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交社保公积金会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
在计提工资时有公司给交的社保我公积金,有个人由公司代扣的社保及公积金,怎么做分录有技巧吗,发放时怎么做,看例题看晕了!有什么办法和技巧呢
你好,是帮其他个人代缴的意思吗
166楼
2023-02-09 11:33:06
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浅浅:回复邹老师 是,有计其他应收的还有计其他应付,我都不道 到底计入哪个科目了
2023-02-09 11:56:07
邹老师:回复浅浅你好,其实都是可以的 其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221
2023-02-09 12:12:42
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 吴晓慧 发表的提问:
这个缴纳社保公积金怎么做分录
这是一套计提工资到计提社保,缴纳的分录,你研究一下,分录没有无后顺序。 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
167楼
2023-02-09 11:46:49
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ? 发表的提问:
每月工资社保公积金计提时,单位交的部分和个人的部分分录各怎么做?
计提工资和社保、公积金时 借:管理费用等--工资/社保/公积金(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保/公积金 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保/公积金 其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
168楼
2023-02-09 12:05:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 云云 发表的提问:
老师工资涉及到个税社保和公积金的会计分录怎么做?包含计提和发放
计提工资借管理费用,职工工资贷应付职工薪酬职工工资集体企业社保借管理费用,企业社保贷应付职工薪酬,企业社保具体公积金借管理费用,公积金贷应付职工薪酬公积金。
169楼
2023-02-10 11:17:36
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李霞老师:回复云云发放职工工资,借应付职工薪酬、职工工资贷其他应收款,代扣代缴社保,其他应收款,个人公积金贷,银行存款,缴纳社保和公积金的时候借应付职工薪酬,企业社保应付职工薪酬,企业公积金,其他应收款-代扣代缴,其他应收款-公积金个人部分贷银行存款。
2023-02-10 11:38:21
云云:回复李霞老师 还有个税呢
2023-02-10 11:56:31
李霞老师:回复云云过去的话呢,也是在那个应发放应付职工薪酬的时候,贷方再加上个应交税费,应交个人所得税就可以的。
2023-02-10 12:10:27
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雨儿 发表的提问:
老师,小规模公司,公积金社保从计提到发放,完整的分录怎么做?工资表里有扣社保公积金个人承担部分。
这里分两种情况,第一种是适用新会计准则,则用职工薪酬科目进行核算。 借:管理费用(生产成本)等科目,贷:应付职工薪酬。 实际发放时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款——社保费用,其他应付款——个人所得税。 第二种情况适用于其他会计制度的企业。用应付工资科目核算,即用应付工资代替应付职工薪酬科目进行核算。
170楼
2023-02-10 11:40:28
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雨儿:回复晓海老师 老师计提和发放社保和公积金怎么做分录呢?
2023-02-10 12:21:20
雨儿:回复晓海老师 是否只要计提单位承担的公积金和社保部分?
2023-02-10 12:37:54
晓海老师:回复雨儿借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款——社保费用,
2023-02-10 12:55:39
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ lovely 发表的提问:
你好,请问计提工资,社保费和公积金的会计分录怎么写
您好,借成本或费用,贷应付职工薪酬~工资/社保公积金,借应付职工薪酬-工资~社保公积金贷银行存款
171楼
2023-02-10 12:02:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 爱华 发表的提问:
工资,社保(公司+个人),公积金(公司+个人)会计分录如何做?
同学你好,参考图片中的分录
172楼
2023-02-12 13:22:30
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ jonly 发表的提问:
工资社保公积金计提分录怎么写?
按下面这个做分录就可以
173楼
2023-02-12 13:30:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 贝儿 发表的提问:
计提工资时是把个人承担的社保公积金含在里面吗?还有计提工资、社保、公积金和发放时分别怎么做分录啊?
是的 计提是没有扣社保个税公积金之前的工资 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
174楼
2023-02-12 13:39:46
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,社保和公积金怎么做分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 公积金怎么做分录 .计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——公积金,缴交时, 借应付职工薪酬——公积金 其他应付款--个人公积金, 贷银行存款,
175楼
2023-02-12 13:48:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ .. 发表的提问:
公司的社保和公积金由人力资源公司代缴,我们每个月把社保和公积金的款汇给外企,这样业务我怎么做分录,计提和发放又怎么做分录
借:管理费用--社保,贷:应付职工薪酬--社保;借:应付职工薪酬--社保,贷:其他应付款
176楼
2023-02-13 11:10:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ tina 发表的提问:
计提工资 社保 公积金 个税 会计分录
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 公积金跟社保一样的俄
177楼
2023-02-13 11:26:54
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
公司将员工社保公积金打款给第三方人力资源公司代扣代缴,会计分录怎么做?打款时候会计分录又怎么做?
借:其他应收款--派遣工资等 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用等--派遣工资等 贷:其他应收款--派遣工资等
178楼
2023-02-13 11:37:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问:
交住房公积金怎么做会计分录
借;应付职工薪酬——住房公积金 贷;银行存款
179楼
2023-02-13 11:59:58
全部回复
荒岛晴空:回复邹老师 还有单位从工资里扣的
2023-02-13 12:29:18
邹老师:回复荒岛晴空借;应付职工薪酬——住房公积金 贷;银行存款 其他应收款
2023-02-13 12:44:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 如意的飞鸟 发表的提问:
员工工资发放 ,怎么分录会计科目 ,社保,公积金都没有
借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
180楼
2023-02-14 11:28:15
全部回复
如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的接待是发放的吗
2023-02-14 11:47:20
郭老师:回复如意的飞鸟对的是的是这么做。
2023-02-14 12:15:13
如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的借贷是发放的吗
2023-02-14 12:34:31
郭老师:回复如意的飞鸟第一个 是 计提的, 第二个是支付的。
2023-02-14 12:49:32
如意的飞鸟:回复郭老师 目前有一个回单上把工资和报销的金额一起打上了,这种情况该怎么分录呢
2023-02-14 13:00:41
郭老师:回复如意的飞鸟报销的单独做,工资的单独做,分开就是了,报销的,具体的是什么业务的?
2023-02-14 13:19:00
如意的飞鸟:回复郭老师 差旅费报销,那这个先用一个记账凭证里录入不
2023-02-14 13:43:53
郭老师:回复如意的飞鸟借销售费用差旅费贷,其他应付款 借其他应付款 应付职工薪酬,工资贷,银行存款 一块做也可以的,分开做也可以的,自己选择。
2023-02-14 14:11:33

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