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已销销项税额结转会计分录
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dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ ~ 、 发表的提问:
结转销项税额的会计分录怎么写?
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
1楼
2022-12-10 14:13:37
全部回复
~ 、:回复dizzy老师 老师,现在是应交税费-应交增值税-销项税额有贷方余额
2022-12-10 14:29:04
~ 、:回复dizzy老师 为什么要写成转出未交增值税呢?
2022-12-10 14:40:17
~ 、:回复dizzy老师 不是借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税呢
2022-12-10 14:57:29
dizzy老师:回复~ 、你转出的余额不是销项和进项的差额吗,光转销项有什么意义
2022-12-10 15:24:28
~ 、:回复dizzy老师 进项还没有认证呢?
2022-12-10 15:38:23
~ 、:回复dizzy老师 进项有借方余额
2022-12-10 16:06:03
~ 、:回复dizzy老师 这个月就是销项税额有25万
2022-12-10 16:32:51
dizzy老师:回复~ 、为啥不认证啊,先认证月底再做结转要不然你要多垫付资金
2022-12-10 16:56:19
~ 、:回复dizzy老师 进项税额有18万
2022-12-10 17:22:51
~ 、:回复dizzy老师 因为这个月特殊,不能认证呢
2022-12-10 17:36:50
dizzy老师:回复~ 、那你就月底把销项和进项的差额结转就行
2022-12-10 17:48:06
~ 、:回复dizzy老师 老师,我报税时增值税表上的应纳增值税税额是291855.48,但是账上是291855.10,账上要多0.38,但是这个月有进项可以抵扣,又没有交到税,这种应该怎么处理呢?
2022-12-10 18:07:59
dizzy老师:回复~ 、你申报表上的数据要和账实一致才行啊
2022-12-10 18:19:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 一起加油 发表的提问:
进项税额,销项税额,已交税金这三个科目期末怎么结转。会计分录怎么做
已交税金是施工企业预交的增值税处理。
2楼
2022-12-10 15:15:20
全部回复
一起加油:回复江老师 是工业企业,申报已经交纳的税款,没有结账,科目二底下数据一直累计上去
2022-12-10 15:26:25
一起加油:回复江老师 可以通过那个科目转一下,把这几个科目余额归集
2022-12-10 15:49:05
江老师:回复一起加油你们平时核算交税是在“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目还是“应交税费——未交增值税”科目呢?
2022-12-10 16:11:27
一起加油:回复江老师 已交税金
2022-12-10 16:24:08
江老师:回复一起加油借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(已交税金)
2022-12-10 16:44:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进项税额和销项税额每月要结转吗? 进项一直大于销项 如果结转会计分录怎么做?
您好 进项税额和销项税额每月不要结转 年末的时候一次性结转
3楼
2022-12-10 16:15:41
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bamboo老师:回复欣欣子借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-12-10 16:37:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
进项税额是8000,销项税额是7000怎么做会计分录,计提和结转分录?
你好,进项税额大于销项税额,月末不用处理
4楼
2022-12-10 17:06:42
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ YOUNG 发表的提问:
老师月末结转进项税额和销项税额的会计分录
你好,增值税结转可以按照下图结转:
5楼
2022-12-10 18:10:40
全部回复
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
结转销项税会计分录
您好,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
6楼
2022-12-10 19:01:26
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 有魅力的白开水 发表的提问:
月末结转进销项税额会计分录,以及有留底税额和缴税的会计分录
1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
7楼
2022-12-10 20:09:01
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
老师请教一下月末结转进项及销项税额会计分录
您好 请问进项大于销项吗
8楼
2022-12-10 21:32:23
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海↑彩虹:回复bamboo老师 有时是进项大于销项,有时销项大于进项,求一个较正确的会计分录老师
2022-12-10 21:47:27
bamboo老师:回复海↑彩虹进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-10 22:13:33
海↑彩虹:回复bamboo老师 比如进项大于销项时,可以直接 借:应交税费-应交增值税-销项税额借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?
2022-12-10 22:39:56
bamboo老师:回复海↑彩虹最好通过转出未交增值税走下帐
2022-12-10 22:55:08
海↑彩虹:回复bamboo老师 好的老师,缴纳时就,借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款 可以吗?
2022-12-10 23:06:38
bamboo老师:回复海↑彩虹是的 缴纳的时候这样写分录正确的
2022-12-10 23:21:19
海↑彩虹:回复bamboo老师 谢谢您老师!
2022-12-10 23:37:14
bamboo老师:回复海↑彩虹不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-11 00:03:49
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 白巧玲 发表的提问:
金蝶软件年终结账时,进项税额、销项税额需要做手动会计结转分录?
你好,这个结转分录要手工结转的
9楼
2022-12-10 22:44:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
10楼
2022-12-10 23:48:19
全部回复
370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2022-12-11 00:18:39
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-11 00:35:50
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2022-12-11 00:53:39
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-11 01:17:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师您好:7月销项为0,进项税额5万(已认证);8月销项税额10万,进项税额3万,8月税款已交。7-8月的会计分录怎么做,怎么结转?
你好 ; 你们分别做销项税和进项税 现在月末做一次结转分录 ; 你实际缴纳2万的增值税是吗
11楼
2022-12-11 01:13:13
全部回复
陆:回复meizi老师 是的 7月的结转分录要怎么做?
2022-12-11 01:37:22
meizi老师:回复 你好 ;   现在结转:借  借:应交税费- 应交增值税一 销项税额,贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税  结转  借  应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷  :应交税费一未交增值税  缴纳 “借  :应交税费一未交增值税贷银行存款  
2022-12-11 02:00:50
陆:回复meizi老师 这是8月份应该做的会计分录是吗?那7月份只有进项税额,结转分录要怎么做?还是不用结转?
2022-12-11 02:11:37
meizi老师:回复 你好 ;       不用结转来处理的  
2022-12-11 02:36:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
年底进项税额400 ,销项税额100,如何结转税金,会计分录怎么做
借 销项 100 转出款交增值税300,贷进项  400 借未交增值税  300 贷转出多交增值税 300
12楼
2022-12-11 02:16:05
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
进项税额结转的会计分录如何做,例如,销项税额50000,进项税额为8万
你好 进项多不用做分录 下期直接抵
13楼
2022-12-11 03:26:13
全部回复
Hedgehog:回复玲老师 分录不用做?是像第一个截图那样吗?第二个截图里的分录不用做是吗?
2022-12-11 03:55:02
玲老师:回复Hedgehog你好 实务中进项多的不用做分录
2022-12-11 04:15:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 李丽丽 发表的提问:
老师,应交增值税进项税额,销项税额,月底结转,怎么做会计分录?
你好 是的。   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
14楼
2022-12-11 04:26:37
全部回复
李丽丽:回复meizi老师 也就是说进项税额,销项税额期末无余额,是不?
2022-12-11 04:39:45
meizi老师:回复李丽丽你好。 正常是销项税大于进项税是的。 进项税大于销项税你可以暂时不转 就会有余额
2022-12-11 04:52:00
李丽丽:回复meizi老师 我月底都结转错了,没有从进项转到转出未交增值税,然后进行余额,和销项都有余额,该怎么办?
2022-12-11 05:07:19
李丽丽:回复meizi老师 进项税额和销项税额都有余额
2022-12-11 05:19:39
meizi老师:回复李丽丽你好 没事的。    这个你不用担心 。  你年末12月把一起结转了就行了。 
2022-12-11 05:42:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ cindy 发表的提问:
老师当月进项税额大于销项税额,月底结转时会计分录怎么做?
你好,留抵不用结转增值税,需要交的时候结转就可以
15楼
2022-12-11 05:21:41
全部回复
cindy:回复郭老师 老师那交的时候怎么结转呢
2022-12-11 05:52:07
郭老师:回复cindy借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税
2022-12-11 06:11:40

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