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公司交增值税会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 拼搏的酒窝 发表的提问:
应交税费未交增值税贷方余额100000 购入原材料200000 26000增值税可抵扣 货款已支付 会计分录怎么写
你好,购入材料的分录是 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
151楼
2023-02-01 12:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付丁公司的加工费3000元,增值税5100元怎么写会计分录
借;委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
152楼
2023-02-02 11:43:06
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青峰 发表的提问:
老师,本公司适用加计抵减政策,但是不用交增值税,因为有留抵的进项税额,这种情况下会计分录怎么写?
这个情况是不需要做会计分录的,留底的加计抵减税额是体现在增值税申报表附表四的。
153楼
2023-02-02 11:57:16
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 明理的戒指 发表的提问:
确定增值税发票那要怎么写会计分录
同学你好 很高兴为你解答 请发送完整的题目
154楼
2023-02-02 12:20:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小U 发表的提问:
老师···防疫补贴的会计分录怎么写?还有减免的单位社保的会计分录?和增值税减免到1%的会计分录怎么写?
借银行 贷其他收益/营业外收入,减免社保不做账,按需要交去计提就可以,减免1% 这个做应交增值税就做1%
155楼
2023-02-05 13:08:14
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小U:回复maize老师 营业外收入-政府补助是吗?
2023-02-05 13:38:28
maize老师:回复小U是的额,是的,是的,是的,
2023-02-05 14:07:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
补交以前年度的增值税附加税滞纳金怎么写分录,小企业会计准则?
你好,具体是什么原因导致的补交税款?
156楼
2023-02-05 13:32:30
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月半弯:回复邹老师 各种情况分录都提供一下吧
2023-02-05 13:50:05
邹老师:回复月半弯你好,我需要知道你提到的是什么原因,才知道具体该如何处理的  
2023-02-05 14:02:16
月半弯:回复邹老师 税务查补的
2023-02-05 14:22:22
邹老师:回复月半弯你好 借:应交税费—应交增值税,附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 
2023-02-05 14:49:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 顾银娴 发表的提问:
中级即征即退增值税会计分录怎么写?
同学您好,借银行存款贷营业外收入
157楼
2023-02-05 13:59:15
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顾银娴:回复文老师 写的其他收益会不会也算答正确?
2023-02-05 14:09:48
文老师:回复顾银娴一般情况下是用营业外收入的
2023-02-05 14:22:13
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 羽琪 发表的提问:
贫困人口抵减增值税,会计分录怎么写
借 应交税费应交增值税_未交增值税 贷营业外收入
158楼
2023-02-05 14:12:00
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 背后的鱼 发表的提问:
筹备期间公司购买办公用品,对方开出增值税普通发票,怎么写会计分录。
您好,筹建期间的费用直接计入 管理费用-开办费
159楼
2023-02-06 11:09:20
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,计提增值税和附加税的会计分录怎么写?
增值税谈不上计提的。只是随采购和销售业务确认的。 附加税是需要计提的 借 税金及附加 贷 应交税费——应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
160楼
2023-02-06 11:15:49
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晟染:回复曼曼老师 那印花税和水利基金呢?
2023-02-06 11:38:32
曼曼老师:回复晟染你好,同上面是一样计提的。
2023-02-06 11:50:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 敏感的跳跳糖 发表的提问:
增值税一般纳税人怎么写快乐会计分录
你好 你具体是什么业务 。才能判断科目的 
161楼
2023-02-06 11:45:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
请问,增值税差额征税的会计分录怎么写?
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目
162楼
2023-02-06 12:01:40
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郭郭:回复朴老师 这样假设我的主营业务成本都是允许抵扣的,这样账上主营业务成本就为零了,我的企业所得税怎么办呢?
2023-02-06 12:20:16
朴老师:回复郭郭企业所得税是根据利润来计算的
2023-02-06 12:33:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问下老师,增值税是怎么写会计分录的?
如果是一般纳税人的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税。
163楼
2023-02-06 12:17:59
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会计学堂:回复郭老师 老师,我是这样做分录的,我做的科目余额表这样的。期末余额-4112.16是什么意思??
2023-02-06 12:43:46
会计学堂:回复郭老师 我们是当月计提,当月交纳
2023-02-06 12:55:12
郭老师:回复会计学堂借已交贷未交 做这个分录的
2023-02-06 13:21:11
郭老师:回复会计学堂负数余额表示多交了
2023-02-06 13:32:44
会计学堂:回复郭老师 一般都是 当月计提,下月交纳 计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 那月末的是时候要结转吗?
2023-02-06 13:43:30
郭老师:回复会计学堂是的 结转的分录是的
2023-02-06 14:02:09
会计学堂:回复郭老师 意思是需要结转,对吗老师
2023-02-06 14:29:56
郭老师:回复会计学堂是的 对的 需要结转的
2023-02-06 14:41:30
会计学堂:回复郭老师 只计提,没有交纳怎么结转?
2023-02-06 15:04:33
郭老师:回复会计学堂他的结转就代替了计提
2023-02-06 15:16:05
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付上月增值税,1000,的会计分录怎么写
上月有计提的话就是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
164楼
2023-02-07 11:21:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请问老师。增值税是怎么写会计分录的?
同学你好 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
165楼
2023-02-07 11:42:58
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会计学堂:回复朴老师 我是这样做分录的,我做的科目余额表这样的,期末余额-4112.16是什么意思??
2023-02-07 11:58:58
朴老师:回复会计学堂可能本期缴纳了上期未计提 或者是本期进项税额留底
2023-02-07 12:18:31
会计学堂:回复朴老师 我们当月计提,当月交纳
2023-02-07 12:31:38
朴老师:回复会计学堂那你是不是有留抵的进项税呢
2023-02-07 12:45:21
会计学堂:回复朴老师 一般都是 当月计提,下月交纳 计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 那月末的是时候要结转吗?
2023-02-07 13:06:32
朴老师:回复会计学堂月末要结转的,就是我上面给你的分录
2023-02-07 13:29:15
会计学堂:回复朴老师 只计提,没有交纳怎么结转?
2023-02-07 13:49:49
朴老师:回复会计学堂你的意思是减免了还是进项抵减了
2023-02-07 14:07:28

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