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公司交增值税会计分录怎么写
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 矮小的河马 发表的提问:
老师,本公司适用加计抵减政策,但是不用交增值税,因为有留抵的进项税额,这种情况下会计分录怎么写?
您好 这种情况下不用做分录 等实际抵扣的时候才需要做分录
121楼
2023-01-12 12:03:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 十月。 发表的提问:
预缴的土地增值税会计分录怎么写?
你好 借;应交税费——土地增值税 贷;银行存款
122楼
2023-01-12 12:10:13
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 玉婷 发表的提问:
老师,公司交纳公积金会计分录怎么写
http://www.360doc.com/content/13/0121/09/6911208_261494410.shtml
123楼
2023-01-12 12:21:38
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玉婷:回复晓海老师 什么呀?点不开
2023-01-12 12:40:38
晓海老师:回复玉婷电脑试试
2023-01-12 12:53:00
玉婷:回复晓海老师 电脑也打不开
2023-01-12 13:13:30
晓海老师:回复玉婷  1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人负担) ——公积金(个人负担) 应交税费——应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 其他应付款——社保(个人负担) ——公积金(个人负担) 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 追问 啊,也就是说第一个分录里“应付职工薪酬——工资”里就包括了“代扣代缴个人应负担的社保、公积金和个人所得税”了,对吗? 为什么第三个分录里公司负担部分的社保和公积金用“应付职工薪酬”表示,而个人负担部分的社保和公积金用“其他应付款”来表示啊? 回答 也就是说第一个分录里“应付职工薪酬——工资”里就包括了“代扣代缴个人应负担的社保、公积金和个人所得税”了,对吗?-----是工资的应发数 为什么第三个分录里公司负担部分的社保和公积金用“应付职工薪酬”表示,而个人负担部分的社保和公积金用“其他应付款”来表示啊?----公司负担部分要进管理费用,而个人部分要向职工本人收回 追问 1、是工资的应发数——请问这个应发数包括打入个人银行账户的钱、个人负担的社保、公积金和个人所得税这四项吧? 2、公司负担部分要进管理费用,而个人部分要向职工本人收回——那是不是这里写“其他应付款”就不对了,应该写“其他应收款”呀? 回答 1、是工资的应发数——请问这个应发数包括打入个人银行账户的钱、个人负担的社保、公积金和个人所得税这四项吧?----是的 2、公司负担部分要进管理费用,而个人部分要向职工本人收回——那是不是这里写“其他应付款”就不对了,应该写“其他应收款”呀?---这个是与你支付社保、公积金及个税的分录相对应的: 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 其他应付款——社保(个人负担) ——公积金(个人负担) 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款个人看法: 计提本月工资 借:相关成本费用科目 贷:应付职工薪酬—工资 代扣社保、住房公积金、个税 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—代扣社保(个人) —代扣住房公积金(个人) 应交税费—应交个人所得税 支付本月工资 借:应付职工薪酬—工资(金额为以上本科目借贷差额) 贷:银行存款/库存现金 计提公司负担社保和住房公积金 借:相关成本费用科目 贷:应付职工薪酬—社保 —住房公积金 交纳本月全部社保和住房公积金及个税 借:应付职工薪酬—社保 —住房公积金 其他应付款—代扣社保 —代扣住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款追问 也就是说第一个分录里贷方的“应付职工薪酬——工资”里包括“应打入个人银行账户的工资、代扣代缴的个人负担的社保和公积金、还有个人所得税”是吗? 第三个分录中,借方“应付职工薪酬——工资”这里仅是说应打入个人银行账户的钱,其它的代扣代缴的社保、公积金和个税都已经减去了,是吗? 回答 你和我的理解是一样一样滴! 实务中会把前两笔分录合并一起,所以根据你们的工作需要再选择! 赞同2|评论 2012-03-14 11:23热心网友 计提工资时:借:管理费用(销售费用)-工资 10万 代扣社保 贷: 应付职工薪酬-社保 (是个人付担的那部分) 1 代扣个税 贷: 应交税费-个人所得税 0.5 代扣个税 借: 应付职工薪酬-工资 0.5 贷: 应付职工薪酬-工资 9 计提社保时:借:管理费用(销售费用)-社保(只计提公司负担的那一部分) 贷:应付职工薪酬-社保 支付时:借:应付职工薪酬-工资/社保 贷:银行存款 新规:应付职工薪酬一项应与费用里的薪酬相一致。赞同0|评论 2012-03-14 11:23热心网友 计提工资时:借:各种费用--(工资包含社保个人部份) 贷:应付职工薪酬——工资 支付工资时:借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部份) 银行存款 计提社保时:借:各种费用--(社保单位部份) 贷:应付职工薪酬——社保(单位部份) 支付社保时:借:其他应付款——社保(个人部份) 应付职工薪酬——社保(单位部份) 贷:银行存款
2023-01-12 13:27:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 灵巧的刺猬 发表的提问:
简易计税下确认计算的应交的增值税,会计分录该怎么写? 借:应交税费---简易计税 贷:银行存款 这样写对吗?
您好 借:应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-简易计税 缴纳的时候 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
124楼
2023-01-12 12:49:01
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ゞ小坏蛋ヽo 发表的提问:
请问抵扣增值税的会计分录怎么写
你好,你是说加计抵减增值税的分录?借应交税费-未交增值税 贷营业外收入或其他收益
125楼
2023-01-12 13:00:00
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ゞ小坏蛋ヽo:回复徐阿富老师 销项减进项增值税时的会计分录
2023-01-12 13:25:42
徐阿富老师:回复ゞ小坏蛋ヽo你好,借应交税费(销项) 贷应交税费(进项) 贷应交税费(转出未交增值税)
2023-01-12 13:38:15
潘老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 梦*鸢※幻*痕 发表的提问:
非货币性资产交换,换出固定资产涉及增值税,会计分录怎么写
您好! 比如换入原材料 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 借 原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 借或贷 银行存款(差价部分)
126楼
2023-01-27 12:22:55
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好, 公司预交增值税260万,从头到尾会计分录怎么做?谢谢
借:应交税费-预交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
127楼
2023-01-27 12:47:09
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I SEE:回复何江何老师 应交税费-预交增值税科目就是应交税费-已交税金吗?
2023-01-27 13:20:00
何江何老师:回复I SEE是的同学,可以用这个科目的同学,没错的
2023-01-27 13:30:29
I SEE:回复何江何老师 老师,本月: 借:应交税费-已交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税260万 代:应交税费-已交税金 对吗?
2023-01-27 13:40:33
何江何老师:回复I SEE同还是的可以这样没问题的同学,这样也是可以的
2023-01-27 13:54:48
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 伶俐 发表的提问:
老师您好,房地产公司老项目简易计税,预收房款应预交增值税,但是公司未支付预交增值税费怎么做会计分录 ?
你好,借银行存款,贷预收账款,
128楼
2023-01-27 13:13:27
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伶俐:回复庄老师 老师是这样的,虽然公司现在没有预交增值税,但是我在账上想体现欠的税金
2023-01-27 13:51:55
庄老师:回复伶俐借银行存款,贷预收账款,应交税费--简易计税
2023-01-27 14:19:43
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问:
计提本月增值税,城建税的会计分录怎么写
同学你好,是一般纳税人么?
129楼
2023-01-27 13:37:23
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欢呼的太阳:回复立红老师 是一般纳税人
2023-01-27 13:58:48
立红老师:回复欢呼的太阳 同学你好 增值税 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 附加税 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税
2023-01-27 14:13:21
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 成就的香烟 发表的提问:
公司售假产品价税款合计282500元(增值税税率为百分之十三)已收款会计分录怎么写
同学您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
130楼
2023-01-27 14:06:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师,上月交的增值税款怎么做会计分录? 还有地税局交的税款怎么会计分录呢?
您好!借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税/教育费附加等 贷:银行存款。
131楼
2023-01-28 11:16:21
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 懂你~ 发表的提问:
老师,公司交的车船税完整的会计分录怎么写
借,税金及附加,贷应交税费-车船税
132楼
2023-01-28 11:40:30
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李霞老师:回复懂你~借应交税费-车船税贷银行存款。
2023-01-28 12:03:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阿拉小静 发表的提问:
小规模公司,没有计提增值税,交增值税后,怎么做分录
你好,你当时是全额确认收入,没有确认应交税费吗
133楼
2023-01-28 11:47:35
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阿拉小静:回复邹老师 是的,怎么做分录呢
2023-01-28 12:06:53
邹老师:回复阿拉小静借;主营业务收入 贷;应交税费——应交增值税 做这个调整分录
2023-01-28 12:21:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
老师你好,我公司是一家建筑劳务公司,办了外经证,在外交了增值税和企业所得税,请问我该怎么做账,怎么写会计分录?
借;应交税费——应交增值税 企业所得税 贷;银行存款
134楼
2023-01-28 12:17:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 眯眯眼的橘子 发表的提问:
收到增值税附加税退税会计分录怎么写
你好 借银行 贷营业外收入 
135楼
2023-01-28 12:29:58
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