的计提和冲销进行清算,但是有人提出16年以后也有发放15年以前的奖金,应该清理出来在15年以前计提进行清算,我觉得是有问题的,
2023-02-06 12:06:22
陈诗晗老师:回复高高的发卡没太明白你是什么意思,正常情况下,你这个年终奖是在上一年计提下一年发放的呀。
2023-02-06 12:30:23
高高的发卡:回复陈诗晗老师 我们是国企,总部不是这样操作的,我们19年都在发15年年薪。现在发完了15年年薪,要把15年以前计提的年薪全部清算。
2023-02-06 12:56:44
陈诗晗老师:回复高高的发卡你的意思是说,你一五年的年终奖是在一九年才发放,是吗。
2023-02-06 13:09:26
高高的发卡:回复陈诗晗老师 对,但是我们16年也发了一部分,到19年才算发完
2023-02-06 13:19:40
高高的发卡:回复陈诗晗老师 我去清算15年以前的计提和冲销,该不该放16或者19年的实际发放15年年薪进去
2023-02-06 13:32:14
陈诗晗老师:回复高高的发卡不用呀,如果说你现在清算的是15年的,那么你直接按照15年的进行处理,就可以了。
2023-02-06 13:55:23
高高的发卡:回复陈诗晗老师 我想的就是权责发生制,收付实现制,发生在哪年就冲在哪年。可是有人提出后面几年也要放在以前来清算,我不能理解
2023-02-06 14:17:00
陈诗晗老师:回复高高的发卡没有,你现在清算的是哪一年的你就考虑了一年的,后面的你暂时是不用处理,也就是你所理解得权责发生制。
2023-02-06 14:42:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
老师,请问个事,公司2016年2月发放2015年的年终奖,当时在2015年的时候没计提,那请问这笔2016年发放2015年的年终奖是否可以税前扣除,现在要做2015年汇算清缴,当然想在2015年扣除,那如果2016年年终奖计提下,那2016年业务有两笔年终奖,是否可以啊 年终奖没多少,两万多电
你可以做报盘补充申报
159楼
2023-02-06 12:14:59
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寂寞的黑裤:回复邹老师 老师,2016年2月份发放2015年的年终奖,2015年没计提,你提议做报盘补充申报,请问什么操作报盘补充申报
2023-02-06 12:27:43
邹老师:回复寂寞的黑裤在地税录入15年年终奖情况,然后生成上门申报的电子资料,去税局申报就可以了
2023-02-06 12:38:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
年终奖1500,怎么计算应纳税金额和所得额我们公司还在筹建期,还没有营业执照,但是要计提年终奖的所得税不会算
你好,当月工资是多少
160楼
2023-02-07 11:34:37
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回复菲童牛宝当月工资3800,另外公司有1500元的年终奖
2023-02-07 12:10:08
邹老师:回复菲童牛宝你好,全年一次性奖金个人所得税=1500*3%
2023-02-07 12:22:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
公司的租金是一年一付的,但每个月会做计提,每个月计提了1000记入当期管理费用,但是在第二年的1月份才开发票,发票开的是专票,收到这个专票的进项税应该怎么做账务处理
借方 预付账款 进项税 贷方银行 借方管理费用贷方预付账款
161楼
2023-02-07 11:47:24
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雨:回复meizi老师 不明白,我每个月做的分录是 借 管理费用 1000 贷 预提费用 1000 现在预提费用的余额是贷方12000,我付一年租金,收到这个专票是肯定要冲减预提费用吧
2023-02-07 12:12:02
meizi老师:回复你好 如果你之前是做的预提费用 那你现在就冲这个科目
2023-02-07 12:38:27
雨:回复meizi老师 那进项税额呢
2023-02-07 12:50:00
meizi老师:回复预提时: 借 管理费用(或其它费用,损益类) 贷 预提费用 2,付款时 借 预提费用 进项税 贷 银行存款
2023-02-07 13:18:30
雨:回复meizi老师 那这样预提费用不就还有余额吗
2023-02-07 13:31:40
meizi老师:回复你要分摊费用啊 你不是交的一年的费用
2023-02-07 13:48:58
雨:回复meizi老师 我是交的一年啊
2023-02-07 14:03:23
meizi老师:回复你好 现在是没有预提费用这个科目了 你要不把你之前预提的费用冲了 然后做到预付账款里面
2023-02-07 14:25:42
雨:回复meizi老师 我都不是预付,我是付上一年的
2023-02-07 14:53:33
meizi老师:回复一年以内的费用支出 要分摊 需要走预付账款这个科目来核算 现在一般都是这样做:借方预付账款贷方银行 分摊费用:借方管理费用贷方预付账款
2023-02-07 15:18:53
雨:回复meizi老师 我18年是每个月都计提啊,这样不就是分摊吗,我只是19年一次性付出去上一年的
2023-02-07 15:42:17
meizi老师:回复你好 18年就不能使用预提费用或者待摊费用了 都取消了 之前政策说的是可以走预付账款来代替
2023-02-07 15:55:31
雨:回复meizi老师 但是我已经做了,18年也完结了,我现在付出去冲减掉不就行了吗,而且计提的时候没有付出去怎么可以用预付账款代替
2023-02-07 16:05:57
meizi老师:回复那你就把预提费用冲了 你没付款你就挂其他应付款就行
2023-02-07 16:21:57
雨:回复meizi老师 我是问的那个进项怎么处理
2023-02-07 16:36:02
meizi老师:回复预提时: 借 管理费用(或其它费用,损益类) 贷 预提费用 2,付款时 借 预提费用 进项税 贷 其他应付款
2023-02-07 16:47:10
雨:回复meizi老师 怎么跑出来 其他应付款
2023-02-07 17:01:46
meizi老师:回复你不是说没有付款吗 没付款就挂其他应付款
2023-02-07 17:16:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 花仙子 发表的提问:
想了解下年终奖可不可以分两个月发的,一部分员工在12月,一部分在1月份。年终奖量大,分摊下成本。然后每个人根据年终奖的发放时间采用对应年终奖税筹方案
你好! 年终奖个税算法,只能适用一次, 另外一次的年终奖要和当月发放的工资合并计算缴纳个税了
162楼
2023-02-07 11:54:09
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花仙子:回复蒋飞老师 那如果当四季度的利润为负数,三季度利润比较高。这样怎么平衡呢
2023-02-07 12:14:11
花仙子:回复蒋飞老师 一般的有发年终奖的单位都是这样的情况吗?等到第四季度,利润很少或为负数
2023-02-07 12:34:37
蒋飞老师:回复花仙子前三季度可以预提一部分费用,到年底支付。这样可以平衡一下。
2023-02-07 12:55:59
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 芸儿 发表的提问:
老师,我在做商业会计年终结算时,成本科目显示不出来?
你好!是用的财务软件吗?是不是自动结转凭证没有设计好?
163楼
2023-02-07 12:08:59
全部回复
芸儿:回复晓海老师 不是,是网页版的。,双击科目点击成本是空的,只有输代码才看得到。
2023-02-07 12:40:05
晓海老师:回复芸儿不好意思,问一下软件客服吧。
2023-02-07 12:51:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
公司在17年并没有计提年终奖18年的时候发放年终奖的时候应该怎么做账呢
您好,直接在18年计提发放就行了。
164楼
2023-02-08 10:53:32
全部回复
2489406490:回复王雁鸣老师 这样可以吗 销售费用-工资 还是 销售费用-福利费用
2023-02-08 11:06:01
王雁鸣老师:回复2489406490您好,可以的,是销售费用-工资。
2023-02-08 11:22:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
年度终了,企业请税务师事务所对上年度帐务进行审计后,发现企业在销售费用中列支了不应税前扣除的费用1000元,少交所得税250元。问一下:企业需要做补交所得税会计分录为:借:以前年度损益调整 250元 贷:应交税费--应交所得税 250元的会计分录吗?我个人认为不需要做补交分录,在年终汇算清缴时对应纳税所得额,进行调减1000元就可以对吗?
根据汇算清缴结果应补退税额与企业四个季度预缴的税额相比看是否需要补税,如果补税是250,那么分录是 借:以前年度损益调整 250元 贷:应交税费--应交所得税 250元
165楼
2023-02-08 11:17:14
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