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公司交增值税会计分录怎么写
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 书画怡情 发表的提问:
 会计学堂零基础学会计,会计分录税费,练习9月末结转增值税,怎么写分录怎么算?
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。   结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项)   结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
136楼
2023-01-29 11:27:14
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石头老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ 能干的绿茶 发表的提问:
计算应缴纳的增值税 该怎么写会计分录
亲:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
137楼
2023-01-29 11:37:31
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 无语 发表的提问:
小规模公司月末计提增值税的分录怎么写?
你好,摘要转出未交增值税借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
138楼
2023-01-29 12:01:35
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无语:回复淑女老师 计提税金及附加的分录呢?这个是不是还要交纳印花税
2023-01-29 12:27:26
淑女老师:回复无语你好,不需要的。印花税是按照合同来的。 计提地税借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加
2023-01-29 12:46:20
无语:回复淑女老师 印花税不是根据营业收入计算吗
2023-01-29 13:15:54
淑女老师:回复无语@无语:你好,根据规定是根据合同金额缴纳
2023-01-29 13:29:40
无语:回复淑女老师 合同是什么合同?老师,我不明白这个印花税根据合同是什么意思,麻烦老师详细解释一下好吗
2023-01-29 13:50:57
无语:回复淑女老师 我们是属于查账征收的小规模农业公司
2023-01-29 14:11:45
淑女老师:回复无语@无语:你好,印花税分很多种情形缴纳,它是列举性税种,在印花税条例中规定的就要缴纳,没有列举规定的不需要缴纳。具体的你看印花税管理条例吧,内容太多,一句两句说不清楚的
2023-01-29 14:33:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 美豆心情 发表的提问:
公司3月和4月的进项发票补交增值税了,会计分录怎么做;还有就是地税的附加税也交了,怎么做分录
你好!你们是被查了。做了进项转出?
139楼
2023-01-29 12:15:46
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美豆心情:回复宋生老师
2023-01-29 12:30:23
宋生老师:回复美豆心情你好!你借库存商品等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 然后借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-未交增值税 然后借应交税费-未交增值税 贷银行存款。
2023-01-29 12:48:55
美豆心情:回复宋生老师 这个不是跨年的不需要用到以前年度损益调整这科目
2023-01-29 13:10:37
宋生老师:回复美豆心情您好!是的。不跨年,不需要用这个。而且这个本身也不涉及损益,所以跨不跨年都不需哟。
2023-01-29 13:31:45
美豆心情:回复宋生老师 小规模公司只要开专票就得交税是吗
2023-01-29 13:56:00
宋生老师:回复美豆心情你好!是的这个是不免的了。
2023-01-29 14:19:16
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司预交增值税这月用了部分还剩,那应交增值税的会计分录?
你好,预交增值税这月用了部分还剩结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税,下个月抵
140楼
2023-01-29 12:30:00
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暖暖:回复庄老师 老师如果我之前都是放在已交增值税金额,没有在预交里面放,那后面应该如何做?
2023-01-29 12:58:58
庄老师:回复暖暖你好,以前放在已交增值税也可以,不用处理了
2023-01-29 13:15:15
暖暖:回复庄老师 我是全部放了,这样不是和税务局应交增值税余额对不上?税务报表金额用了就会减少,而我应交增值税借方金额大,就是没有做处理?应该如何做?没明白老师第一个分录?
2023-01-29 13:29:03
庄老师:回复暖暖你好,第一个分录是预缴时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,回机构所在地申报时结转抵扣,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税
2023-01-29 13:44:33
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ lhk 发表的提问:
有一笔增值税的滞纳金没交款,直接增值税的进项里抵扣掉了,要怎么做账,会计分录怎么写
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
141楼
2023-01-30 11:57:33
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lhk:回复方亮老师 就是本来6月份要交一笔增值税,没交,第二个月用进项抵掉了,产生了万分之五的滞纳金也在进项里减掉了
2023-01-30 12:30:12
方亮老师:回复lhk借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-01-30 12:54:31
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小沐 发表的提问:
房产公司,计提土地增值税预缴分录怎么写?
同学您好, 借:应交税费—土地增值税, 贷:银行存款。
142楼
2023-01-30 12:02:54
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光的老虎 发表的提问:
公司延期交增值税费,多交的滞纳金怎么做会计公录
借:营业务支出 贷:银行存款
143楼
2023-01-30 12:26:58
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ kim m y 发表的提问:
老师,应交增值税-进项税额100元,应交增值税-进项税额20元,应交增值税_销项税额300元,怎么写会计分录使借贷平衡啊?
你好,是进项120.销项300吗
144楼
2023-01-31 11:59:29
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kim m y:回复佟老师 不对,进项税额转出是20元
2023-01-31 12:30:36
佟老师:回复kim m y借:应交增值税_销项税额300 贷:应交增值税-进项税额80元 应交增值税-转出未交增值税220元 借:应交增值税-转出未交增值税220元 贷:应交增值税-未交增值税220元 借:应交增值税-未交增值税220元 贷:银行存款
2023-01-31 12:57:43
kim m y:回复佟老师 老师那发生进项税额转出时那笔会计分录怎么写啊?
2023-01-31 13:17:53
佟老师:回复kim m y借:成本费用 贷:应交税费-进项税额转出
2023-01-31 13:31:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 昏睡的高跟鞋 发表的提问:
在未交增值税结转表中,销项税额小于进项税额时,会计分录怎么写
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
145楼
2023-01-31 12:06:12
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昏睡的高跟鞋:回复meizi老师 如果本期销项小于进项时,并有上期留抵税,要怎么写会计分录啊
2023-01-31 12:27:45
meizi老师:回复昏睡的高跟鞋你好 看上面 你转到 转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2023-01-31 12:48:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Haiky 发表的提问:
老师 这道题怎么写会计分录啊?那个增值税额90元是也计入应交税费吗?
是的,90万计入应交税费~应交增值税~进项税
146楼
2023-01-31 12:26:59
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Haiky:回复辜老师 那么那个1000元运费要算入原材料那里吗
2023-01-31 12:44:39
辜老师:回复Haiky要的,要计入购买材料的成本
2023-01-31 13:10:28
Haiky:回复辜老师 老师 答案是这样吗
2023-01-31 13:23:36
辜老师:回复Haiky是的,是这样账务处理的
2023-01-31 13:42:53
Haiky:回复辜老师 这道题怎么做呢?可抵扣增值税是什么意思?
2023-01-31 13:55:04
辜老师:回复Haiky可抵扣的增值税,就是计入应交税费~应交增值税~进项税的金额
2023-01-31 14:15:27
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 一只喵 发表的提问:
已交增值税,未交增值税,这两个科目什么时候?什么情况下用到?分录怎么写?什么情况下要转出未交增值税?分录怎么写?
一、未交增值税,就是直接核算月末需要交的增值税,科目是”应交税费——未交增值税“。已交增值税就是直接用”应交税费——应交增值税(已交税金)“科目核算处理。 二、对于月末需要转出未交增值税,分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、次月交税平账,分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
147楼
2023-02-01 11:21:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
老师,第一小规模这个季度一次性开普票50万有增值税5000元,分录怎么写,要计提或结转增值税吗?下个月交增值税时,分录怎么写!第二,一般纳税人,这个月进项税额1万,销项1.3万,分录怎么写,要计提或结转增值税吗,下个月交增值税时分录怎么写?这两个我搞不清楚!
你好 ;     需要的; 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。  缴纳 :借  应交税费-应交增值税。贷银行存款   2.      购进:借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
148楼
2023-02-01 11:34:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 苗苗 发表的提问:
一般纳税人月底怎么计算应交增值税?分录怎么写?
你好,一般纳税人销项-进项-已交税金+进项税额转出,就是增值税 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
149楼
2023-02-01 11:52:21
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苗苗:回复月月老师 计提应交增值税的时候分录怎么写?
2023-02-01 12:23:16
月月老师:回复苗苗你好,不需要计提,看增值税科目余额表余额缴纳就行。
2023-02-01 12:37:56
苗苗:回复月月老师 那进项税额转出是什么
2023-02-01 12:51:57
月月老师:回复苗苗你好,改变用途不能抵扣了就做进项税额转出。
2023-02-01 13:11:45
苗苗:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 13:27:23
苗苗:回复月月老师 老师,还有个问题:公司给员工交五险一金,但是有的员工不要交,这种情况报个税的时候怎么填表?
2023-02-01 13:56:58
苗苗:回复月月老师 不好意思,打错字了是不想交
2023-02-01 14:09:20
月月老师:回复苗苗你好,是有其他地方给他上社保吗
2023-02-01 14:25:42
苗苗:回复月月老师 不是的,他们就是不愿意交社保,因为交社保还要扣自己的工资
2023-02-01 14:42:56
月月老师:回复苗苗你好,你公司不交社保是有风险的。
2023-02-01 15:07:20
苗苗:回复月月老师 不是不交,是有些员工自己不愿意交,愿意交的公司都给交了
2023-02-01 15:26:10
月月老师:回复苗苗你好,不愿意交的,只能按照临时工算。对公司比较好。
2023-02-01 15:56:02
苗苗:回复月月老师 那临时工还要给报个税吗
2023-02-01 16:09:34
月月老师:回复苗苗你好,他们需要缴纳个税吗
2023-02-01 16:36:43
苗苗:回复月月老师 不需要
2023-02-01 17:04:47
月月老师:回复苗苗你好,不需要缴纳个税就按照临时工申报就可以。还是要报个税的。
2023-02-01 17:19:05
苗苗:回复月月老师 临时工和员工报个税时有什么不同吗?
2023-02-01 17:37:45
月月老师:回复苗苗你好,临时工暂且对保险要求不严格,国家规定都是要上保险的。
2023-02-01 18:00:08
苗苗:回复月月老师 那填个税申报表的时候填的是同一个表吗
2023-02-01 18:29:15
月月老师:回复苗苗你好,都是填工资薪里面。
2023-02-01 18:56:49
苗苗:回复月月老师 如果员工2月底辞职了,2月份的工资正常发,报个税的时候社保那几栏不填可以吧
2023-02-01 19:18:45
月月老师:回复苗苗你好,你给职工缴纳社保了吗。应该也是需要缴纳的。缴纳就要填。
2023-02-01 19:31:38
苗苗:回复月月老师 2月份交了,我们是先扣后交的,因为3月份不用给该员工交社保了,2月份的工资也就不扣个人的那部分了
2023-02-01 19:50:29
月月老师:回复苗苗你好,你报税的3月份不是报2月份吗。
2023-02-01 20:03:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ sharon 发表的提问:
老师,增值税附加扣除会计分录怎么写
加计扣除的分录吗?
150楼
2023-02-01 12:16:35
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sharon:回复郭老师 是呀
2023-02-01 12:43:09
郭老师:回复sharon借费用,应交税费-应交增值税进项,应交税费-增值税加计扣除,贷银行存款,其他收益
2023-02-01 13:05:49

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