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已销销项税额结转会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 周璇 发表的提问:
月末结转增值税,没有勾选认证的进项税用不用结转?怎么做分录?销项负数的销项税怎么结转?怎么做分录
你有销项税额就做借销项税额,贷转出未交增值税, 负数做借借销项税额 负数 ,贷转出未交增值税 负数
256楼
2023-03-08 10:41:27
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周璇:回复maize老师 没有勾选的进项呢?
2023-03-08 10:55:30
maize老师:回复周璇应交税费 -待认证进项税额,
2023-03-08 11:22:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单纯的路人 发表的提问:
进项税额转出月底需要结转吗?如结转,结转的会计分录怎么做?
需要按月结转,借进项税额转出 贷转出未交增值税
257楼
2023-03-08 10:53:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录中……卖自己的东西获得的销项税额是在借方还是贷方呢?
销项税在贷方
258楼
2023-03-08 11:09:45
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 依缘稞果 发表的提问:
#提问#销售折让的会计分录怎么处理?发生销售折让了销项税额可以冲回来吗?销售退回也是可以直接相反分录冲回吗?
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 发生销售折让了销项税额可以冲回来 像我上面这样写分录就好了
259楼
2023-03-08 11:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
暂估入库且已销售怎么做会计分录,并且怎么结转成本
就是根据暂估入库的情况,销售数量*购进单价 来结转成本
260楼
2023-03-09 10:25:52
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Eva 发表的提问:
本期的销项税额是418665.23 进项税额是1201595.82 结转分录要怎么做呀
借:应交税费——应交增值税(销项税额) 418665.23 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 418665.23 未抵进项税额仍然挂在账上。
261楼
2023-03-09 10:36:45
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Eva:回复岳老师 进项1201595.82 已经全部都认证了
2023-03-09 11:07:51
岳老师:回复Eva对啊,正因为已经认证,才挂在账上的;以后期间可以抵扣的。
2023-03-09 11:18:29
Eva:回复岳老师 我同事做的 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 418665.23 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 1201595.82 应交税费-未交增值税 -782930.59 这样处理的 这样可以吗
2023-03-09 11:47:23
Eva:回复岳老师 老师这样处理可以吗
2023-03-09 12:10:08
岳老师:回复Eva不可以这样做,这样是错误的。
2023-03-09 12:20:58
Eva:回复岳老师 未交增值税是负的呀 可我们领导要这样做 晕了
2023-03-09 12:50:21
岳老师:回复Eva非常抱歉,我只能解答问题。至于您的领导要求,作为答疑老师,则无能为力。
2023-03-09 13:16:01
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 晴朗 发表的提问:
当月进项大于销项时当月底不用做结转分录,等到次月或后面月份销项大于进项时按差额做结转分录再交税是吗
您好,是的,次月按照差额结转
262楼
2023-03-09 11:01:53
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晴朗:回复小黎老师 好的,谢谢
2023-03-09 11:32:50
小黎老师:回复晴朗不用谢,很高兴可以为您解答
2023-03-09 11:44:32
曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问:
本公司需要每月结转销项,进项,转出未交。期末留底税330932.43元,本月销项215857.94元,结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74 进项:45042.72元,结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72 期末有留底,无需缴纳税款,后面转出未交怎么结转,分录是什么
同学:您好。可结转,也可不结转。 结转分录:借:应交税费-未交增值税。 贷:应交税费-增值税-未交增值税
263楼
2023-03-09 11:17:05
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陈爱娟:回复曹老师在线 分录看不懂。销大于进项,本公司又有留底
2023-03-09 11:39:19
曹老师在线:回复陈爱娟同学:你好。应交税费-增值税-未交增值税,这个科目是个过渡进销项,,然后转用未交增值税这个科目,也有人应交税费-未交增值税,过度进销项。
2023-03-09 12:05:47
曹老师在线:回复陈爱娟同学:你好。有些没有归集到一处吧! 应交税费-增值税-未交增值税,这个科目是个过渡进销项,,然后转用未交增值税这个科目,也有人不用,直接应交税费-未交增值税来结转进销项。贷方就是应交,借方就是留抵。
2023-03-09 12:33:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 凯薇 发表的提问:
老师,请问增值税进项税额8万,销项税额75000,进项大于销项,该怎么做分录以及结转?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)7.5万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.5万 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)8万
264楼
2023-03-09 11:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 灵子 发表的提问:
老师,结转税费销项比进项多和进项比销项多的结转分录分别是怎样的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 进项大于销项的。
265楼
2023-03-10 12:32:58
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郭老师:回复灵子销项大于进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-03-10 13:04:38
灵子:回复郭老师 进项大于销项就不需转出 要转出未交增值税了吗
2023-03-10 13:16:27
郭老师:回复灵子是的,不需要的。 不需要
2023-03-10 13:26:30
灵子:回复郭老师 不需要做借:应交税费,未交增值税,贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 吗
2023-03-10 13:54:07
灵子:回复郭老师 好,谢谢老师
2023-03-10 14:23:55
郭老师:回复灵子好事的不需要做的,不用客气,工作愉快。
2023-03-10 14:40:14
灵子:回复郭老师 那我余额表借方有余额,后面怎么冲平呢
2023-03-10 15:08:30
郭老师:回复灵子你好,借方余额,表示留底
2023-03-10 15:37:11
灵子:回复郭老师 那我下月还需要怎样做分录呢
2023-03-10 16:06:15
郭老师:回复灵子你好 下月需要交税吗?
2023-03-10 16:35:21
灵子:回复郭老师 需要交,如果不交和需要交的分录分别是怎样的呢
2023-03-10 17:03:25
郭老师:回复灵子你好,你又回到第一个问题啦。
2023-03-10 17:28:08
郭老师:回复灵子再继续结转不就可以了吗?
2023-03-10 17:41:15
灵子:回复郭老师 谢谢老师,绕晕了
2023-03-10 18:06:14
郭老师:回复灵子不用客气,工作愉快。
2023-03-10 18:21:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问:
本公司需要每月结转销项,进项,转出未交。期末留底税330932.43元,本月销项215857.94元,结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74 进项:45042.72元,结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72 期末有留底,无需缴纳税款,后面转出未交怎么结转,分录是什么
一、借:应交税费——未交增值税 23454.78 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)23454.78
266楼
2023-03-10 12:48:19
全部回复
陈爱娟:回复江老师 23454.78数据怎么来的,销-进的差额吗?
2023-03-10 13:20:34
江老师:回复陈爱娟进项税额减销项税额,当月数据相减,就是此数据
2023-03-10 13:45:08
陈爱娟:回复江老师 销项说错了是215857
2023-03-10 14:02:19
陈爱娟:回复江老师 少写了一个数,销大于进项
2023-03-10 14:25:39
江老师:回复陈爱娟假定销项税额215857.94元,进项税额是45042.72元。此时结转分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  170815.22 贷:应交税费——未交增值税  170815.22
2023-03-10 14:51:59
陈爱娟:回复江老师 贷方未交不是表示要交税吗?
2023-03-10 15:12:14
江老师:回复陈爱娟贷方是表示交税,与你们的留抵税额相抵后,就不用交税了。 你以前的留抵税额在“应交税费——未交增值税”这个科目,已经形成了借方余额,最后相抵后也是借方余额,不交税。
2023-03-10 15:35:50
陈爱娟:回复江老师 好的,明白谢谢老师
2023-03-10 16:02:18
江老师:回复陈爱娟祝学习进步,工作顺利
2023-03-10 16:13:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张keke 发表的提问:
进项税额转出了,已做分录 借管理费,贷应交税费应交增值税进项税额转出 但月底进项大于销项,这笔进项税额转出是不是就不要做结转了?
你好,同学。 进项转出不是说大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才转出处理
267楼
2023-03-10 13:08:01
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张keke:回复陈诗晗老师 我的意思是我已经转出了,月底按理是要结转这笔到未交增值税的。但我本月的进项大于销账了,是不是就不用结转了
2023-03-10 13:55:08
陈诗晗老师:回复张keke是的,不需要再结转 了
2023-03-10 14:06:54
张keke:回复陈诗晗老师 那是要等到要交增值税的那个月再把它转到未交增值税里面么?
2023-03-10 14:19:57
陈诗晗老师:回复张keke是的,就是这个意思
2023-03-10 14:30:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 发表的提问:
本月开了一张销项票,叉车保养,怎么做分录呢,本月结转怎么做这个分录呢
你好,借银存贷主营业务收入应交税费 你的成本是人工费和材料费
268楼
2023-03-10 13:29:31
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盐:回复郭老师 本月开了一张销项票,叉车保养,怎么做分录呢,本月结转怎么做这个分录呢
2023-03-10 13:45:00
郭老师:回复你好,开了发票需要确认收入,你说的结转是结转成本吗?你的成本是啥
2023-03-10 14:11:56
盐:回复郭老师 库存商品和人工费
2023-03-10 14:32:42
郭老师:回复你好,借主营业务成本贷库存商品,借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-03-10 14:54:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,结转月底增值税,结转了本月的进项税、结转了本月的销项税后,结转到了未交增值税—转出未交增值税科目后,余额为借方,现在还需要再做会计分录吗?
你好,结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
269楼
2023-03-10 13:48:00
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tian tian:回复玲老师 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税。老师如果转出未交增值税为借方时就还需要再做这个分录对吧。
2023-03-10 14:00:45
tian tian:回复玲老师 老师,我原来一直都没有结转过增值税,只是一直放在进项税、销项税中,没有结转出来,我现在可以一次性把两个科目的期末余额都结转出来吗?以后就每个月结转。
2023-03-10 14:22:09
玲老师:回复tian tian可以的, 年末各科目 结转平就可以
2023-03-10 14:46:25
tian tian:回复玲老师 我不是年末结转的,是今年1月才结转的可以吗?
2023-03-10 15:16:25
玲老师:回复tian tian你好,最好是年末转,你年末没转年初转也可以
2023-03-10 15:42:40
tian tian:回复玲老师 好的,现在未交增值税为借方余额,是不是留底数
2023-03-10 16:08:55
玲老师:回复tian tian“未交增值税”明细账户的借方发生额,反映企业月终转入的多交的增值税;贷方发生额,反映企业月终转入的当月发生的应交未交增值税;期末借方余额反映多交的增值税,贷余额反映未交的增值税。
2023-03-10 16:36:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
老师,年末账上应交税费(进项)余额借方23万,(销项)的借方余额是0.3万,年未结转的会计分录怎么出?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税23-0.3 应交税费-应交增值税-销项0.3 贷应交税费-应交增值税-进项23
270楼
2023-03-12 12:50:05
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