咨询
已销销项税额结转会计分录
分享
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 简单 发表的提问:
12月底,进销项税额的结转分录应该怎么做
借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
46楼
2022-12-19 12:59:21
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 她说 发表的提问:
这个月只有进项没有销项怎么做会计分录?如下月有销项上月的进项如何结转?
1 认证进项了 记进项里 借库存商品 等应交税费应交增值税进项 贷银行存款 没有的可以申报留抵 下期抵扣 2 没有认证的记待认证进项 后面要抵扣的时候认证 借进项贷待认证进项 不清楚的再追问
47楼
2022-12-19 13:27:15
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 邢程程 发表的提问:
老师,加计递减的会计分录怎么做,月末结转别人只要我结转进项销项和进项转出,那加计抵减的怎么做呢
您好 加计抵减的申报后直接写分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 银行存款
48楼
2022-12-19 13:55:08
全部回复
邢程程:回复bamboo老师 就是说9月结转税金的时候不用管加计抵减的金额,10月申报完做你说的那个分录是吧,最后未交增值税就平了
2022-12-19 14:21:41
bamboo老师:回复邢程程是的 您理解正确的
2022-12-19 14:46:13
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
由于部分原因,18年的进项和销项没有结转,且18年11月申请的退税也没有到款,19年我现在该怎么做会计分录?
您好,您可以补结转,正常结转就可以
49楼
2022-12-19 14:05:59
全部回复
小幸运:回复文老师 具体怎么做分录呀?
2022-12-19 14:47:00
文老师:回复小幸运退税是属于什么退税,没有退,多交应该再应交税费对借方,或者挂其他应收款
2022-12-19 15:08:42
小幸运:回复文老师 就是多计算了收入,多交了税,然后申请的退税,所以19年我要怎么结转增值税相关科目啊?
2022-12-19 15:34:49
文老师:回复小幸运就按在群里说的方式结转,吧应交增值税的三级科目进项何销项税额都转平,转到转出未交增值税
2022-12-19 16:04:42
小幸运:回复文老师 那我的退税到银行时,又要怎么做分录呢?
2022-12-19 16:27:56
文老师:回复小幸运借银行存款贷应交税费--未交增值税 借应交税费--未交增值税贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-19 16:43:38
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,进项大于销项,月末结转会计分录怎么做
这样月末不用另作分录。
50楼
2022-12-20 12:55:24
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一起加油 发表的提问:
进项税额,销项税额,已交税金.这三个科目余额要怎么结转.分录怎么做
你好,看看这个资料吧,有疑问再联系我,如果明白了,就给我五星好评,谢谢: 1、财政部财会(2016)22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确:转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额,“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 2、本月应交税费账户中:销项税额504709.64元,进项税额转出3059.74元,进项税额469570.36元,减免税额330元,因此,本月转出未交增值税额为37869.02元,同时,应将未交增值税的37869.02元转入到未交增值税里去; 3,结转 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
51楼
2022-12-20 13:12:31
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
如果进项税+上期留抵的税额是100,销项税是70,月底怎样结转? 会计分录?
你上期那个进项税额做转出未交增值税么,没有就一起做借销项税额70 转出未交增值税30 贷进项税额100
52楼
2022-12-20 13:37:14
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
年末,进项税大于销项税,结转的会计分录怎么做?
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 , 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
53楼
2022-12-20 13:53:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底销项大于进项,结转的会计分录?
你好! 比如销项税额10,进项税额5
54楼
2022-12-20 14:02:59
全部回复
蒋飞老师:回复小桥应交增值税=10-5
2022-12-20 14:30:11
小桥:回复蒋飞老师 麻烦问下结转的会计分录?
2022-12-20 14:46:31
蒋飞老师:回复小桥借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5 贷:应交税费-未交增值税5
2022-12-20 15:05:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
55楼
2022-12-21 12:46:32
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高高的墨镜 发表的提问:
你好,进项税额比销项税额大,期末需要结转增值税吗,具体会计分录怎么写啊?
你好    你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转:  1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)  2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 
56楼
2022-12-21 13:13:02
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小小冬瓜 发表的提问:
年末进销项税额如何结转 分录怎么做
按下面这个结转增值税就可以
57楼
2022-12-21 13:28:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 忐忑的咖啡 发表的提问:
会计分录:23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元均已存入银行。产品已发出,转结销售成本38500元
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
58楼
2022-12-21 13:46:56
全部回复
Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 笨笨的学姐 发表的提问:
23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元。写会计分录
同学您好,根据题中信息,收到的款项大于货款含税价,应做以下分录: 借:银行存款 75400 贷:主营业务收入 65000 应交增税费-应交增值税(销项税额)8450 预收账款:1950
59楼
2022-12-21 14:02:59
全部回复
Flower--老师:回复笨笨的学姐结转成本时: 借:主营业务成本 38500 贷:库存商品 38500
2022-12-21 14:29:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请问老师 本月只有销项税额 月末这个分录怎么做呢 怎么结转呢?
当月底先将应缴纳的增值税结转。借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。次月缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷银行存款。
60楼
2022-12-22 13:07:27
全部回复
哈利璐:回复朴老师 老师 我们进项税额比较多 一直是留抵的 就偶尔一两个月有销项税额 比如这个月就有 应该如何处理呢?
2022-12-22 13:34:13
朴老师:回复哈利璐上面的分录就是结转销项的分录
2022-12-22 13:44:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×