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已销销项税额结转会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,平常进项税额和销售税额没结转过,年末需要结转吗?会计分录怎么做
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
16楼
2022-12-11 06:22:31
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海阔天空:回复紫藤老师 老师,这是年末必须结转的吗?可以不结转吗?
2022-12-11 06:44:05
紫藤老师:回复海阔天空年末必须结转的的
2022-12-11 07:01:43
海阔天空:回复紫藤老师 月末可以不结转是吗?到年末的时候再结转
2022-12-11 07:18:01
紫藤老师:回复海阔天空月末也可以结转的
2022-12-11 07:32:59
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
17楼
2022-12-11 07:36:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Susie 发表的提问:
应交增值税里面的进项税额,销项税额及已交税金到年底要结转吗,如果要的话会计分录怎么处理?
你好 需要做结转 一般纳税人一般月底都需要结转一次的
18楼
2022-12-11 08:40:26
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Susie:回复meizi老师 如果一年结转一次可以吗
2022-12-11 08:53:36
meizi老师:回复Susie你好 看你们自己单位实际
2022-12-11 09:15:10
Susie:回复meizi老师 老师,已交税金需要结转吗
2022-12-11 09:26:14
meizi老师:回复Susie你好 已交税金不需要结转
2022-12-11 09:47:36
Susie:回复meizi老师 如果这样转出未交增值税就会有余额出来,不会是0了是吗
2022-12-11 10:17:34
meizi老师:回复Susie你好 如果你转出未交借方有余额代表留抵 不做账务处理了 转出未交贷方有余额代表应交的税费 到时转出到未交增值税交税费
2022-12-11 10:30:35
Susie:回复meizi老师 好的,谢谢老师,我再好好消化一下
2022-12-11 10:51:02
meizi老师:回复Susie嗯 好的 满意请给予评价
2022-12-11 11:05:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 昏睡的高跟鞋 发表的提问:
在未交增值税结转表中,销项税额小于进项税额时,会计分录怎么写
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
19楼
2022-12-11 09:34:36
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昏睡的高跟鞋:回复meizi老师 如果本期销项小于进项时,并有上期留抵税,要怎么写会计分录啊
2022-12-11 10:07:15
meizi老师:回复昏睡的高跟鞋你好 看上面 你转到 转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2022-12-11 10:26:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底进项税大于销项税,结转的会计分录?
你好 借;应交税费(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费(进项税额) 借;应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
20楼
2022-12-11 10:36:39
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
21楼
2022-12-11 14:58:43
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Qiu tianyun:回复李老师A 销项和进项月尾都要结转吗?
2022-12-11 15:24:36
李老师A:回复Qiu tianyun你好,同学,是这个意思呀。
2022-12-11 15:40:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 丰富的小虾米 发表的提问:
销项税额转出会计分录
你好,具体的是什么业务的?
22楼
2022-12-11 15:13:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 乐观的月亮 发表的提问:
我们会计记账的时候结转销项,进项都是用的已交税金!请问老师正确分录是什么?结转和支付增值税的分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
23楼
2022-12-11 15:29:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蒹葭 发表的提问:
年末需要把销项税额和进项税额结转吗,需要的话会计分录是什么?
如果你需要缴纳增值税,销项税大于进项税的话,是要结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
24楼
2022-12-11 15:54:14
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蒹葭:回复辜老师 进项税大于销项税
2022-12-11 16:08:02
辜老师:回复蒹葭这个情况可以不用减免
2022-12-11 16:27:53
蒹葭:回复辜老师 还挂在账上吗?
2022-12-11 16:51:15
辜老师:回复蒹葭是的,形成应交税费的借方余额
2022-12-11 17:03:15
蒹葭:回复辜老师 谢谢老师
2022-12-11 17:24:51
辜老师:回复蒹葭好的,客气,帮到你就好
2022-12-11 17:36:32
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Αγ 发表的提问:
结转已销产品成本的会计分录
借:主营业务成本 贷:库存商品
25楼
2022-12-11 16:23:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 学堂用户_ph141210 发表的提问:
结转已销售产品成本会计分录
借主营业务成本贷库存商品
26楼
2022-12-12 14:39:56
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白雪 发表的提问:
如果3月属期不用交增税额,就是进项大于销项,结转进项税额和结转销项税额的两个分录还用做吗?上个月销项大于进项,有增值税额,做了结转进项税额和结转销项税额的两个分录
进项多不用做分录 就行
27楼
2022-12-12 14:51:25
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白雪:回复玲老师 那个进项税额转出,是不是填23拦里,其他进项税额转出里
2022-12-12 15:17:04
白雪:回复玲老师
2022-12-12 15:47:01
玲老师:回复白雪要填写在和你进项转出原因一样的那样 没有一样的填写在其他里
2022-12-12 16:10:51
白雪:回复玲老师 不明白,我是住宿专用发票认证了,不应该认证,需要进项税额转出,改填那一栏?
2022-12-12 16:29:28
玲老师:回复白雪出差的住宿费可以抵扣 你要是招待费就填写在15栏
2022-12-12 16:51:48
白雪:回复玲老师 我们是招待费,这笔税额不能抵扣,但我在系统里已经认证了,所以进项税额转出,你说填在15拦里集体福利,个人消费里是吗?这样就可以进项税额转出了是吗
2022-12-12 17:15:42
玲老师:回复白雪对的 填在15拦里集体福利,个人消费里是 还要做转出的分录 这只是填写报表
2022-12-12 17:32:18
白雪:回复玲老师 做账该怎么做
2022-12-12 17:59:36
玲老师:回复白雪借管理费用 贷进项转出
2022-12-12 18:24:00
白雪:回复玲老师 这张发票不含税金额是4930.19:税额是295.81,含税金额5226:用现金付费,请问全分录该怎么写
2022-12-12 18:52:20
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费 应交税费 贷银行存款 借管理费用 贷进项转出
2022-12-12 19:12:20
白雪:回复玲老师 做两个分录是吗?借,管理费用4930.19.借应交税费~应交增值税~进项税额转出295.81贷,库存现金这样做对吗
2022-12-12 19:39:01
玲老师:回复白雪两个分录 按我上面写你的分录做就对
2022-12-12 19:54:46
白雪:回复玲老师 借,管理费用贷进项税额转出这两个分录后面跟什么数字,能平吗
2022-12-12 20:23:50
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 295.81贷银行存款5226 借管理费用 295.81贷进项转出 295.81 就是把不能抵扣的进项记到管理费用 里了 也就是和普票一样全额记管理费用 里了 看看我说清楚了吗
2022-12-12 20:35:31
白雪:回复玲老师 第一个分录,借,应交税费后面用写应交增值税~进项税额转出295.81是吗?第二个分录,借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出这样对吗
2022-12-12 20:45:39
玲老师:回复白雪1借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 -应交增值税进项295.81贷银行存款5226 2借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出
2022-12-12 21:01:19
白雪:回复玲老师 第一个分录借,应交税费~应交增值税~进项税额295.81对吧,我用现金付的钱,贷,库存现金这样对吗?老师
2022-12-12 21:14:25
玲老师:回复白雪你付款是现金付的 就贷库存现金
2022-12-12 21:36:08
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
销项税和进账税结转会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额、应交税费未交增值税
28楼
2022-12-12 15:07:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 玉米粒 发表的提问:
老师本月销项税额270.14,进项为0, 月末结转增值税怎么做会计分录
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)270.14 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)270.14
29楼
2022-12-12 15:17:59
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玉米粒:回复邹老师 好的谢谢
2022-12-12 15:35:49
邹老师:回复玉米粒不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-12 16:00:17
玉米粒:回复邹老师 老师会计科目下没有转出未交增值税这个科目,有一个未交增值税科目,这两个一样吗?是重新增加吗
2022-12-12 16:21:57
邹老师:回复玉米粒你好,不一样,没有就需要新增的
2022-12-12 16:41:42
玉米粒:回复邹老师 好的
2022-12-12 16:56:37
邹老师:回复玉米粒祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-12 17:22:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 暖洋i 发表的提问:
结转已销产品生产成本会计分录
借 ;主营业务成本 贷;库存商品
30楼
2022-12-13 14:56:02
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